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制造业加工厂,销售原材料,单位公斤。加工成成品,单位方。原材料入库公斤,销售原材料单位公斤,收入其他业务收入。 加工成成品,原材料出库,单位公斤,加工成成品后,入半成品库,单位公斤。然后把半成品用组装单入成品库单位方。销售出库。收入主营业务收入。思路对不对
波德老师
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提问时间:12/26 11:58
#事业单位#
你好,你的思路是正确的。
阅读 174
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波德老师接,行政单位通过预算指标支付电费5000元,请问怎么做财务会计和预算会计,请波德老师速答
朴老师
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提问时间:12/31 21:52
#事业单位#
财务会计 借:业务活动费用 - 电费 5000 贷:财政拨款收入 5000 预算会计 借:行政支出 - 基本支出 - 水电费 5000 贷:财政拨款预算收入 5000
阅读 174
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我单位(企业)受托经营一家敬老院(非营利组织),现目前根据民政局指导,以我单位为记账主体,记敬老院的相关账,我单位改造敬老院的支出记入什么科目合适?
郭老师
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提问时间:04/21 15:25
#事业单位#
你好,这个是自己的房屋还是租赁
阅读 174
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事业单位固定资产报废处置收入开什么发票,专票普票有要求吗,税率是几个点
家权老师
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提问时间:12/17 15:59
#事业单位#
你好,你们是小规模开1%的税率就行,普票和专票都可以
阅读 173
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老师,有张项目验收专家费发票14000,包含3个项目,上个月付款时借:合同履约成本 贷:银行,发票没收到。本来是收到发票把合同履约成本结转到主营业务成本-项目中,但是上个月被我结转掉了,这个月收到发票只有2000没有结转,和发票上的金额14000对不上,不知道怎么结转了,是要冲减再结转吗
郭老师
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提问时间:12/25 13:23
#事业单位#
正确的成本是多少?
阅读 173
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主营业务收入,主营业务成本,需要开启辅助单位数量吗
刘艳红老师
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提问时间:12/29 11:03
#事业单位#
您好,不用,这两个科目不用设辅助
阅读 173
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老师,公司注册地在江苏,在山东买的房子做税源登记时提示未查询到有效的手机号
宋生老师
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提问时间:12/27 13:37
#事业单位#
你好,因为你这个手机号码不是当地的。这个要找税务局。
阅读 172
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12月了,内账,因为经营困难,账上余额不足,当月还有应欠的货没有付,还有借款等没有还完,次年继续挂账有影响吗
廖君老师
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提问时间:12/27 12:29
#事业单位#
您好,没有影响的,外账也是挂着的
阅读 172
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老师好,事业单位法人证上面单位名称后面带括号另个名称,税务办理的时候带括号名称,单位公章没有括号名称,银行办理的也不带括号名称,所以涉及税务退税退不到银行,这种情况是不是需要把银行改成加括号名称的,可是有的单位又说政府说公章不能带括号,想请教老师给个提示
郭老师
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提问时间:04/22 13:48
#事业单位#
你带的具体都是什么括号?还有你们注册名称的时候到底有没有这个括号的名字? 因为我见到的是不带的
阅读 172
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老师你好?请问一下企业所得税汇算清缴广告费是怎么填报? 我查了明细账广告费15700元,营业收入324099.3元,我在广告费和业务宣传费明细表中怎么填呀?
小锁老师
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提问时间:04/23 17:32
#事业单位#
您好,这个的话,账载金额,15700,税收金额是 324099.3*0.005=1620.4965 然后调增的是他俩差额,这个自动出来
阅读 172
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摘要写错了 要改正 需要什么东西吗
宋生老师
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提问时间:04/24 18:11
#事业单位#
你好,这个没关系的。自己修改就行。
阅读 171
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想问下分公司选择企税就地预缴或不就地预交 影响总公司汇总纳税吗
文文老师
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提问时间:12/13 16:19
#事业单位#
会,分公司选择企税就地预缴或不就地预交 影响总公司汇总纳税。
阅读 170
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企业衔接事业单位 原会计科目利润分配 盈余公积预算科目怎么衔接 放经营结余 还是非财政拨款结余
宋生老师
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提问时间:12/20 11:38
#事业单位#
这个放在经营结余。
阅读 170
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事业单位,员工经审批的出差时间为4.17(周四)和4.18(周五),出差人员因个人原因周日4.20(周日)返回工作地,最终返程发票时间是4.20,这个应该怎么计算差旅费呢,是否有相关制度
宋生老师
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提问时间:04/21 15:32
#事业单位#
你好,这个没有明确制度,是看主管单位内部的制度要求的。 一般这种都是只算到周五。周末不算。
阅读 169
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公司付货款的50000元,然后收到供应商年会赞助费5000,但是发票是正常开50000元,只是付货款是45000元。请问这样应该是怎么做账
家权老师
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提问时间:12/25 17:15
#事业单位#
不需要支付5000计入营业外收入
阅读 168
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老师,请问我们单位付一笔临时用地复垦保证金。单位开了一个专用账户,专门是存放该项土地复垦保证金的(跟银行、甲方签了监管协议)。那么这笔保证金是我们单位跟财政的借款,财政把这笔借款转到我们单位零余额账户,我们再通过零余额账户转到保证金专用账户(都是我单位的账户)。①收到财政借款,借:1011 零余额账户用款额度 100万,贷:其他应付款 100万),②付土地复垦保证金,借:102199 其他货币资金 100万,贷:1011 零余额账户用款额度 100万),③完工后退回财政,借:其他应付款-保证金,贷:其他货币资金。老师,这笔保证金跟财政的往来是这样帐物处理吗?
