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销售额指的什么呢?
金金老师
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提问时间:08/25 16:51
#事业单位#
您好,请问一下有题目吗
阅读 1299
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老师劳务工同时跟两家公司签了劳务协议,可以这样操作吗
青老师
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提问时间:08/25 16:23
#事业单位#
你好; 可以的; 这个是可以的
阅读 998
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我们是行政事业单位,财政拨款结转项为负,这个要怎么看啊
耿老师
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提问时间:08/25 15:59
#事业单位#
财政拨款结转出现负数是什么原因? 财政拨款给多少花多少,还能出现负数?这不太正常,一般又这几种情况,你对照检查一下 第一种情况,做了事开了票,钱没付完,全部记支出了。 第二种情况,单位使用其他资金付款,却误记了财政支出。 第三种情况,单位占用偿还性资金列支出,导致支出大于收入。 财政拨款结转出现负数是什么原因? 事业结余为何为负数? ①事业结余的核算内容。事业结余是指事业单位在一定期间除经营收支外各项收支相抵后的余额。用公式表示为: 事业结余=(财政补助收入十上级补助收入十附属单位缴款十事业收入十其他收入)一(拨出经费十事业支出十上缴上级支出十非经营业务负担的销售税金十对附属单位补助) ②主要账务处理。事业单位应设置“事业结余”科目,核算事业结余及结转情况。年度终了转账后,该科目应无余额。会计期末,应将除经营收支类、专款收支类和结转自筹基建以外的收支类科目余额转入“事业结余”科目。年度终了,将“事业结余”科目余额转入“结余分配”科目。 如果出现负数,说明你在记账的时候可能出现两个错误,一个是将有些收入未计入事业结余内,另一个错误是将应该在其他科目支出的费用,记录在事业结余中。当然还有一个可能就是你们的领导花钱太厉害了,这样就需要你将一些支出划在其他会计科目里。
阅读 1991
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老师,帮忙回复一下下面那个未读问题,关于政府会计工资和社保的账务处理
木木老师
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提问时间:08/25 14:59
#事业单位#
...
阅读 1086
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老师,财政国库拨款到行政单位用于支付方舱建设,款已付,发票未开,请问财务分录和预算分录分别怎么做?
蒋飞老师
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提问时间:08/25 14:46
#事业单位#
你好! 借预付账款 贷银行存款 预算会计: 借行政支出 贷资金结存…货币资金
阅读 1028
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公司的征信和公司贷的情况怎么查询
新新老师
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提问时间:08/25 12:03
#事业单位#
征信去中行查询贷款情况,去开户行。
阅读 1120
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老师好,请问什么情况下支出必须要附上报销单或支出单呢?
一鸣老师
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提问时间:08/25 10:36
#事业单位#
你好,你的情况都已经回复了呀,还有什么疑问?
阅读 1045
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老师好,现金支出慰问金有明细表,记账时需要附上报销单或支出单吗
一鸣老师
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提问时间:08/25 10:12
#事业单位#
是的,记账时需要附上报销单或支出单
阅读 1026
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老师您好,我工作中遇到一个问题,是事业单位的账,余额汇总表里面,应付职工薪酬贷方为负,具体明细向应付职工薪酬中的社会保险费、机关单位基本养老社会保险缴费、职业年金、基本医疗 科目 余额为负,这个要怎么调账
青老师
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提问时间:08/25 09:52
#事业单位#
你好 ; 负数了 你去看看你这个贷方负数 是借方金额; 你是不是忘记计提了
阅读 1213
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已知单位提前发一个月工资 6月在5月发工资 A某6月工资不该发因为6月退休,所以采取:不让他退回来,而是从之后给他下发的津贴、退休扣回来,对应的相关分录怎么做? 就是6月分账务计提分录、缴交 社保分录、 逻辑是比如: 计提工资100,退休本应发500 ,那扣完就没得发退休的,还欠500就再延期到下月扣,一直扣到够就停,之后继续下发给他退休 2、(补充说明:社保局到时候退回6月帮他缴纳的社保给单位,个人部分再退还给个人,缴纳6月社保分录如何做?退回个人如何做)
小林老师
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提问时间:08/25 09:39
#事业单位#
您好,提前发工资,借应付职工薪酬工资,贷银行存款。以后正常计提津贴,支付时,借其他应付款,贷应付职工薪酬工资
阅读 1018
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求解详细分录 不要简易回答
安妮&老师
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提问时间:08/25 09:11
#事业单位#
同学你好,其实这个提前发放与否不影响分录的,只影响个税申报,分录如下 5月发6月工资 借:应付职工薪酬 实发数 贷:银行存款 实发数 6月计提 借:成本费用 应发数 贷:应付职工薪酬 应发数 冲减社保公积金 借:应付职工薪酬 应发-实发数=社保公积金 贷:其他应收款 社保公积金数
阅读 1052
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用数据透视表透出来的整个月日期是这样的,如何一次性把它弄完整,而不是一个个去弄
一鸣老师
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提问时间:08/25 09:00
#事业单位#
你好,透视表本身是没法一次性弄完整的哈,它显示的是大纲
阅读 1046
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老师好,我们要给别的单位付钱,是先让开收据再付款呢?还是我们先付款后再让开收据呢?
郭老师
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提问时间:08/25 08:19
#事业单位#
你好,你们单位先付钱后开收据。
阅读 1202
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生产成本摊销分录怎么写?
