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基本户注册资金500万,可以全部转到一般吗?
郭老师
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提问时间:05/23 19:23
#事业单位#
你好,可以转到一般户的。
阅读 1242
收藏 5
其他应付款-个税转为其他应交税费,如何转换会计分录
易 老师
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提问时间:05/23 19:12
#事业单位#
借:其他应付款-个税贷:应交税费-个税
阅读 1061
收藏 4
事业单位聚餐的餐费怎么做账,财务会计和预算会计分别咋做
易 老师
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提问时间:05/23 18:06
#事业单位#
借,业务活动费 贷,银行存款 借,事业支出 贷,资金结存
阅读 1015
收藏 4
请问固定基金现在要转到什么科目里去呢
蒋飞老师
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提问时间:05/23 17:57
#事业单位#
你好!可以转到累计盈余科目。
阅读 1914
收藏 0
你好,老师,我是国际货运,开海运费美金发票,但是客户不能付美金,需要折算成人民币开票,我这边需要付美金给客户,这样我折算人民币汇率加多少合适(每月开美金发票按的是月初折算汇率)
羽飞老师
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提问时间:05/23 17:54
#事业单位#
你好,这个加多少没有统一的规定。你们可以自行决定
阅读 1420
收藏 6
别人欠我50万,账上挂其他营收款,我欠别人2万,挂其他应付款,怎么抵消这2万?
新新老师
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提问时间:05/23 15:31
#事业单位#
你好 可以对冲的 可以
阅读 915
收藏 4
老师,请问收到商票贴现利息怎么做分录?
邹老师
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提问时间:05/23 15:02
#事业单位#
你好,收到商票贴现利息,这个是政府补助的款项吗?
阅读 780
收藏 3
医用空心钻5000块可以不算固定资产吗?
蒋飞老师
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提问时间:05/23 14:44
#事业单位#
你好,可以记入固定资产科目
阅读 813
收藏 3
当月入的固定资产下月计提,入账借固定资产贷银行存款。下月计提借管理费用贷累计折旧
林立老师
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提问时间:05/23 14:43
#事业单位#
同学你好 当月入的固定资产下月计提,入账借固定资产贷银行存款。下月计提借管理费用贷累计折旧——是的;
阅读 935
收藏 0
对扣留质保金行政单位的会计处理
一鸣老师
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提问时间:05/23 14:18
#事业单位#
借:固定资产80 贷:应付账款-质保金20 财政拨款收入-直接支付60
阅读 1825
收藏 8
政府会计制度计提工资及发放的会计分录
会计中级贺老师
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提问时间:05/23 14:08
#事业单位#
计提工资借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬 计提代扣代缴税费和代扣垫付费用时借:应付职工薪酬 -工资 贷:应付职工薪酬——住房公积金 —— 社会保险费 ——其他应交税费-应交个人所得税 ——其他应收款 职业年金也是借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-职业年金 官方答疑老师 使用财政直接支付方式支付职工薪酬和代缴住房公积金、社会保险和个人所得税 借:应付职工薪酬-工资 (地方津贴补贴,住房公积金(单位部分)应付职工薪酬-住房公积金(个人部分)(社会保险费)其他应交税费-应交个人所得税 贷:财政拨款收入。 预算会计根据实际支付借:事业支出或者行政支出 贷:财政拨款预算收入
阅读 2514
收藏 11
事业单位一般出具哪些报表?
鲁老师
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提问时间:05/23 13:30
#事业单位#
事业单位会计报表主要包括资产负债表、收入支出表、附表及会计报表附注和收支情况说明书等。会计报表分为月报、季报和年报(年度决算)三种。
阅读 895
收藏 4
老师,请问事业单位需要在税务系统做财务报表清册吗?要的话低值易耗品摊销方法一般填什么摊销方法哦?
波德老师
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提问时间:05/23 02:16
#事业单位#
同学你好,经营类事业单位需要在税务局做报表,摊销方法选哪个都行,从核算角度一次摊销省事
阅读 751
收藏 3
老师,请问事业单位企业所得税汇算清缴我们收到的钱都全部都上缴财政了,科目也是通过应缴国库款科目入账,这种情况收入可以填零申报吗?(收入都属于非稅收入,科目通过应缴国库款科目入账,全部上缴国库,收到的银行利息也要上缴国库的,也是通过应缴国库款科目入账)
蒋飞老师
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提问时间:05/23 01:31
#事业单位#
你好!对的,这种情况收入可以填零申报
阅读 1678
收藏 7
我是一个税务小白,想要学会一般纳税人的个税申报等,需要大概多久啊?
