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老师,想请教一下一个问题:A公司与B公司做工程业务又没得资质,想**C公司的资质,有没有一种方法不通过C与B签合同
家权老师
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提问时间:02/24 08:41
#建筑#
既然是**,必须C跟B签合同,因为C才有建筑资质,不然就违法
阅读 77
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老师 建安业的,人材机比例各是多少?
郭老师
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提问时间:02/24 08:02
#建筑#
建筑业材料费60%左右, 人工25%左右 机械使用费10%左右, 其他5左右
阅读 82
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老师,请问由个人在项目所在地负责管理,工期很急,必须得先付钱工人才干活,所以项目负责人就直接自己*v*转账垫付了工人劳务费,现在建筑公司收到工程款了,收到包工头劳务费fapiao,但是班组的人工前期就已经由项目负责人垫付了,建筑公司可以把这笔钱直接转给项目负责人,项目负责人提供已签字的工人工资表和代发协议来销账吗?
张瑞雪老师
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提问时间:02/24 00:46
#建筑#
你好,是的,现在各个地区都有农民工工资欠薪领导小组,主要是要为了钱真的代发给农民工了,其次才是考虑个税的问题。
阅读 2313
收藏 11
老师好,怎么做建筑公司的内账?
董孝彬老师
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提问时间:02/23 21:47
#建筑#
您好,内账是公司最真实的业务体现,不要管发票有没有,建筑最主要是工程施工分录 工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本 工程施工最后结转到主营业务成本 “工程施工”与“工程结算”科目的余额之差,若为正,表示已完工尚未结算款,在资产负债表的存货项目中列示;若为负,表示已结算尚未完工工程,在资产负债表的预收款项项目中列示。
阅读 86
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老师好,老师补税退税怎么操作
刘艳红老师
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提问时间:02/23 19:14
#建筑#
您好,是分录怎么做吗
阅读 71
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建筑业项目怎样结转确定收入和成本费用,利润
董孝彬老师
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提问时间:02/22 23:19
#建筑#
您好,以下是工程结算相关会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬、库存材料等 (2)登记已结算的工程价款(并开票) 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金-应交增值税-销项税 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 贷:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 (这个用自制原始凭证就可以,凭证附件列出计算思路和相关数据的出处) 借:工程施工—合同毛利 主营业务成本 贷:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 贷:工程施工-合同毛利 工程施工-合同成本
阅读 99
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老师,如果想调资产负债表里面的一个指标达到多少?应如何调表?
董孝彬老师
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提问时间:02/22 21:15
#建筑#
您好,比如要调负债率,那就减少负债,增加未分配利润,同步调整利润表,保证负债表和利润表还是勾稽上
阅读 83
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老师,资产负债表负数是表示多缴的吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/22 21:11
#建筑#
您好,是应交税费么,,还有可能是增值税留抵税
阅读 83
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老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确 如果4号的不做这笔分录,发票到了再做也可以吗
董孝彬老师
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提问时间:02/22 17:19
#建筑#
您好,4号材料到做分录,发票到再红冲,这个分录好,因为如果是跨月的,必须这样写分录的,材料的入账不是以发票为准,
阅读 88
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老师建筑行业。 假如1号付材料款借 预付账款 贷 银行存款 4号到材料直接在工地下车 发票未到借 工程施工 贷 预付账款 10号到发票 把4号的账冲红。再做一笔 借 工程施工 应交税费进项税 贷 预付账款 这样做正确吗?
小敏敏老师
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提问时间:02/22 16:22
#建筑#
你好,同学,可以这样做。
阅读 84
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老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
家权老师
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提问时间:02/22 16:11
#建筑#
借:原材料 贷:应付账款-暂估-供应商 不含税
阅读 83
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建筑公司第一年开办费一般能开多少?
家权老师
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提问时间:02/22 10:58
#建筑#
你好,那个是据实取得发票,不是想开多少就开多少
阅读 72
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一般户与基本户相互转款财务怎么处理
文文老师
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提问时间:02/22 10:57
#建筑#
借:银行存款-收到银行 贷:银行存款-转出银行
阅读 77
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老师您好,公司更换三台电脑主机,合计8000多,这个是直接计入管理费用还是入固定资产合适呢?
