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老师好!成本票多开了,红冲不了(因为是在税局代开的发票)应付账款咋处理呢
一鸣老师
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提问时间:02/03 17:31
#建筑#
挂在账上以后转入营业外收入
阅读 574
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老师好,建筑施工企业,如果签订的是非全日制合同,,不需要购买社保,只需给其购买工伤保险,这个工伤保险是单哪里买呢,大概是多少钱呢?
木木老师
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提问时间:08/31 19:27
#建筑#
这个也是在你当地的人力资源办理,这个不同的地区,它的基数不一样,以拨打当地的12345确认一下。
阅读 574
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设计施工一体化的项目 合同上没有明确设计费多少 施工多少 该怎么开票给甲方 设计开多少 施工开多少 有比例得吗
李老师(1)
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提问时间:09/21 16:19
#建筑#
同学,咱这个是签订的合同的话,是签订的什么大类呢。
阅读 574
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请问本地的简易计税项目,有分包要抵扣,是一样填附表三吗?
郭老师
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提问时间:06/20 10:44
#建筑#
你好,对的是的,差额交税的需要填写附表三,本期扣除项目。
阅读 574
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建筑公司开出去的发票金额如100000收不回来,确定只能收回90000、收不回来的金额10000如何做账务处理?发票也收不回来,又不能冲红重开!
新新老师
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提问时间:11/22 09:14
#建筑#
你好,收不回来的正常确认收入,收不回来计提坏账。
阅读 574
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老师,甲和乙两个人一起成立一个合伙企业,约定利润是对半分,现在公司利润为243.5211万元。资产负债表是这样的非常简单,资产,其他应收款-甲 980.16万元,其他应收款-乙 358.5万元,负债就为其他应付款-甲 942.1389万元,其他应付款-乙 20万元,所有者权益为实收资本甲 70万元,实收资本乙63万元,现在合伙企业解散,乙要支付给甲多少钱呀?
逝水流痕老师
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提问时间:10/17 22:57
#建筑#
同学您好,如果企业要解散,首先要清偿债权债务,比如甲公司为例,其他应收款-甲 980.16,其他应付款-甲 942.1389,可知企业在甲处享有债权38.0211,也就是甲要先偿还给企业38.0211万元,等到企业把所有的债权债务都清理完毕,然后再根据协议,或者甲和乙的股权比例分配剩余的资产。
阅读 574
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老师你好,甲供材,大宗商品,建筑公司给甲方开的所有工程款票都是3%吗
易 老师
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提问时间:11/03 21:37
#建筑#
同学您好,不一定的, 小规模是3%,一般纳税人是9%
阅读 574
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老师好,我老板有一个工程**一家工程公司与甲方签订合同,工程已经完工,甲方还有质保款未付给被**公司,现在甲方打算用房产抵质保款,是不是可以直接签订三方协议,让甲方把房产过户到我老板名下?
朴老师
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提问时间:11/09 16:27
#建筑#
同学你好 这个不可以 要给公司的哦
阅读 574
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老师,开个劳务发票开3个点的专票对方收3.5费用,开1个点的专票,对方收1.5,开哪个票划算,金额是1228668
堂堂老师
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提问时间:09/18 16:34
#建筑#
开3%的专票,对方实得多些,划算些。
阅读 573
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应交增值税-预缴税金是个二级科目吗
郭老师
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提问时间:07/11 08:26
#建筑#
对的是的,是二级科目。
阅读 573
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老师你好!我们工地上的彩钢房怎么做账,新收入准则,分录怎么写,
易 老师
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提问时间:03/23 13:50
#建筑#
同学您好! 工地上彩钢房的做账,按照新收入准则,分录一般如下:购买时,借:工程物资,贷:银行存款;领用时,借:在建工程,贷:工程物资;装修完工转长期待摊时,借:长期待摊费用,贷:在建工程。请注意,具体分录可能因公司实际情况和会计准则的具体要求而有所不同。
阅读 573
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老师,建筑公司一般纳税人,我们**公司给被**方提供的进项专票多的话,他们可以用来抵扣另一个项目的销项税额吗?
