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请问老师,去年的帐是前会计做的,增值税这块它是这样做的分录,没有计提,只有缴纳的分录: 借:应交税费-交增值税-销项税额 贷:银行存款 这块应该这样调整吗?1、先把这笔冲掉红字分录。2、计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 3、缴缴税金分录:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
郭老师
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提问时间:11/23 11:19
#建筑#
一般纳税人还是小规模的。
阅读 546
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您好,我想问下支付介绍人工程介绍费怎么记账
一鸣老师
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提问时间:11/30 17:03
#建筑#
你好,这个记住管理费用,中介费
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老师 施工合同 甲方盖章是 XXX三局项目部 可以吗?项目部的章有效吗
岳老师
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提问时间:12/12 09:52
#建筑#
最好不要让他用项目部盖章。
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老师,我们是建筑公司。对方提供维修修理服务。开发票的话,名称该怎么写,是写*建筑服务*施工费还是维修服务费 机械的安装维修
易 老师
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提问时间:12/23 12:55
#建筑#
学员朋友您好,具体是维修的什么内容?
阅读 546
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老师好 建筑业劳务公司:一般纳税人:异地项目开具税率为3%的增值税发票,需在项目所在地预交增值税、企业所得税吗?
若素老师
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提问时间:12/29 11:21
#建筑#
是的,需要预缴税款的,对的。
阅读 546
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甲方扣除的工程款 可以进营业外支出吗 可以在所得税前扣除吗
文文老师
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提问时间:01/15 11:55
#建筑#
甲方扣除的工程款 可以进营业外支出。 可以在所得税前扣除
阅读 546
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,在外地有个项目,办了外经证预缴了税费,但是开票还是本地公司开出的,那下个月申报增值税的时候这笔开票金额也需要申报吗?
郭老师
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提问时间:01/29 09:28
#建筑#
对的是的,需要申报的,但是你预缴的税款可以抵扣
阅读 546
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我们公司租房子,房东交房产税怎么交?房租一年6万
郭老师
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提问时间:03/06 10:19
#建筑#
你好,这个是风都胶囊的房东,是企业还是个人,他个人的话给你开了发票。
阅读 546
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你好老师,跨年开出的纸质专用发票红冲,购买方已经抵扣了,怎么操作呢
郭老师
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提问时间:03/06 09:18
#建筑#
购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就可以。
阅读 546
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建筑总包把劳务分包给了甲、乙两家劳务公司,我是乙公司,因为甲公司目前账户异常,他的应收款可以由我代收吗?(发票甲公司已经开给了总包,)可以的话 ,需要要什么手续?
朴老师
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提问时间:03/13 16:01
#建筑#
同学你好 委托收款协议就可以
阅读 546
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老师,请问我公司给甲方盖房,盖好后,甲方工程款无力支付该工程款,以房子抵工程款,也不给我们售房发票。我公司又以该房抵了供应商的材料款,我们应该如何处理这笔业务合理?
易 老师
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提问时间:03/13 17:15
#建筑#
同学您好! 您公司的情况涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建议与甲方协商,签订书面抵款协议并明确税务处理。再与供应商签订抵款协议,确保合法合规。全程需保留完整凭证,遵守税法规定,确保业务处理合理合法。
阅读 546
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检测费是人工费还是材料费?
宋老师2
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提问时间:03/18 11:44
#建筑#
你好,这个看实际情况,有可能是工人,也有可能是材料,而且还有可能是两者都有。 但是你没有必要分那么细呀。
阅读 546
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预缴税金在那个科目?
小锁老师
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提问时间:07/11 00:02
#建筑#
您好,这个是应交税费预交增值税
阅读 546
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支付**老板代发工资,另外收取的管理费及税金是老板私账收的,怎么做账呢?
刘艳红老师
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提问时间:09/23 16:21
#建筑#
您好, 借:其他应付款 贷:银行存款
阅读 546
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老师你好,接手一家建筑工程公司,发现原来公司异地预缴只做了增值税预缴,其他所得税和个人所得税没有预缴,这个有问题吗?需要补吗?
