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在中小学国有资产管理中,如无意向接收单位,由学校向教育主管部门提出处置申请,将闲置资产信息登记纳入教育系统回收库(如有),由主管部门征询教育系统其他单位接收调拨意向。 对不对这句话
羊小羊老师
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提问时间:12/11 15:24
#事业单位#
您好!这句话是正确的。
阅读 209
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我们是事业单位,财务公司给我们提供的服务费是否属于办公费
家权老师
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提问时间:12/18 11:15
#事业单位#
是的,那个就是属于办公费的
阅读 208
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符合新时代行政事业单位管理要求的高端会计人才,应有 A.较高政治素养 B.专业水平 C.管理能力 D.娴熟的英语技能
朴老师
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提问时间:12/23 11:00
#事业单位#
同学你好 单选题还是多选题
阅读 208
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我有1年出纳经验,1年小规模全盘账,报税,工商年报经验,我现在离职了,我想要学习全盘账,我现在要找什么样的公司以及什么样的岗位比较合适呢
宋生老师
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提问时间:09/03 16:56
#事业单位#
你好,这个其实可以去大一点的公司做助理,或者小公司做全盘
阅读 207
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本事业单位a,收到本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样冲销呢,借其他应付款12497.88元,待:其他应收款12497.88元,中间的差额,借记:事业支出,待:银行存款可以吗?
郭老师
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提问时间:03/26 12:58
#事业单位#
你好 做其他支出里面的
阅读 207
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事业单位收到垫付本单位职工社保5,付出去外事业单位垫付本单位职工社保3.5,收入和支出怎么记,如果想两个员工的社保互相抵消,怎样记冲销分录?
郭老师
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提问时间:03/25 12:25
#事业单位#
你好 这个是上级拨款的吗?
阅读 207
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波德老师接,行政单位通过预算指标支付电费5000元,请问怎么做财务会计和预算会计,请波德老师速答
朴老师
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提问时间:12/31 21:52
#事业单位#
财务会计 借:业务活动费用 - 电费 5000 贷:财政拨款收入 5000 预算会计 借:行政支出 - 基本支出 - 水电费 5000 贷:财政拨款预算收入 5000
阅读 207
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根据分录就没有体现新增资产价值 报废: 借:待处理财产损益 314333.36 累计折旧 505666.64 贷:固定资产-原值 820000 新购入: 借:固定资产-原值 820000 贷:应付账款 820000 这样对比没体现出价值所在了
宋生老师
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提问时间:12/16 08:49
#事业单位#
你好,你这个待处理财产损益需要处置才行的呀。
阅读 207
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老师,我们一个事业单位,执行政府会计制度,我们现在报表需要调整财务会计的长期股权投资的年初数据,我应该如何记账,调整后年初数据就能反映出来。
朴老师
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提问时间:03/28 11:07
#事业单位#
调整事业单位财务会计中 “长期股权投资” 年初数据,步骤如下: 分析调整原因,如投资成本计算错误、追加或减少前期投资等。 按原因进行账务处理,调整增加时,借记 “长期股权投资 —— 成本”,贷记 “以前年度盈余调整”;调整减少时,做相反分录。 结转 “以前年度盈余调整” 余额至 “累计盈余”,贷方余额时,借记 “以前年度盈余调整”,贷记 “累计盈余”;借方余额时,做相反分录。
阅读 206
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老师,我们公司8月办理了工商执照,然后到12月对公账户都在用,1月才有收入,请问1月前的企业所的税怎么报,建帐也是1月才开始的
文文老师
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提问时间:03/19 16:46
#事业单位#
1月前的企业所得税,可以按0申报
阅读 206
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老师,您好,我是公办幼儿园,财政拨款金额不足以支付一笔培训差旅费,我可以付部分金额吗?
