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财务软件
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您好老师,请问22年的工资没发,现在到款补发要不要交个人所得税
朴老师
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提问时间:04/11 09:39
#财务软件#
同学你好 这个要交的哦
阅读 6162
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做内账是不是都用不上会计科目和财务软件啊
文文老师
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提问时间:08/19 17:17
#财务软件#
一样需要会计科目与财务软件。若要求不高,只需要流水账,那确实可以不要
阅读 6161
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金蝶云会计上做凭证:日记账生成的凭证和发票生成的凭证是同一笔如何合并呢?
小菲老师
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提问时间:08/20 14:15
#财务软件#
同学,你好 只做一笔分录,不需要重复生成凭证
阅读 6154
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老师,这个现金流量怎么选?
冉老师
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提问时间:05/16 09:59
#财务软件#
你好,同学 选择支付其他经营活动有关现金流
阅读 6148
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对方转银行承兑我方收不到,说我方银承功能要升级,怎么升级?
庚申老师
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提问时间:07/24 16:22
#财务软件#
你好,需要联系你的开户银行,开汇票业务
阅读 6146
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公司另外开了一个小小企业会计准则,公司几个月没开过发票,但是有进项发票需要勾选吗
玲老师
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提问时间:04/10 16:42
#财务软件#
不需要勾选的不用的。
阅读 6135
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老师你好,金蝶K3,在做4月的账时,外购入库单有一张单不小心生成3月的发票也做了勾稽关联,,现在反了勾稽,账我也反回3月了,但这张做错日期的发票还是反审不了,提示不能反审核传递到应付系统的以前期间单据,这问题怎么解决?
朴老师
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提问时间:05/15 08:40
#财务软件#
检查单据状态: 首先,确保该发票在应付系统中的状态是可以进行反审核的。如果发票已经被后续流程(如付款、结算等)使用,那么可能无法直接进行反审核操作。 与应付系统协调: 如果发票已经传递到应付系统,并且无法直接反审核,那么可能需要与应付系统的管理或操作人员进行协调。可能需要先在应付系统中取消或修改与该发票相关的后续操作,才能允许在金蝶K3中进行反审核。
阅读 6129
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用友T3软件23年已结账现在要修改凭证该如何操作,步骤是什么?
Stella老师
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提问时间:05/14 23:36
#财务软件#
1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
阅读 6123
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这个题目怎么做?这个题目
丁小丁老师
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提问时间:06/14 18:38
#财务软件#
您好!重点关注前面三个
阅读 6112
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先记账再打印科目明细表,这个记账在哪操作
文文老师
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提问时间:05/15 11:00
#财务软件#
菜单项,有记账的功能
阅读 6111
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快账软件里银行存款日记账里的日期怎么设置
宋生老师
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提问时间:05/15 10:20
#财务软件#
你好,这个不用设置啊,你是要查询某个期间的明细账吗
阅读 6109
收藏 26
折旧摊销清单在畅捷通哪里打印
耿老师
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提问时间:05/15 08:55
#财务软件#
你好!在畅捷通软件中打印折旧摊销清单,您可以按照以下步骤操作: 1. **登录系统**:您需要登录到畅捷通T+财务管理软件。 2. **进入固定资产模块**:在软件的主界面中找到并进入“固定资产管理”模块。 3. **选择折旧清单**:在固定资产管理模块中,找到“折旧清单”功能,进入折旧清单的管理界面。 4. **筛选条件**:根据您的需要,选择要打印的折旧清单,您可以按照时间范围、资产分类等条件进行筛选。 5. **打印设置**:点击“打印”按钮,选择您需要的打印格式和纸张大小。在打印前,您可以预览清单内容,确保所有信息正确无误。 6. **确认打印**:设置好打印参数后,确认无误,即可点击确认进行打印。 请注意,在打印前务必仔细核对打印内容和参数设置,以确保打印出来的折旧清单信息准确且符合财务报表的要求。如果您需要打印汇总页内容,可能需要先将数据输出到Excel后再进行打印。
阅读 6093
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你好,普通发票和公账金额是一致的,我们帮隔壁公司一起买的,他们私账退了4000,没退到公账,这个怎么做账,
家权老师
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提问时间:05/15 14:34
#财务软件#
只做公户的分录,私账单独做账就行
阅读 6080
收藏 26
老师,我问一下预提的费用能挂多久
家权老师
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提问时间:06/14 10:29
#财务软件#
一般是1年以内取得发票
阅读 6073
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老师,请假个问题从12个不同供应商购买了材料到加工厂进行组装,这批货的材料费总数8万,做好了一部分,把这一部分销售出去了,销售价格是6万,这样的会计分录我该怎么做?