宋生老师
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提问时间:09/30 17:11
#建筑#
你好,这个看当地的可以不用预交。当地没有要求就可以不用移交。
阅读 546
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我们公司第一个给人家干机械,要开9%税率的建筑服务*机械费,但是我们经营范围没有,我需要怎么怎么增加一下啊
朴老师
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提问时间:01/19 09:54
#建筑#
同学你好 是带人的机械租赁吗
阅读 545
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老师好,我们建筑公司,20年的工程,24年初甲方通过劳动监管部门给我们支付了一部分工程款,我们提供了一些工人工资表,委托支付协议等资料,请问直接支付给工人的工资是否必须确认该项目的成本,确认成目前正在进行的项目成本是否合规
棉被老师
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提问时间:02/18 15:09
#建筑#
你好 建筑行业员工工资是属于成本的呀 这个是合规的
阅读 545
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结转时出现这种情况如何处理
茂茂老师
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提问时间:02/21 08:38
#建筑#
您好,各类损益表余额是不是已经为0了?直接点确定就好
阅读 545
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企业自有施工工人工资和外包,劳务工资如何科目区分?
宋老师2
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提问时间:02/22 09:56
#建筑#
你好!外包的计入应付账款,自己公司的计入应付职工薪酬
阅读 545
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老师,我的结转收入为什么是负数
大张老师
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提问时间:03/04 21:50
#建筑#
你好!具体情况可以说一下吗?
阅读 545
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老师2月份的工资是6000一个月,一个月正常有休息4天,假如要扣7天的请假,这个工资该怎么计算?
宋老师2
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提问时间:03/06 14:22
#建筑#
你好,6000/29*18这样计算了。扣掉11天
阅读 545
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老师,咨询一下,我签合同签的是劳务合同,给对方开发票开成建筑服务-工程服务了,是不是有问题,应给开劳务还是!
益华老师
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提问时间:03/06 22:51
#建筑#
您好,对的,这个的话,正常是劳务的
阅读 545
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原材料出现负数是什么原因
宋老师2
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提问时间:03/07 10:59
#建筑#
你好,这个是结转材料的时候结转多了。
阅读 545
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老师有建筑企业关于跨地区预交增值税政策
郭老师
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提问时间:03/07 12:11
#建筑#
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应按照财税(2016)36号文规定的纳税义务发生时间的计税方法,向建筑服务发生地的主管税务机关预缴税款,向机构所在地的主管税务机关核算纳税。 预缴增值税的计算方法是,一般纳税使用的一般计税方法,预征率2%,预缴增值税=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+9%)*2%;一般纳税人使用的简易计税方法,适用老项目、甲供工程、清包工,预征率3%,小规模纳税人使用征收率3%,预缴增值税=(全部价款和价外费用-支付的分包款)/(1+3%)*3%。简易计税和征收率的小规模公司预缴税款都缴纳在项目施工地主管税务机关,
阅读 545
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老师 如果5.31之前取得的23年的成本发票 当时没有暂估,也没记账 现在还能入到23年么
大张老师
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提问时间:03/11 19:44
#建筑#
你好!汇算清缴前收到的发票,计入以前年度损益调整。汇算清缴的时候同账本金额一起填报。
阅读 545
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老师,我们是建筑施工企业,经营范围有机械租赁,如果我们开含人工的机械租赁,发票内容 是建筑服务*工程服务,还是 建筑服务*机械租赁?谢谢
郭老师
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提问时间:03/21 11:31
#建筑#
你好,选择第二种的
阅读 545
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单位更换法人,银行需要办什么手续
益华老师
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提问时间:03/24 15:04
#建筑#
您好,这个的话,是需要先变更工商税务,拿着新的法人章,申请的
阅读 545
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老师,请问工程完工结算后在质保期间发生的维修费该如何处理?是记管理费用-维修费,还是记工程施工-合同成本/间接费用?
高建老师
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提问时间:05/07 16:39
#建筑#
同学,你好。一般是计入管理费用-维修费。
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我公司是地坪施工企业,我们的工资发放,是通过农民工专户发放还是自己直接发放就可以了?如果通过农民工专户发放的话,那么财务的工资,也要通过农民工专户发放吗?然后这个具体怎么操作?
小菲老师
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提问时间:09/07 10:22
#建筑#
同学,你好 通过农民工专户发放 只有农民工的工资通过这个专户发放
阅读 545
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老师,您好!我们是建筑公司,给上家开具建筑服务*工程服务的发票!我们找的干活的工程队有个体户,我们把钱打给他们的对公账户,他们给干活的人打钱,这个个体户可以给我们公司开具建筑服务*工程服务的发票我们作为我们公司的成本入账么
小智老师
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提问时间:09/19 14:07
#建筑#
你好!你们这种情况理论上可行,但需确保个体户有相应资质和服务范围。关键点在于合同明确服务内容和责任,确保合规。发票应准确反映交易实质,便于财务核算和税务处理。建议详细核对法规和合同条款,确保操作合法合规。
阅读 545
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