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老师一般纳税劳务公司,合同注明包工不包料,可以开3点专票吗
宋老师2
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提问时间:01/03 11:42
#建筑#
你好,可以的。可以开3%。
阅读 406
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材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱,请问 这专票我们能收不? 该怎么处理? 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票(专票)能收吗?
若素老师
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提问时间:01/03 11:41
#建筑#
这个没问题,就按实际的金额入账就可以了,避免不了的这个差异。
阅读 439
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新开的公司,股东以其他人的名义转几十万进公户,备注里写什么比较好?借款吗?
朴老师
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提问时间:01/03 11:33
#建筑#
同学你好 往来款最好
阅读 424
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工程施工合同成本下的间接费用在没有收入的情况下,每月底要不要结转到工程施工-合同成本里面去?
金金老师
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提问时间:01/03 11:32
#建筑#
您好,这个是需要的,需要结转
阅读 418
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这份发票 税目涉及到建筑服务 是不是备注栏上要有项目名称跟地址 否则视为不合法的发票 不能用 是不是这样呢?
东老师
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提问时间:01/03 11:20
#建筑#
对建筑服务的话是需要备注的
阅读 357
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老师小规模纳税人怎么收税点不会亏
宋老师2
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提问时间:01/03 11:19
#建筑#
这个看你的税收负担了,比如你交了三个点,你就找人家收三个点。
阅读 408
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老师,我们要开131万的发票出去,那要开多少的成本票进来,我们是工程,按3%开出的,怎么计算?
若素老师
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提问时间:01/03 11:18
#建筑#
你好。您是想控制所得税的税负吗?按所得税税负来交是这意思吗?
阅读 449
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施工企业,合同印花税是按照开票金额来缴吗?这个开票金额是含税还是不含税?
一鸣老师
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提问时间:01/03 11:14
#建筑#
有合同的按合同不含税金额
阅读 434
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公司是施工企业,每月的间接费用是结转到工程施工-合同成本-其他直接费用-其他,还是直接结转到主营业务成本
郭老师
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提问时间:01/03 11:07
#建筑#
工程施工里面的。确认了收入之后,才能结转到主营业务成本。
阅读 437
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老师我想问问合同到期了,公司不续签合同,应该给多少补偿
金金老师
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提问时间:01/03 11:03
#建筑#
您好,这个一般都是2个月工资的这个
阅读 361
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老师好 我公司是建筑分公司 接的工程是纯劳务的 7月份开了一次发票 把之前的工程施工中的劳务费成本都结转了 11月份又开了一次发票 那这次是不是把7月—11月之间的成本都结转了呢?
郭老师
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提问时间:01/03 11:01
#建筑#
可以的,但是你看一下收入会不会小于成本。
阅读 382
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有熟悉重大融资成分及相关利息收入业务的老师吗 方便讲一下这方面的知识吗
朴老师
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提问时间:01/03 10:49
#建筑#
同学你好 你是哪里不明白
阅读 364
收藏 0
老师,建筑公司,购买用于捐赠学校的乒乓球桌怎么做账务处理?
朴老师
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提问时间:01/03 10:46
#建筑#
同学你好 计入营业外支出
阅读 432
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老师,请问下,进项税额转出的分录,怎么写 ,我原来的分录做的借方:工程施工-装卸费42944.08 进项税2576.64 应付账款45520.72 ,这笔进项税额转出的分录怎么写呢
玲竹老师
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提问时间:01/03 10:41
#建筑#
您好 借:工程施工-装卸费2576.64 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出2576.64
阅读 438
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老师建筑业临时工报劳务报酬还是工资薪金,报了工资薪金是不是涉及残保金了,付给包工头的钱他往下分发给各个工人提供工资表,是把工资表里每个人报个税,还是直接把包工头报劳务报酬
金金老师
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提问时间:01/03 10:39
#建筑#
您好,这个的话,直接把把包工头报劳务报酬
阅读 481
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老师,你好!咨询个问题,我们是建筑施工单位的,有个项目审计价出来调低了很多,导致当时工程发票开多了,那怎么处理呢?
若素老师
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提问时间:01/03 10:35
#建筑#
那这个工程发票是真的是假的?