朴老师
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提问时间:05/15 14:10
#财务软件#
借:原材料 80,000元 贷:应付账款/银行存款 80,000元 借:银行存款/应收账款 60,000元 贷:主营业务收入 贷销项 借:主营业务成本 40,000元(假设按销售额的2/3结转成本) 贷:原材料/库存商品 40,000元
阅读 6072
收藏 22
如何分析 2019年到2022年李宁的存货数量分别是24.28/17.73/13.46/14.07/ 该怎么分析
微微老师
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提问时间:07/12 21:41
#财务软件#
你好,这个是存货周转率?还是?
阅读 6071
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快账软件里银行存款日记账期间怎么调
宋生老师
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提问时间:05/15 10:19
#财务软件#
你好你要更正凭证才可以的
阅读 6069
收藏 0
老师,您好,能帮查一下李宁公司近四年的存货周转率,存货周转率天数,应收账款周转率,总资产周转率是多少吗
刘利老师
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提问时间:07/11 21:51
#财务软件#
你好,这个查不到的哦
阅读 6069
收藏 25
银行原始凭证上面有贴现金额但是没有发票可以入账吗?
朴老师
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提问时间:05/15 12:10
#财务软件#
同学你好 可以的 但是不能税前扣除
阅读 6064
收藏 0
提问:公司美金账户收到美金 支付海运费 结汇 都是按照美元当天汇率来记录。 那美金账户的差值是最后直接做汇兑损益么
郭老师
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提问时间:08/12 14:20
#财务软件#
可以的,可以这么做的。
阅读 6056
收藏 2
小规模纳税人建筑公司,23年8月开始有跨区域预缴税款,当时做账,预缴的税款没有计提,直接做了缴纳,现在申报24年1季度税时,才发现,企业所得税,附加税都有借方余额。怎么调账,是从去年3季度开始重新做账,还是从这季度开始调账呢
郭老师
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提问时间:04/12 13:34
#财务软件#
你好,你调整去年的账务处理。你申报给税务局的报表能修改吗?修改不了的话,你就直接做到今年。
阅读 6052
收藏 0
用友GRPU8系统明明结转到年底了,查询固定资产模块显示业务日期在10月内怎么回事
wency老师
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提问时间:04/12 11:40
#财务软件#
学员你好,你看看你的系统日期是不是切换到10月了,财务系统登录界面有个地方可以切换日期的。
阅读 6050
收藏 25
老师想问一下商贸企业有一个类似优盘的盾,它是干嘛的呢?填写报表和扣款是在电子税务局操作还是亿企赢里面操作?我看到亿企赢里面有主表,附表。电子税务局里面报完税后从哪里查看这个月都报了那些税呢?
素问老师
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提问时间:08/12 22:58
#财务软件#
勤奋刻苦的同学,您好: 通过客户端申报的可以在电子税务局我要查询→申报信息查询 可以查询申报记录 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
阅读 6049
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金蝶系统中销售发票是是根据出库单生成的,金额为3055.46.实际收款金额被客户抹零,3050元,了这个销售发票要调整吗?
宋老师2
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提问时间:08/18 09:28
#财务软件#
你好!可以不用。差额计入营业外支出
阅读 6047
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赠送的快账软件是否可以一直使用
家权老师
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提问时间:02/05 09:23
#财务软件#
同学你好 这个是有有效期的 问问客服或者报名老师
阅读 6027
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公司一般户其中一个账户不想用了 可以注销么
郭老师
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提问时间:08/17 13:38
#财务软件#
可以的,可以注销的,注销之前这个余额需要清理。
阅读 6025
收藏 19
老师您好,为什么⭕起来这里不填写金额?
廖君老师
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提问时间:06/01 12:37
#财务软件#
您好,因为摊销财务软件不是开办费,不是工资,不是上面所列的科目嘛
阅读 6022
收藏 25
这个余额显示不对怎么办?
廖君老师
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提问时间:05/15 15:00
#财务软件#
您好,查财务费用-利息的明细账没错就行,这里是因为没有过账余额显示不对,没有关系的
阅读 6018
收藏 25
老师,我2023年资产负债表的年末数字,年结后,2024年的年初数字为什么对不上呢?报表都是平的?用的是金蝶标准版12
高辉老师
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提问时间:04/11 13:37
#财务软件#
你好,是不是用以前年度损益科目了
阅读 6013
收藏 25
老师,我这有三个科目余额表,我们领导让把债权,债务筛出来填在明细表里。我该怎么填,填那一张表里的呢。113内部往来和201短期借款有明细
apple老师
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提问时间:06/23 17:41
#财务软件#
同学你好。 只是这两个表的话。应收账款 是债权 按照二级科目分开 应付账款是债务 按照 2 级科目分开
阅读 5995
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