关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
请问车辆的柴油费计入什么科目?
小菲老师
|
提问时间:06/20 12:16
#税务#
同学,你好 一般计入管理费用
阅读 6135
收藏 26
您好,请问短期用工的劳务工买的商业意外险可以税前合理扣除吗
家权老师
|
提问时间:06/20 11:13
#税务#
那个可以税前扣除的
阅读 6135
收藏 26
抵扣以前年度进项税,怎么账务处理
朴老师
|
提问时间:02/28 10:28
#税务#
同学你好 之前勾选了吗
阅读 6135
收藏 26
老师咨询个问题5月对方给我们开的电线电缆,因为我们当时答应月底能付款,结果甲方延误给我们结算导致我们没有在月底给电缆供应商付款,因为货物的价格以我们付款日锁定价格,由于我们再这个月月初付款。最后材料价格下降了,现在咨询老师对方红冲了重开可以吗,还有我上月已经结转成本了,工程是按项目结转,这个月我这个项目没有收入,如果本月红冲还我工程施工这个项目是负数有影响吗
甜椒老师
|
提问时间:06/19 14:59
#税务#
您好!对方是可以红冲重新开的,您这个月成本是负数没关系的,因为利润表主要看的是本年累计的影响
阅读 6134
收藏 26
老师,购买房产产生的中介费,契税,印花税,大修基金,这些可以计入房产原值吗?
邹刚得老师
|
提问时间:05/16 09:26
#税务#
你好,印花税不可以,其他的都可以
阅读 6134
收藏 0
老师你好,假如说我们公司2024年年底就是12月份的时候,嗯,假如说我们的收入是500,然后所有的费用合起来是100,然后我们的这个营业利润就是400,对吧?嗯,然后嗯我们交了5%的这个企业所得税,那就是嗯交了20 30,对吧?我们把这个税款已经交到这个嗯国家税务局啦。然后就是我们在嗯汇算2024年企业所得税的时候,我不是还有1000块钱的职工教育经费的剩余吗?嗯,然后就是说嗯假如说我以这个2024年工资总额乘以8%算出来是呃准许抵扣,假如说是100吧,那是不是嗯我在这个剩余的工会经费里面调减100,嗯,调减100的话,是不是就意味着嗯我的这个费用就是汇算的时候,这个费用总数增加了100,就变成收入是500,然后费用就是200了,这样的话我们交税,营业利润是300,我们交税的话是不是就应该是15块钱?那这样的话是不是我们我就得退税退五块钱呢?
廖君老师
|
提问时间:06/20 09:54
#税务#
您好,是的,是要退给我们的
阅读 6133
收藏 26
老师,印花税,是报财产保险合同吧?报多少呢
venus老师
|
提问时间:06/20 10:54
#税务#
对的,同学,按保险合同金额
阅读 6133
收藏 26
老师,营业执照上有这个经营范围可以开服务费的发票吧
小锁老师
|
提问时间:05/16 15:22
#税务#
您好,这个是可以开服务费发票的
阅读 6133
收藏 26
年终汇算清缴,营业外支出要调增,支出原因公司替员工承担的个人所得税,这个数字要填那个项目去调增
郭老师
|
提问时间:05/16 09:53
#税务#
纳税调整明细表扣除项目里面与收入无关的支出里面填写账载金额。
阅读 6133
收藏 12
老师,这个能不能把养殖改成农业
郭老师
|
提问时间:06/20 09:46
#税务#
你好,你得去重新核名,你看一下有没有重复的审核通过了才行。你可以去修改试一下的。
阅读 6132
收藏 0
我这里有个费用报销单,老板已经签字了,但是交给会计后,这个报销单后面的附件丢了几张,老板如果不认可这个话能解决么
朴老师
|
提问时间:06/20 11:12
#税务#
这种情况是可以解决的,但可能需要一些沟通和协调工作。 首先,应及时与会计沟通,说明附件丢失的情况,看是否能通过其他方式找到或补充相关证据。比如是否有其他备份资料、相关人员的证明等。 如果老板不认可,需要诚恳地向老板解释情况,说明这是个意外情况,并且正在积极想办法解决。可以提供一些解决问题的思路和方案,比如重新收集相关信息、找相关人员核实等。 同时,会计方面也应该加强对报销单据和附件的管理,避免类似情况再次发生。 另外,若有可能,可以根据记忆或其他线索尽力还原丢失附件的内容,并以书面形式向老板说明,以表明解决问题的诚意和努力。 总之,通过积极的沟通、寻找解决办法以及加强管理等措施,可以尽量妥善处理这种情况,减少不利影响
阅读 6132
收藏 26
公账打私卡有啥风险老师
宋生老师
|
提问时间:05/16 13:49
#税务#
你好,这个要看是什么原因要付, 最主要就是怕税务局认定为分红或者啥的,让你补个税。
阅读 6132
收藏 11
申报残保金的基数是上年计提的应付职工薪酬总数吗
东老师
|
