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老师好,单位基本户没有在注册地开立,这个交税款该怎么交呢?
郭老师
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提问时间:06/08 14:47
#税务#
你好 税款你可以选择三方协议缴纳 不用去银行
阅读 11395
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公司注销的时候实收资本有10万,未分配利润有8万,怎么填清算报表
小锁老师
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提问时间:06/06 14:34
#税务#
您好,这个的话,是问填在哪个位置对吗
阅读 11395
收藏 10
请问小规模开票货款需要走公户吗
刘艳红老师
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提问时间:06/06 15:46
#税务#
您好, 要的,这种一般是走公账的
阅读 11395
收藏 39
老师,有财务软件做账,那手工的,总账明细账还用登记吗?
东老师
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提问时间:06/06 15:55
#税务#
您好,就不用再登记了。
阅读 11395
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老师,请问企业出租土地涉及到哪些税?
宋生老师
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提问时间:06/05 14:18
#税务#
你好!这个需要增值税及附加,印花税,
阅读 11395
收藏 48
请问老师,设有两个机构这个,图片自己画了一图,也就是说,如果乙分公司把货在B市出售了,那么乙分公司要在B市缴纳增值税对吗?
郭老师
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提问时间:06/08 11:37
#税务#
乙增值税独立核算不需要 货物异地不用预缴 在企业所在地交就行。
阅读 11394
收藏 0
老师。你好。公司跨区变更地址,社保需要办理转移么?
东老师
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提问时间:06/06 08:52
#税务#
你好,社保也是需要转移的。
阅读 11394
收藏 48
员工工资4230 发了2024年2月发了12000的年终奖 需要交个税吗
东老师
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提问时间:06/05 10:52
#税务#
你好,如果说奖金单独申报的话是需要交个税的。
阅读 11394
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业务员提成跟订单汇总表 怎么合并做便于后期查看汇总 或者老师有模板更好 (现在公司要算业务员提成,有得一张订单要几次才能打完款)我是不是另外做份明细表
朴老师
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提问时间:06/06 14:10
#税务#
1.设计订单汇总表:列出所有必要的订单信息,如订单号、客户名称、产品、数量、金额等。可以在最后一列或附近添加一列来记录业务员的姓名或ID。 2.设计提成表:列出业务员的姓名或ID、订单号、提成比例或金额等。 3.使用VLOOKUP或INDEX/MATCH函数:在提成表中,你可以使用VLOOKUP或INDEX/MATCH函数来从订单汇总表中引用相应的订单金额或其他信息,以便计算提成。 4.创建合并报表:你可以使用Excel的透视表功能来合并和汇总两个表的数据。透视表允许你根据业务员姓名、订单号或其他字段来查看和汇总数据。
阅读 11393
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老师,现在申报个税,系统自动算个税吗
家权老师
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提问时间:06/06 16:07
#税务#
是的,申报个税,系统自动算个税,你需要填数据
阅读 11392
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我本月勾选18份专票。其中一份是飞机客票。进行统计确认时。显示本期认证相符的增值税专用发票17份。飞机客票不在统计确认里显示吗?
东老师
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提问时间:06/06 09:51
#税务#
对,飞机票这个是自己手动填写的。
阅读 11392
收藏 48
老师,水资源税按啥征
东老师
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提问时间:06/06 12:23
#税务#
水资源税实行从量计征,除规定的情形外,应纳税额的计算公式为:应纳税额=实际取用水量×适用税额,
阅读 11391
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老师您好请问公司租用员工的车子 是不是需要签个租用合同呀 然后去税务代开发票
宋生老师
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提问时间:06/06 11:46
#税务#
你好!是的,是需要的
阅读 11391
收藏 48
老师 请问我们是一般纳税人的劳务公司 跟甲方签订合同,税率3%专用发票,我们取得的进项可以抵扣吗,
朴老师
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提问时间:06/05 09:58
#税务#
同学你好 这个不可以抵扣 因为你们是简易计税
阅读 11389
收藏 19
个体工商户一直没有税务登记,想要开发票是不是得去税务登记,登记完了应该怎么报税,需要注意什么
东老师
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提问时间:05/27 09:11
#税务#
对,你想要开发票的话必须要做税务登记才行。
阅读 11389
收藏 20
项目上购买了2000多的材料!送货单丢了!只有发票可以入账吗?