宋生老师
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提问时间:02/22 09:42
#建筑#
你好,这个入费用就好了
阅读 77
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国有独资小微企业 一般纳税人,广播、电视、电影、录音制作业的税率,涉及哪些税种,账务处理与商贸企业相比有什么区别
郭老师
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提问时间:02/22 08:36
#建筑#
你好 6%增值税 附加税12% 印花税万分之三/2 所得税5% 其他的看你税种认定比如水利建设 工会经费 商贸的成本是做库存商品销售出去结转到主营业务成本 上面的属于服务行业,做到合同履约成本里面确认收入结转到主营业务成本,他是按照服务进度来确认收入
阅读 81
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老师,对于2月发放的之前月份的农民工工资,申报个税以实际发放数申报个税吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/22 06:22
#建筑#
您好,不是,申报工资的收入是扣个人社保和个税之前的金额,不是实际发放数的
阅读 103
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我是新能源光伏企业,公司收到其他新能源公司汇给我公司的居间费,计入什么会计科目?请问我需要开什么样发票给对方?
小菲老师
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提问时间:02/21 18:52
#建筑#
同学,你好 计入其他业务收入 开居间费的发票,一般可以是服务费
阅读 100
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别人开给我们的劳务费发票,需要附工资表吗?
文文老师
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提问时间:02/21 17:18
#建筑#
别人开给我们的劳务费发票,不需要附工资表
阅读 101
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老师,请问我们是建筑劳务公司,请问人工费是计入工程施工还是主营业务成本?
家权老师
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提问时间:02/21 16:57
#建筑#
那个是计入劳务成本
阅读 85
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请问,这个外地项目已报验没有预交过税款会有什么风险问题吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/21 16:45
#建筑#
您好,你们是没有开票吗?
阅读 99
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有关于建筑行业统计信息申报的课程吗
家权老师
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提问时间:02/21 16:13
#建筑#
你好,没有相关的课程,只有会计课程
阅读 105
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你好,公司买的电脑不入固定资产放什么科目合适
文文老师
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提问时间:02/21 14:58
#建筑#
公司买的电脑不入固定资产放 办公费
阅读 82
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老师,你好,工程中的专业分包款会计分录怎么做
宋生老师
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提问时间:02/21 14:44
#建筑#
你好,这个借工程施工-合同成本-a项目-分包工程 贷应付账款。
阅读 70
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开票金额125万,回款1214805.56.元 , 承兑手续费35194.44 这笔如何做分录?
郭老师
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提问时间:02/21 14:41
#建筑#
借应收票据125 贷主营业务收入, 应交税费,应交增值税销项, 借银行存款1214805.56, 财务费用贴现息35194.44 贷应收票据。
阅读 95
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老师,简易计税工程项目,购进的材料开进来的是专票。计算成本时,专票税额是否计算在成本内?
家权老师
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提问时间:02/21 14:31
#建筑#
是的,专票税额是计算在成本内
阅读 87
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老师 请问个人代开劳务费发票都要交什么税
家权老师
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提问时间:02/21 11:49
#建筑#
需要交增值税1%附加6%,个税20%
阅读 103
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我们公司给代理转了一笔钱5000 然后代理开的票 5000 分录借 管理费用 贷 银行存款 然后这个工头又把钱转我们了 怎么做会计分录
宋生老师
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提问时间:02/21 11:34
#建筑#
你好,他为什么要把这笔钱又转回给你们?
阅读 87
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老师,公司内部两个账户互转的往来款,分录应该做几笔,两个银行的银行回单怎么附
刘艳红老师
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提问时间:02/21 11:33
#建筑#
借:银行存款-A 贷:银行存款-B
阅读 93
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工资:543318 个税:7331.37 如何写分录?
宋生老师
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提问时间:02/21 10:25
#建筑#
你好,这个借管理费用工资543318+7331.37,贷应付职工薪酬543318+7331.37。。 然后再借应付职工薪酬543318+7331.37。贷,银行存款543318,应交税费应交个人所得税7331.37。
阅读 82
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老师好,建筑工地7仟元的搅拌桶,不想入固定资产,入什么科目合适呢?结转入成本类的什么科目合适呢?
宋生老师
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提问时间:02/21 10:18
#建筑#
你好,其实这个正规的做法就是计入固定资产,要不你就当材料算了。
阅读 99
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