木木老师
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提问时间:08/24 22:12
#事业单位#
你好,具体是什么情况下的摊销
阅读 1081
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产成品结转成本会计分录怎么写
玲竹老师
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提问时间:08/24 22:10
#事业单位#
您好 请问是完工产品入库还是销售结转主营业务成本
阅读 985
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医院资产负债表、收入费用表及明细表、现金流量表、怎么计算财务指标?
思顿乔老师
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提问时间:08/24 21:55
#事业单位#
您好。 三种财务指标为:偿债能力指标,资产负债率; 营运能力指标,应收账款周转率; 盈利能力指标,成本费用利润率;
阅读 1078
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我们收到买房存入的监管资金,最后是要付给卖方的,我应该怎么写分录啊?
王超老师
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提问时间:08/24 17:36
#事业单位#
你好 借:银行存款 贷:其他应付款 等到后面 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 1117
收藏 5
老师好,请问单位购买的宣传横幅款项应怎么记账呢
邹老师
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提问时间:08/24 16:13
#事业单位#
你好,单位购买的宣传横幅款项 借:销售费用,贷:银行存款等科目
阅读 1093
收藏 0
老师你好,我在银行上班,我想问一下,因退休员工发生的信访业务,需要笔记鉴定,还有就是日常办理业务客户签字后产生争议,发生的笔记鉴定费,我们该列支什么科目。谢谢
青老师
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提问时间:08/24 15:51
#事业单位#
你好; 1, 笔记签订计入管理费用 ; 2. 后面的计入 主营业务成本
阅读 928
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借款10万年利率12%(期限是1个月13天)这个日利息跟月利息怎么算? 借款15万年利率12%(借款期限29天)可以解释一下这个日利息的核算方式?
冉老师
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提问时间:08/24 15:40
#事业单位#
借款10万年利率12%(期限是1个月13天)这个日利息跟月利息怎么算? 日利息=10*12%/360 月利息=10*12%/12 借款15万年利率12%(借款期限29天)可以解释一下这个日利息的核算方式? 日利息=15*12%/360
阅读 2443
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郭老师您好,在总分类账里面,应付职工薪酬也是负的,怎么处理 @郭老师
新新老师
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提问时间:08/24 15:39
#事业单位#
你好。您好,看一下是不是没有计提或者发多了?
阅读 967
收藏 4
老师您好,在总分类账里面,应付职工薪酬也是负的,怎么处理
微微老师
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提问时间:08/24 15:32
#事业单位#
你好,查找原因,出现负数的原因是什么
阅读 980
收藏 4
事业单位现在做预算 想问下邮寄费 快递费应该选哪个支出功能分类呢
王超老师
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提问时间:08/24 15:30
#事业单位#
你好 你这个放到事业支出(非财政补助支出)里面的
阅读 1087
收藏 5
老师好,收入预算,比上年数增加或减少百分比怎么算
悠然老师01
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提问时间:08/24 15:24
#事业单位#
学员你好,当年的(收入预算额-上年)/上年
阅读 2060
收藏 9
我是政府会计,请问我单位发工资时是零余额发应发工资,社保部分基本户代发后零余额归垫付。按照案例,应发工资128200元,应扣个人社保12230、年金4892、公积金14676、个税27.36。假设单位社保部分也为12230,合计244460元。这里计提工资、计提社保、发放工资、发放社保的四笔财务会计分录应该怎么做?
兆老师
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提问时间:08/24 14:21
#事业单位#
您好,1、计提工资:借:业务活动费用——工资福利费用 128200,贷:应付职工薪酬——基本工资128200,2、计提单位负担社会保险费:借:业务活动费用——工资福利费用 12230贷:应付职工薪酬——社会保险费12230,3、代扣个人应负担的社会保险费、公积金、个税、年金:借:应付职工薪酬——基本工资 31825.36,贷:应付职工薪酬——社会保险费12230,应付职工薪酬——社会保险费——职业年金 4892,应付职工薪酬——住房公积金 14676,其他应交税费——应交个人所得税 27.36,4、支付工资:借:应付职工薪酬——基本工资 96374.64,贷:零余额账户用款额度96374.64,5、缴纳社保:借:应付职工薪酬——社会保险费24460,贷:零余额账户用款额度24460
阅读 1993
收藏 8
行政单位财政拨款的日常办公经费可以拨到基本户吗?
税剑法盾
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提问时间:08/24 13:05
#事业单位#
您好,一般可以的。不是专款就行。
阅读 1384
收藏 6
装订凭证的话,发票两边的虚线联需不需要撕掉
玲竹老师
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提问时间:08/24 12:15
#事业单位#
您好 装订凭证的话,发票两边的虚线联 可以撕掉也可以不撕掉 这个没有硬性规定的
阅读 1173
收藏 5
老师好,我想咨询一下,7月份没有做公积金跨年清册,今天做完了,已经把7月份确认提交的名单提交,8月份的还需要提交吗?因为明天是扣款日。是不是今天把7月和8月份缴存人员名单提交了,明天就直接扣两个月的,下个月开始就不用提交,就可以自动扣款了呢?
朴老师
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提问时间:08/24 11:08
#事业单位#
同学你好 对的 签了三方协议就可以
阅读 1867
收藏 0
一所高中里学生缴费后,又优惠退款,发票冲红原因是销售折让还是服务中止
玲竹老师
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提问时间:08/24 10:55
#事业单位#
您好 优惠退款,发票冲红原因是销售折让
阅读 942
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政府会计,银行管理费预算会计怎么做?第二个月,银行管理费又退回来了,这个预算会计又怎么做呢?
蒋飞老师
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提问时间:08/24 10:42
#事业单位#
你好! 借其他支出 贷资金结存…货币资金 退回 借资金结存…货币资金 贷其他支出
阅读 842
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