提问时间:05/16 11:07
#税务#
是上年计提的应付职工薪酬总数的
阅读 6132
收藏 1
工资如果是按年发,那我先计提每个月,然后账上就一直挂着应付职工薪酬,等12月在发的话,可不可以的
东老师
|
提问时间:06/20 11:11
#税务#
你好,没问题,是可以这么做的。
阅读 6131
收藏 26
老师,你好 请问下个体工商户如果不开通对公户,能不能开发票呢
郭老师
|
提问时间:06/20 15:16
#税务#
可以 录入法人个人的账号。
阅读 6130
收藏 26
我公司给境外提供的服务是免增值税的,给境内提供的服务是正常交增值税的,然后进项用于免税项目不是不能抵扣增值税嘛,但是我公司办公地址发生的电费,这个没法区分是用于境内还是境外,取得进项发票,可以抵扣增值税不
蓝小天老师
|
提问时间:05/16 15:25
#税务#
如果无法区分,则不能抵扣增值税
阅读 6130
收藏 15
老师你好,做房地产会计,会计人员本身有什么风险吗
宋生老师
|
提问时间:06/20 10:16
#税务#
你好!这个本身没有风险,除非你做假账
阅读 6129
收藏 0
工商地址是10号变更的,税务银行变更我可以25号之前变更好吗
小筱老师
|
提问时间:05/16 20:50
#税务#
您好同学,是可以这样的
阅读 6129
收藏 26
老师您好医院收取的实习费是否缴纳增值税及企业所得税?
高辉老师
|
提问时间:05/16 09:20
#税务#
你好,收取的费用要计入到利润表,缴纳企业所得税 也需要按照非学历教育缴纳增值税
阅读 6129
收藏 0
公司名下有一辆小轿车,卖给个人,开了二手车销售统一发票,金额是22000元,这种情况要交哪些税呢?
东老师
|
提问时间:05/16 11:04
#税务#
你好,公司买车涉及到增值税附加税。
阅读 6129
收藏 26
老师,我们预付款给供应商,要他们预开票过来,预付款项超过他们开票税额,他们说这算虚开发票?
文文老师
|
提问时间:06/20 14:18
#税务#
若实际送货金额是开票金额,不算虚开 或者后期实际交易额大于等于开票金额,不算
阅读 6128
收藏 0
老师,扬尘环保税的计税依据是什么?
宋生老师
|
提问时间:05/16 08:25
#税务#
对建筑施工和市政(拆迁)施工过程中排放的扬尘,按照一般性粉尘征收环境保护税。 计税依据=月建筑面积(施工面积)×(扬尘产生量系数-扬尘排放量削减系数)÷一般性粉尘污染当量值。
阅读 6128
收藏 0
原来当月工资当月发放,现改为当月工资次月发放,个税申报怎么调整这个时间差,晚一个月申报呢?
郭老师
|
提问时间:05/16 11:40
#税务#
你好,这个月没有发放的,下一个月零申报。
阅读 6128
收藏 26
个体户的发票专用章可以用自然人名字命名吗
刘宝志老师
|
提问时间:11/07 11:03
#税务#
不可以,必须是个体户的。
阅读 6128
收藏 26
一月增值税税负率是2.5%,二月增值税税负率是4.8%三月未开票,想问下如果算季度增值税税负率应该多少
郭老师
|
提问时间:05/16 09:29
#税务#
你好,那就是用1~3月份缴纳的增值税/不含税收入
阅读 6127
收藏 26
老师,年度汇算清缴应纳税是负数,不想退税怎么操作呀?
郭老师
|
提问时间:05/16 11:59
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 6126
收藏 26
企业所得税大题求每一小题的计算过程,和讲解看答案看不懂。
王璐璐老师
|
提问时间:04/29 22:26
#税务#
你好,第一个小问是哪个点有疑问的呀
阅读 6126
收藏 26
老师下午好!我司现签了一份租赁合同,我方是租方,(交600元房租),那我司要交印花税吗?交印花税的计税金额是按什么?
邹刚得老师
|
提问时间:05/16 16:37
#税务#
你好,租赁合同的双方,都需要缴纳印花税 租赁合同的印花税=租金金额*千分之1
阅读 6124
收藏 15
老师,发票直接写有机肥没有问题吧
黄陆壹老师
|
提问时间:05/16 18:52
#税务#
同学,我觉得没有什么问题。
阅读 6124
收藏 26
以租赁方式租用农民的土地从事养殖畜牧业要交什么税
廖君老师
|
提问时间:05/16 07:19
#税务#
您好,农户是要开票﹔增值税按5%﹔附加税按增值税的(3%+2%)减半。印花税按0.1%减半;个税按20%;看地方是否有优惠政策
阅读 6124
收藏 26
上一页
1
...
454
455
456
457
458
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问