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税务师的继续教育是怎么完成的?
张老师
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提问时间:03/12 10:43
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 网校不办理税务师继续教育,具体可以咨询下税务师协会。 祝您学习愉快!
阅读 369
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我现在的工作是不专业的财务,我们的货都是现金结账,总投入了300万,利润是不是投资款+应收款-应付款-费用=利润,这样的想法,对么
小小霞老师
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提问时间:03/12 10:35
#税务师#
你好,对的呢,你的理解正确的呢
阅读 945
收藏 4
这个题的解释是不是有问题,cd是过度控制才不选的吧?ade才属于人格混同?
小天老师
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提问时间:03/12 10:25
#税务师#
您好!很高兴为您解答,请稍等
阅读 738
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老师,送客户礼品,购买过年礼费用,都应计入业务招待费哈,之前入账在“销售费用 - 广告费和业务宣传费”了,在企业所得税汇算时应调整到业务招待费中,意思是增加业务招待费的总额,再结合业务招待费的扣除限额作纳税调整,减少”销售费用 - 广告费和业务宣传费“错计部份再结合广宣费的扣除限额作纳税调整是吗?
独情
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提问时间:03/12 09:59
#税务师#
你好,是的呢你的理解正确的呢
阅读 1032
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某货物运输企业为增值税一般纳税人,2023年10月提供货物运输服务,取得不含税收入480000元;出租闲置车辆取得含税收入69600元;提供车辆停放服务,取得含税收入28600元,以上业务均选择一般计税方法。该企业当月销项税额是( )元。 A.57820.00 B.53568.55 C.92512.00 D.61996.00 提问 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 B B 该企业当月销项税额=480000×9%+69600÷(1+13%)×13%+28600÷(1+9%)×9%=53568.55(元) 老师,这题车辆放为什么是9%而不是5%?
暖暖老师
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提问时间:03/12 09:32
#税务师#
你好题目说了是一般纳税人,不是简易计税
阅读 809
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住房贷款:要是婚前男方有一套首套公积金贷款房子,然后婚前男方和女方共同有一套首套商业贷款,都是首套,那这两套房可以每人扣1000吗?
范老师
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提问时间:03/12 09:27
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 不是的,纳税人只能享受一次首套住房贷款的利息扣除。这意味着如果一个人在婚前已经有了一套首套公积金贷款房子,并且婚前与另一方共同拥有一套首套商业贷款房子,那么在婚后,他们需要选择以下两种方式之一来扣除首套住房贷款利息: A. 选择其中一套购买的住房,由购买方按扣除标准的100%扣除。 B. 夫妻双方对各自购买的住房分别按扣除标准的50%扣除。 这意味着,如果选择方案A,那么只有一方可以扣除100%的首套住房贷款利息。如果选择方案B,那么夫妻双方各自可以扣除50%的首套住房贷款利息。 祝您学习愉快!
阅读 542
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老师,2023年在2022年企业所得税汇算后发现2022年已取得成本发票记错了本来是140记成14万,导致2022年少记成本126万元,2023年7月将少2022年入账的126万已计入账以前年损益调整会计科目,在2023年所得税汇算时应怎么处理?是作纳税调整减少吗?如果不对应怎么作处理呢?
郭老师
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提问时间:03/12 09:10
#税务师#
你好,汇算清缴的时候纳税调减 你说的不对应是什么意思?
阅读 803
收藏 3
请问老师,长期股权投资成本法下,收到的分红,借 银行存款 贷 投资收益,税会没有差异是什么意思?我理解会计上确认了投资收益,但是这部分分红是免税的,所以企业所得税汇算清缴的时候还是要放到免税收入那里的对吧?
东老师
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提问时间:03/12 09:06
#税务师#
您好,这个是免税的肯定是填到免税收入里面。
阅读 626
收藏 3
公司法一节,给股东和实际控制人提供担保,需要出席会议的其他股东的表决权过半数通过,这个表决权是按人头,一人一票的意思?
小菲老师
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提问时间:03/12 09:05
#税务师#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 693
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为什么不考虑所得税?8%*(1-25%)
XL老师
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提问时间:03/12 00:03
#税务师#
同学,您好!您具体是问的哪个问题呢?麻烦把题目问题一起发过来,这边方便作答哦
阅读 817
收藏 3
23年工商年报的纳税总额,22年汇算清缴退税要算进去吗老师,
菜菜老师
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提问时间:03/11 22:55
#税务师#
同学您好,纳税总额不包括退税和留抵退税。纳税总额指单位在规定时期内应纳税的全部金额,包括应纳税所得额、销售额、关税、消费税等税种的税额总和。而退税和留抵退税是指单位可以按照税法规定扣减已纳税款中的一部分或全部以减轻后期税负的措施。
阅读 829
收藏 0
老师个人所得税专项扣除三险一金扣除减去是个人承担的还是扣除企业承担的
棉被老师
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提问时间:03/11 22:23
#税务师#
你好 个人所得税专项扣除三险一金扣除减去是个人承担的哈
阅读 877
收藏 4
老师这个题哪有讲解直接没有思路
暖暖老师
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提问时间:03/11 21:14
#税务师#
1借材料采购23500 应交税费应交增值税进项税2925 贷银行存款26425
阅读 763
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老师,一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票吗
玲竹老师
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提问时间:03/11 21:05
#税务师#
您好 一般纳税人劳务派遣公司开具差额发票税率5%~可以开具专票
阅读 957
收藏 0
什么意思,没明白?发起人就是出资人?