波德老师
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提问时间:12/31 02:39
#事业单位#
你好,你们是用的预算一体化系统吗!
阅读 168
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不限经验的审计经理的工作,能干吗,好不好干呀 我现在在咱们会计学堂正学实操。
家权老师
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提问时间:04/22 11:13
#事业单位#
既然是经理,肯定要有经验,不然你怎么挂审计员呢?
阅读 167
收藏 0
慰问买米面油,能不能走生活补助
郭老师
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提问时间:04/22 10:38
#事业单位#
可以的,可以走这个的
阅读 167
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老师,民政局对流浪乞讨人员物资救助支出每人20元左右,无发票可以报账吗
文文老师
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提问时间:04/22 17:45
#事业单位#
无发票可以报账 的
阅读 165
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有1块钱不付款了,怎么平掉,对方说少1元就不用付款了,贷方做什么
东老师
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提问时间:12/14 18:14
#事业单位#
借,应付账款1 贷营业外收入1
阅读 164
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老师,事业单位员工家是外省的,有探亲报销路费一说么,除了路费还有别的差旅费报销么
家权老师
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提问时间:12/24 10:12
#事业单位#
探亲报销路费那个计入管理费用-福利费
阅读 164
收藏 0
民非机构先收款再确认收入,分录是 借:银行存款 贷:预收账款、应交税费-应交增值税-销项税。 借:预收账款 贷:提供服务收入(或主营业务收入等)。是收到钱就要交税了吗?不是开票才确认收入吗?
朴老师
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提问时间:12/30 22:46
#事业单位#
不是收到钱就要交税,要看增值税纳税义务发生时间规定,若先开具发票或属于特定预收款即产生纳税义务的情况才需交税,一般服务预收款时通常暂不产生纳税义务。也不是开票才确认收入,会计上按权责发生制及相关收入准则,在履行完履约义务(服务提供过程中或完成时)确认收入,开票与收入确认时间并不必然一致。
阅读 164
收藏 0
145149销项 145149*80%=116119.2 我进项是 104071除以80%=130088.75对不对
东老师
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提问时间:12/27 09:19
#事业单位#
你好,你这里面的80%是什么
阅读 163
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个税所得税专项扣除里赡养老人不可以填夫妻的爸妈?
郭老师
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提问时间:12/29 09:59
#事业单位#
不可以 只能是自己的
阅读 163
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我们是实体店注册的公司,公司在7月的时候变更了股东,门店前期是亏损的,但是新股东要求门店前期的所有投入费用由老股东承担才肯接,然后我们就把装修费一次性摊销了,固定资产也加速折旧一次性做掉了,都算了亏损,然后老股东把这些亏损都承担了之后剩余的股本金由新股东购买接手,但是专管员说这样做不合规,我们不能一次性摊销装修费也不可以一次性加速折旧,那么就意味着,我账上不能把装修费和固定资产做到亏损里,相当于新股东低价购入了老股东的股本,差额应该是要计入投资收益的,然后结转完损益,门店瞬间盈利了,这个我是要交企业所得税吗?还是说我可以用以前年度亏损弥补?
廖君老师
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提问时间:12/14 09:53
#事业单位#
您好,股东的交易 ,我们账上没有分录呀,转让款是打给老股东的
阅读 162
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根据分录就没有体现新增资产价值 报废: 借:待处理财产损益 314333.36 累计折旧 505666.64 贷:固定资产-原值 820000 新购入: 借:固定资产-原值 820000 贷:应付账款 820000 这样对比没体现出价值所在了
宋生老师
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提问时间:12/16 08:49
#事业单位#
你好,你这个待处理财产损益需要处置才行的呀。
阅读 162
收藏 1
老师,在实际工作中,母公司长期股权投资,成本法要调整成权益法吗?
宋生老师
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提问时间:12/23 13:48
#事业单位#
你好,一般持股20~50%之间,就按照权益法
阅读 161
收藏 1
老师机关单位处置固定资产分录是这样吗,已经都计提完折旧了
小锁老师
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提问时间:12/24 21:03
#事业单位#
你好,请问一下分录是在哪呢
阅读 161
收藏 1
老师好!行政单位的平行记账有个问题咨询一下。收到一笔职业年金多缴退费,如何平行记账?
朴老师
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提问时间:12/25 15:17
#事业单位#
财务会计 借:银行存款 贷:以前年度盈余调整 或 业务活动费用 等相关科目 预算会计 借:资金结存 贷:行政支出 —— 财政拨款支出(相应明细科目)等相关预算支出科目 或 财政拨款结转 —— 年初余额调整等相关结转结余科目.
阅读 161
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事业单位开具的票据金额是以预收金额开取,还是预收金额-退回金额
廖君老师
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提问时间:12/25 13:03
#事业单位#
您好,事业单位开具的票据金额是 以 预收金额开取,这也是对方支付的金额
阅读 161
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