阅读 378
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老师我主要想问的是利润低这一块的风险
艳子老师
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提问时间:01/03 10:35
#建筑#
您好, 如果是实际的情况,一般没有问题
阅读 407
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老师,请教一下,建筑工程做施工需要缴纳环保税吗
小菲老师
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提问时间:01/03 10:13
#建筑#
同学,你好 需要缴纳的
阅读 379
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老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的,签订合同之后开出去了很多发票,但是我们实际成本并没有发生很多,可以先暂估上费用吗,然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估,没发票的再调增可以吗
若素老师
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提问时间:01/03 10:04
#建筑#
可以的,成本可以暂估的,后面回来发票就行。汇算清缴不能回来发票的纳税调整。
阅读 399
收藏 2
老师暂估的成本分录这样子是不是对的啊?这个工程还没开收入发票
郭老师
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提问时间:01/03 09:58
#建筑#
可以的,这个里面有余额正常。
阅读 377
收藏 2
你好老师,我们是建筑公司。公司在23年就已经签了施工合同,开了很多发票,但是我们实际成本并不多,这个费用可以在23年暂估吗
一鸣老师
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提问时间:01/03 09:47
#建筑#
实际发生已经发生的费用才能暂估,不能虚估和虚开发票
阅读 243
收藏 1
工程公司的营业成本包括员工工资、招待费、福利费吗?
嘟嘟老师
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提问时间:01/03 09:20
#建筑#
你好 工资要区分人员,后勤人员进费用,工程人员进成本,招待费和福利费进费用
阅读 382
收藏 2
开发票开出去的工程款,收到时是以农民工工资的形式打入农民工个人账号,分录怎么做
若素老师
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提问时间:01/03 09:14
#建筑#
你好,实际是代发工资就是借工程施工合同成本人工费 贷其他应付款待发工资单位。
阅读 221
收藏 1
老师你好!我建筑公司有一小项目承包给公司职工,现在公司职工以自己名字去税务代开发票可以吗
郭老师
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提问时间:01/03 08:54
#建筑#
你好,不可以的 有虚开发票的风险。
阅读 218
收藏 0
贷款结息会计分录怎么做,
邹老师
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提问时间:01/03 08:48
#建筑#
你好,贷款结息会计分录是 借:应付利息,贷:银行存款
阅读 354
收藏 1
老师好!建筑公司印花税是按合同金额还是审计价缴纳?
郭老师
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提问时间:01/03 08:29
#建筑#
你好,按照合同金额来的。
阅读 335
收藏 1
你好老师我想问下,工程企业有**项目,支付款时都是以工资入成本的,那么这种如果结转成本时就按照当期的人工成本直接进入成本会有什么税务风险
郭老师
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提问时间:01/03 08:12
#建筑#
你好,你做工资需要申报个税,而且签订劳动合同,他们缴纳社保吗?
阅读 344
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公司买的月饼和粽子在哪几种情况下可以抵扣进项税?
王超老师
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提问时间:01/03 07:03
#建筑#
可以抵扣进项税: 1.用于生产经营活动:如果公司购买的月饼和粽子是用于生产经营活动,比如作为促销礼品赠送给客户,那么可以抵扣进项税。因为这种情况下,月饼和粽子属于公司的生产经营成本,可以计入进项税额进行抵扣。 2.员工福利发放:如果公司购买的月饼和粽子是作为员工福利发放给员工,那么需要区分不同情况。对于外购的月饼和粽子,由于已经包含了增值税,因此不能再进行抵扣。而对于自产或委托加工的月饼和粽子,根据《增值税暂行条例实施细则》规定,应视同销售,计算并缴纳增值税,取得的进项税额可依法抵扣。因此,在这种情况下,只有自产或委托加工的月饼和粽子的进项税额可以抵扣。 3.其他情况:除了上述情况外,如果公司购买的月饼和粽子是用于其他可以抵扣进项税的项目,比如用于研发、办公等,那么也可以进行抵扣。
阅读 403
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我想问下,建筑公司年底买燕窝,可以入账?
金金老师
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提问时间:01/02 20:29
#建筑#
这个的话可以做福利费
阅读 394
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老师,我公司和分包公司签订9%的税率给我公司开劳务发票,结果分包单位给我公司开具3%和1%的专票,进项税额与合同有差额,这个差额部分我公司在付款给分包公司时就扣除了,请问:这个扣除的税金我公司怎么入账
金金老师
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提问时间:01/02 19:53
#建筑#
您好,这个的话是需要做成本的
阅读 273
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