木木
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提问时间:03/11 20:51
#税务师#
同学你好,是自己买了全部股份,然后出售给其他股东。 可以理解为就是最原始出资人
阅读 778
收藏 0
建筑服务异地服务不是要预缴吗?怎么是不征税?
小灿老师
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提问时间:03/11 20:41
#税务师#
预收款开的是不征税发票
阅读 778
收藏 3
根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定,税务行政处罚的种类包括:警告(责令限期改正)、罚款、停止出口退税权、没收违法所得、收缴发票或者停止发售发票、吊销税务行政许可证件、通知出境管理机关阻止出境,以及提请吊销营业执照等。 可是为什么说税务机关没有行政处罚权呢?
独情
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提问时间:03/11 20:22
#税务师#
你好,稍等我这边查一下的呢
阅读 892
收藏 4
那2024年小规模月度10万,季度30万免税,指什么?
郭老师
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提问时间:03/11 19:28
#税务师#
你好,免增值税和附加税的
阅读 791
收藏 3
小规模 开普票 税率选多少?月度10万免税,这里的10万不含税价内开票时税率选0?
郭老师
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提问时间:03/11 19:24
#税务师#
你好,不动产劳务派遣5%其他的1% 不选0
阅读 807
收藏 3
2024年小规模政策是什么样?
宋老师2
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提问时间:03/11 19:10
#税务师#
你好!跟去年一样。月度10万,季度30万免税
阅读 746
收藏 3
医疗美容公司,有医疗执照,发票可以开医疗服务费吗?
宋老师2
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提问时间:03/11 18:38
#税务师#
你好!可以的,可以开
阅读 788
收藏 0
关于劳务我有个问题咨询下 个人是默认小规模纳税人吗?还是说如果收入特别大,500万以上,也是一般纳税人
郭老师
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提问时间:03/11 18:20
#税务师#
不是 个人,我们这边一年最多开3,000,000 超过的开不了 转不了一般纳税人
阅读 715
收藏 3
小规模公司月度应交增值税未超10万元,结营业外收入二级明细写什么?摘要怎么写?
东老师
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提问时间:03/11 16:49
#税务师#
营业外收入政府补助就行
阅读 622
收藏 3
转让的房产不是2016年4月30日之前的也可按差额后的百分之五的征收率吗?我以为2016年4月30后之后的不按差额了
赵老师
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提问时间:03/11 16:19
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 这个题目是让计算预缴的税款。非房企转让不动产,计算预缴税款时,是看不动产如果是外购的,那么用差额计算。这个题中,办公楼是之前购进的,所以用差额计算预缴税款。 非房企转让营改增前外购的不动产,计算需要缴纳的增值税时,是按照差额计税的。 祝您学习愉快!
阅读 548
收藏 2
老师,这两题的答案是什么?
大侯老师
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提问时间:03/11 15:19
#税务师#
...
阅读 726
收藏 3
请问老师,权益法下,根据被投资方净利润确认的投资收益,企业所得税汇算清缴在哪里调减呢?
朱朱老师
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提问时间:03/11 14:57
#税务师#
您好 稍等 解答过程中
阅读 721
收藏 0
#提问#老师,母子公司间借款,没有借款合同,但是按企业所得税规定,这个利息收入属于应税收入吗?
郭老师
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提问时间:03/11 14:45
#税务师#
对的,是的,属于的。没有约定利息吗?
阅读 734
收藏 3
老师你好问下,个体户一个月只能开10万发票吗
夏小夏老师
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提问时间:03/11 14:15
#税务师#
同学您好,没有发现有这个规定。
阅读 718
收藏 0
这个题目的第四个选项不理解,只有以前期间的计提的原因消失才可以嘛,当期的情况不影响?
小菲老师
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提问时间:03/11 14:08
#税务师#
同学,你好 具体什么题目呢?
阅读 742
收藏 3
这道题,看不懂答案,可以帮着解释下嘛,题目看着也有点费劲儿
大明明老师
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提问时间:03/11 14:06
#税务师#
你好 题目呢 我这边没有看到哦
阅读 682
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