廖君老师
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提问时间:12/28 10:03
#事业单位#
您好,可以的,因为教职工不能自行支付
阅读 206
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事业单位开具的资金票据金额是以预收金额开取,还是(预收金额-退回金额),比喻说预收10元,而后退回2元,是以10元写资金往来票据还是8元
宋生老师
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提问时间:12/25 16:23
#事业单位#
你好,这个直接写8元就好了。
阅读 206
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公司付货款的50000元,然后收到供应商年会赞助费5000,但是发票是正常开50000元,只是付货款是45000元。请问这样应该是怎么做账
家权老师
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提问时间:12/25 17:15
#事业单位#
不需要支付5000计入营业外收入
阅读 206
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以前商贸给开的发票,过了几个月了,税务让把发票冲了。理由是以前没有开这个项目的权限。作为接收发票的一方如何处理。
朴老师
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提问时间:09/10 13:16
#事业单位#
若已抵扣:在增值税发票系统填开上传《红字信息表》,税务校验通过后,凭表做进项税额转出,待对方开红字发票后留存; 若未抵扣:直接将发票退回开票方,由其申请红字发票,后续按对方重开的合规发票入账; 留存税务要求冲票的相关通知,确保红字、重开发票流程合规,避免税务风险。
阅读 204
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个税所得税专项扣除里赡养老人不可以填夫妻的爸妈?
郭老师
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提问时间:12/29 09:59
#事业单位#
不可以 只能是自己的
阅读 204
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老师好!行政单位的平行记账有个问题咨询一下。收到一笔职业年金多缴退费,如何平行记账?
朴老师
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提问时间:12/25 15:17
#事业单位#
财务会计 借:银行存款 贷:以前年度盈余调整 或 业务活动费用 等相关科目 预算会计 借:资金结存 贷:行政支出 —— 财政拨款支出(相应明细科目)等相关预算支出科目 或 财政拨款结转 —— 年初余额调整等相关结转结余科目.
阅读 204
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单位垫付的个人所得税怎么记账?
刘艳红老师
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提问时间:12/24 20:30
#事业单位#
借:应付职工 借:应交税费-个税 银行存款
阅读 204
收藏 0
老师,请问一下,就是现在是我们是房产事业单位,现在改革推广App,策划,销售,总结一句话就是大型房产中介机构。 对于推广,策划人员他们工资也算管理费用吗?
羊小羊老师
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提问时间:12/10 19:11
#事业单位#
房产中介机构中,推广与策划人员工资一般可计管理费用
阅读 203
收藏 1
县区工作人员单位派车去上级市的乡镇出差,没有吃饭,办完事就回来了,还用报销差旅费么
文文老师
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提问时间:03/26 10:08
#事业单位#
你好,不用报销差旅费
阅读 202
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老师您好,想问一下关于我们公司做快消品,我们代垫工厂业务费用,凭证这样做对的? 借 预付款帐款 贷 其它应付款 借 库存商品 贷 预付款帐款 借 其它应收款 贷 其它应付款
小菲老师
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提问时间:09/03 12:33
#事业单位#
同学,你好 代付款的分录 借:其他应收款 贷:银行存款
阅读 200
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房屋翻修花了40万,是记长期待摊费用,还是固定资产
刘艳红老师
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提问时间:12/24 14:00
#事业单位#
您好,这个计入长期待摊费用里面
阅读 200
收藏 1
行政单位 10月报销一笔400元的差旅费,但是出纳转错了,多转了100。请问这笔会计分录怎么做?特别是预算会计那里? 12月出差人员将多转的180转到了单位的实有资金账户,请问这笔分录怎么做?