朴老师
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提问时间:06/06 10:56
#税务#
同学你好 这个可以的
阅读 11388
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专用于研发购入的设备的进项税额可以抵扣吗?
冉老师
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提问时间:06/06 15:48
#税务#
你好,同学 是可以抵扣的,同学
阅读 11387
收藏 48
老师,你好,我想问一下,然后这个月申报嗯个人所得税的时候,他说提示有三个月连续没有申报工资了,是这个人是不是还在职?嗯,如果我这个月我是申报点儿工资呢,还是说继续那个零申报好呢?
微微老师
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提问时间:06/05 15:46
#税务#
您好,为什么一直零申报的呢?
阅读 11386
收藏 29
老师,要是按按季度申报印花税,就是三个季度的456的所有的开的进项的库存商品跟卖出去的销项的销售收入的含税价格的所有,看账上456月三个月的这个库存商品的进项含税价格跟456月份三个月的季度这个销项税含税价格开出去的所有的销项,这个去亿企代账上面账套上面去查吗?看明细账这个科目或者是科目余额表的这个科目吗???这个印花税
盛宇老师
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提问时间:06/07 00:25
#税务#
您好,按季度申报的买卖合同印花税按照税法规定计税依据为本季度销售收入不含税金额合计和本季度购进库存商品不含税金额合计这两个数据明细账是可以查询出来的。
阅读 11385
收藏 48
怎么更改个税申报密码
邹老师
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提问时间:06/05 09:59
#税务#
你好,之前的申报密码知道吗?
阅读 11385
收藏 30
企业分租厂房开租金发票地址怎么填写
郭老师
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提问时间:09/20 22:39
#税务#
你好 就是房屋所在地的 楼层和门牌号也得写清楚
阅读 11385
收藏 0
老师好!请问深圳居民企业(非房业)名下和个人名下的商铺写字楼城市拆迁更新改造,按深圳房屋搬迁补偿安置协议回迁新写字楼时企业和个人都需要缴纳哪些税?谢谢
康康1老师
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提问时间:04/16 18:32
#税务#
同学你好: 一、回迁安置房政策中需要缴纳哪些税费? 1、契税 《契税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属,承受的单位和个人为契税的纳税人,应当依照本条例的规定缴纳契税。 第八条规定,契税的纳税义务发生时间,为纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当天,或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当天。国家对房地产企业发生的房屋回迁业务并没有规定相关的减免政策,因此,开发商在取得土地等不动产时,需要按全额计算契税,不可以扣除回迁业务中相当于拆迁补偿的部分。 2、营业税 国家税务总局《关于个人销售拆迁补偿住房征收营业税问题的批复》规定,房地产开发公司对被拆迁户实行房屋产权调换时,其实质是以不动产所有权为表现形式的经济利益的交换。房地产开发公司将所拥有的不动产所有权转移给了被拆迁户,并获得了相应的经济利益,根据现行营业税有关规定,应按“销售不动产”税目缴纳营业税。 开发商发生房屋回迁业务,开发商应在交付回迁房屋或被拆迁户全部支付差价的时候缴纳。如果不需要支付差价的,以成本价格作为计税依据;如果有差价的,不需要支付部分按成本价格计税,差价部分按实际计税。 3、印花税 《印花税暂行条例施行细则》第五条规定,条例所说的产权转移书据,是指单位和个人产权的买卖、继承、赠与、交换、分割等所立的书据。房屋回迁合同,是指房地产开发公司对被拆迁户实行房屋产权调换时,与被拆迁户签订的按被拆迁人房屋原面积拆一还一给予同面积房屋回迁安置的合同,其实质是以不动产所有权为表现形式的经济利益的交换,即特殊形式的房屋销售合同。 可见,房屋回迁合同属于一种交换式的产权转移书据。 