玲竹老师
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提问时间:05/22 15:54
#事业单位#
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
阅读 942
收藏 0
请问老师,我们是公办学校,学科带头人的经费由省上的教育研究院转到学校公户,这个应该怎么做账,学校开了事业单位往来结算票据但是没有收到款应该怎么做账
答疑苏老师
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提问时间:05/22 14:36
#事业单位#
你好,没收到款可以先不做账,等收到款再做。
阅读 1097
收藏 5
请问老师,我们开了事业单位内部结算票据,但是这笔款不是我们的收入并且没有收到款,我们应该怎么做账,上级财政单位说不做收入
答疑苏老师
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提问时间:05/22 14:18
#事业单位#
你好,同学这是具体收的什么钱?
阅读 1034
收藏 4
请问老师,我们是事业单位,收到一张发票开户行错了,可以用吗?让重开不太方便
立峰老师
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提问时间:05/22 12:11
#事业单位#
你好 建议重开。 《发票管理办法实施细则》单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
阅读 1537
收藏 6
请问老师,我们开了事业单位内部结算票据,但是这笔款不是我们的收入并且没有收到款,我们应该怎么做账
答疑苏老师
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提问时间:05/22 12:10
#事业单位#
你好,借 其他应收款 贷 上级补助收入
阅读 898
收藏 4
您好老师,汇算清缴工资调整计提的工资有加进去吗
邹老师
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提问时间:05/22 11:34
#事业单位#
你好,汇算清缴的时候,调整计提的工资需要加进去的
阅读 683
收藏 3
请问老师,我们是事业单位可以用公用经费买活动用的咖啡饮料吗
一鸣老师
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提问时间:05/22 10:39
#事业单位#
这个得看你们上级规定的日常接待标准,和公用经费标准
阅读 1017
收藏 1
我发过来了,麻烦老师指点
图图*老师
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提问时间:05/22 10:32
#事业单位#
你好,是要找报表不平的原因吗?麻烦把科目余额表截图发过来看看,看看你哪个数据填的不对
阅读 554
收藏 2
是平的,年终是不是要进行刹润分酝
图图*老师
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提问时间:05/22 10:19
#事业单位#
你好同学,能清楚的描述下问题吗?
阅读 839
收藏 4
资产负债表不平怎样解决
玲竹老师
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提问时间:05/22 10:16
#事业单位#
您好 请问科目余额表是平的吗
阅读 892
收藏 0
最近忙于期末考试,希望老师能指点一下题目,挠头了,老师
朴老师
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提问时间:05/21 19:26
#事业单位#
同学你好 具体是哪里不会
阅读 854
收藏 4
高财分录不会做,各个日期分不清楚,求详细讲解
木木老师
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提问时间:05/21 19:23
#事业单位#
1,借,库存股200×15 贷,银行存款3000 2,借,管理费用200×16×1/3 贷,资本公积,其他资本公积 每年做这个分录 3,借,资本公积,其他资本公积3200 贷,库存股3000 股本200
阅读 938
收藏 4
老板,增值票系统已经有了商品名称还需要新增商品名称
会计中级贺老师
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提问时间:05/21 17:28
#事业单位#
有了就不用再增加新的
阅读 921
收藏 4
变更公司注册资本咋变更,流程是啥
王超老师
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提问时间:05/21 14:40
#事业单位#
你好 1、各股东同意增资的股东会决议; 2、修改或补充增资章程; 3、投入增资资金(或聘请评估公司进行实物/无形资产评估); 4、聘请会计师事务所出具验资报告; 5、办理工商、税务等系列变更登记;
阅读 993
收藏 4
垫付医药费,后面打了几年官司,还没打赢,当时用现金垫付,现在库存现金出现白条抵库,审计意见应该怎么给?
王超老师
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提问时间:05/21 14:32
#事业单位#
你好 根据你的描述,这个金额小,就不体现 如果金额大,那么建议给强调事项段
阅读 865
收藏 4
老师您好,2019年初我接上会计,刚使用用友U8,上一任留下的固定资产只是一个总数原值,没有电子账。到2022年5月份的时候,按照上级要求财务账和国资系统里面资产账要账账相符,但国资系统里面的资产账和财务账差距太大,期间2021年还进行过一次审计,现在既然要账账相符,审计结束后我想反结账记账到2019年年底,期末固定资产做个调整(上任财务账里面没有资产卡片和凭证,只有一个资产总数原值),这样做可以吗? 注:这样做就是为了财务账原值和国资系统原值相符,财务账的总账余额表里的固定资产总数和固定资产卡片的总数相符,财务账里的资产卡片是从国资系统里面导出来的。
独情
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提问时间:05/21 12:39
#事业单位#
你好,当时审计有出具审计报告吗?不影响,你这边是可以调整的呢
阅读 1428
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