朴老师
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提问时间:12/11 19:58
#事业单位#
10 月报销差旅费及出纳转错账 财务会计: 报销差旅费时,按照正常的费用报销进行账务处理,借:业务活动费用 —— 差旅费 400 贷:银行存款 400 由于出纳多转了 100 元,需要将多转的部分确认为其他应收款,借:其他应收款 —— 出差人员 100 贷:银行存款 100 预算会计: 报销差旅费时,借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅费 400 贷:资金结存 —— 货币资金 400 对于多转的 100 元,因为这部分资金后续需要收回,所以在预算会计中不做支出处理,只需在财务会计中记录其他应收款即可 。 12 月出差人员退回多转的 180 元 财务会计: 借:银行存款 180 贷:其他应收款 —— 出差人员 100 其他收入 80 (假设出差人员退回 180 元,其中 100 元为多转的金额,80 元可能是其他原因导致的多退款项,作为其他收入处理) 预算会计: 借:资金结存 —— 货币资金 180 贷:其他预算收入 180
阅读 200
收藏 0
公立学校编外总账负责平日事业账,食堂账,预算决算,资产年报,财务报告,税务申报,社保申报,人员工资,退休手续办理,待遇多少?江苏
郭老师
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提问时间:04/01 13:50
#事业单位#
一般4000-6000左右 工作经验越高工资越高 有拿到7000的
阅读 199
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本事业单位a,收到银行存款,本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,用财政补助收入,零余额账户用款额度,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样写分录冲销收入支出和中间的差额呢?在此之前没有做任何会计处理
朴老师
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提问时间:03/26 13:27
#事业单位#
收到银行存款垫付 B 事业单位员工社保时 财务会计: 借:银行存款 18360.9 贷:其他应收款 - B 事业单位(方某社保) 18360.9 预算会计: 借:资金结存 - 货币资金 18360.9 贷:财政拨款预算收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费)18360.9 用零余额账户用款额度支付给 C 事业单位垫付本单位职工社保时 财务会计: 借:其他应收款 - C 事业单位(本单位职工社保) 12497.88 贷:零余额账户用款额度 12497.88 预算会计: 借:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)12497.88 贷:资金结存 - 零余额账户用款额度 12497.88 冲销收入支出和中间的差额 这里的差额 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款项是作为财政补助收入核算,而支付的部分作为事业支出核算,现在需要将差额进行调整,冲销收入和支出。假设该差额不需要退还,应冲减事业支出。 财务会计: 借:财政拨款收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费) 5863.02 贷:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02 预算会计: 借:财政拨款预算收入 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02 贷:事业支出 - 财政拨款支出 - 基本支出 - 人员经费(社保费)5863.02
阅读 198
收藏 0
事业单位处置办公家具家用一批,原值12000.还有净值1466.71,处置无收入应该怎么做账
家权老师
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提问时间:12/25 15:44
#事业单位#
借:资产处置费用1466.71 累计折旧 贷;固定资产12000
阅读 198
收藏 0
原材料入库时单位成本件,启用单位辅助单位为吨,月末结转销售成本时单位成本用吨,可以吗
阿宇老师
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提问时间:12/21 13:58
#事业单位#
可以。但需要注意在转换单位成本时,要保证成本核算的准确性。
阅读 198
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项目设计费应计入什么科目
文文老师
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提问时间:12/25 15:41
#事业单位#
可计入项目成本,工程施工
阅读 197
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老师,如果是165/件鸭肉买回来切鸭肉卷切出28斤,怎么算成本
鸽子老师
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提问时间:12/11 20:05
#事业单位#
看鸭肉多少斤,按照占比计算成本
阅读 196
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事业单位开具的票据金额是以预收金额开取,还是预收金额-退回金额
廖君老师
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提问时间:12/25 13:03
#事业单位#
您好,事业单位开具的票据金额是 以 预收金额开取,这也是对方支付的金额
阅读 194
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你好老师,我们是事业单位, 今年我单位新建了一座医院,用的是国家的债券款,这个债券款每年会产生一部份利息,这个利息不用我们还,是当地财政统一还,但纪委检查不合格,要求必须在我单位账上体现出来,也就是走一下我单位的账,但实际是通过财政还的,这个要怎么作账呀
董孝彬老师
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提问时间:09/04 20:54
#事业单位#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 192
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