另外,财政部、国家税务总局《关于印花税若干政策的通知》第四条规定,对商品房销售合同按照产权转移书据征收印花税。 因此,房屋回迁合同需要按照产权转移书据缴纳印花税。 4、土地增值税 《土地增值税暂行条例》第八条规定,因国家建设需要依法征用、收回的房地产免征土地增值税。 《土地增值税实施细则》第十一条规定,条例第八条(二)项所称的因国家建设需要依法征用、收回的房地产,是指因城市实施规划、国家建设的需要而被政府批准征用的房产或收回的土地使用权。因城市实施规划、国家建设的需要而搬迁,由纳税人自行转让原地产的,比照本规定免征土地增值税。 可见,开发商发生的房屋回迁业务不属于免征土地增值税的情形。因此,开发商应按规定计算土地增值税。 5、企业所得税 国家税务总局《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》第一条(四)项规定,销售商品以旧换新的,销售商品应当按照销售商品收入确认条件确认收入,回收的商品作为购进商品处理。 回迁安置房的安置户在其房屋被拆迁之前,必须与拆迁户之间进行拆迁的安置协商以及拆迁的补偿协商,如果是房屋被拆迁之后没有回迁安置房的,就应当由拆迁人对被拆迁户进行拆迁赔偿,赔偿的方式可以选择金钱补偿,也可以选择产权的置换补偿。
阅读 11382
收藏 48
个体户注册一般是查账征收还是核定征收?
廖君老师
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提问时间:06/08 14:05
#税务#
您好,一般是查账征收,现在核定太难了,大上海都取消核定征收了
阅读 11381
收藏 48
老师,一般纳税人,5月先开了销售发票,6月才拿出其中一项进项发票,6月申报增值税时可以抵扣吗
朴老师
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提问时间:06/05 09:44
#税务#
同学你好 进项发票开票日期是什么时间呢 六月份的就不能抵扣哦
阅读 11380
收藏 30
老师,登入电子税务局提示:未查询到您与该企业的关联关系信息,是什么原因呀?之前在电子税务局绑定过的
易 老师
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提问时间:06/07 13:34
#税务#
你好; 请确认下是不是忘记实名认证了 和授权给你了
阅读 11380
收藏 34
老师你好,设备租赁发票,1台、租赁单价12000、一共租了4个月,我开票要开48000,请问老师,发票上单位、数量,单价应该怎样填写
郭老师
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提问时间:06/06 13:08
#税务#
你好,经营租赁设备租赁 单位月 数量4, 单价12000。
阅读 11378
收藏 48
发票入账状态 未入账,是什么意思。如果开的发票 当月红冲 还要做到账里吗,如果是次月红冲的 咋做账
郭老师
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提问时间:06/04 16:04
#税务#
你好,这个未入账的状态是在你的税收数字账户里面有一个入账标识,没有在这里面选择。
阅读 11378
收藏 48
税法一讲增值税是视同销售,A给B,B给C。视同销售,都要开票,如果货物没有到B,只有钱过B了,B说他是中介,合法吗
廖君老师
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提问时间:06/06 18:59
#税务#
您好,不合法,这个情况B是拿中介服务费6%的,不用开货物发票,
阅读 11377
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老师,60老人申报个税超5000了,还有什么附加可扣除的吗?
宋生老师
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提问时间:06/06 15:28
#税务#
你好!这个看实际情况了,能扣除的就是这些
阅读 11377
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老师,以前增值税申报的时候应税劳务销售额都没有数据,这个月突然出现数据了自己带出来的,是哪里出错了吗?
朴老师
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提问时间:06/05 14:40
#税务#
同学你好 你这个月是自动采集吗
阅读 11377
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