邹老师
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提问时间:03/23 09:24
#建筑#
你好,是可以的。 没有规定必须同一个项目抵扣的
阅读 573
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你好,如果异地提供建筑服务,没有进行异地预缴会有什么后果
易 老师
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提问时间:03/07 15:42
#建筑#
同学您好! 如果异地提供建筑服务未进行异地预缴,可能面临税务风险。税务机关可能要求补缴税款并加收滞纳金,甚至可能处以罚款。此外,未预缴还可能影响企业信用记录和声誉。因此,建议企业严格按照税法规定进行异地预缴。
阅读 573
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老师你好,我想问一下,我们公司投资合作的电影院项目,现在已经竣工开始使用了,但是款项未结,有些流程也未完成,那我现在做账需要全部记为应付,然后全部在建工程和安装工程根据竣工日期都转为固定资产吗?
易 老师
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提问时间:03/07 11:53
#建筑#
同学您好! 你好,对于你公司投资合作的电影院项目,虽已竣工使用但款项未结、流程未完成,做账时应将已确认的应付款项记为应付。竣工日期后,可将在建工程和安装工程合理估算并转为固定资产,但需注意后续调整以确保准确性。
阅读 573
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建筑行业预缴的附加税怎么做账
郭老师
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提问时间:03/06 10:19
#建筑#
借应交税费、城建税、地方教育、教育附加,贷银行存款。缴纳的书不用计提,月末回到企业所在地这边计提就可以。
阅读 573
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老师好,法院直接划走的款 怎么做分录、?施工方没有支付材料费,被起诉了 ·把我们账户钱直接划走了
王 老师
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提问时间:03/05 12:10
#建筑#
你好,根据起诉的文书上的金额确认 成本 或者营业外支出
阅读 573
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对公贷款利息支付计入哪个科目?
小样儿demo
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提问时间:03/01 08:52
#建筑#
同学你好,计入财务费用
阅读 573
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老师,我们公司是被**方,清包工简易征收开了3个点的劳务发票给甲方,**方再开劳务发票给我公司做成本,我要怎么入账。如果我们公司2月开票,**方3月再给我公司开票,可以吗
小天老师
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提问时间:02/28 23:15
#建筑#
您好,收到发票 借:工程施工——合同成本——劳务费 贷:应付账款——劳务公司 2.公司2月开票,**方3月再给我公司开票,可以的,我们先暂估这个劳务费,下月来发票冲回分录再按发票做分录
阅读 573
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老师空调这样开13点的税率是可以的吗?里面有安装
东老师
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提问时间:02/28 15:47
#建筑#
你好,没有问题可以这么开票
阅读 573
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老师,新年好!我是建筑公司承接大厦的外墙清洁服务,合同约定按工程服务开9%的专票给对方,我的问题是如果合同无约定,可以按劳务费3%专票开给对方吗?
庚申老师
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提问时间:02/18 16:31
#建筑#
这个是清包工程,可以按3%简易征收
阅读 573
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2018年建筑公司核定征收,收入申报完了,2020年才付款,没有开发票,直接入的成本,这样合理吗?
立峰老师
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提问时间:12/25 21:08
#建筑#
你好同学,核定征收如果是以收入为依据的,合理。并且成本应该入在2018年
阅读 573
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老师,我们是建筑公司,对方给我们开经营租赁*租赁费可以吧
易 老师
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提问时间:12/22 16:40
#建筑#
你好,可以的, 没问题
阅读 573
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,去年收到的工程款,当时公司还没有建账,今年开始建账,今年对对方公司开出了发票,要怎么做账呢?之前没有预收也没有应收,做到银行存款里帐户余额又对不上了
郭老师
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提问时间:12/21 17:09
#建筑#
借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
阅读 573
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老师好 异地预缴的个人所得税怎么做账务处理啊
小菲老师
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提问时间:12/21 15:32
#建筑#
同学,你好 异地预缴的个人所得税怎么做账务处理啊?? 你是工人工资吗?
阅读 573
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老师,设计到个税的工资计提分录怎么写
易 老师
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提问时间:12/12 18:29
#建筑#
同学您好,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税
阅读 573
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建筑劳务公司临时用工怎么核算劳务成本
易 老师
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提问时间:12/11 22:34
#建筑#
学员朋友您好,是说会计分录吗?
阅读 573
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项目开工程服务发票10万,到项目所在地预缴税款时是抵扣劳务分包5万预缴的税款,会计做账是应该怎么做分录?
郭老师
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提问时间:12/06 14:47
#建筑#
你好,抵扣的预缴不用做处理 你只需要做支付的税款就行, 借应交税费预交增值税, 应交税费,城建税,地方教育,教育附加 贷银行
阅读 573
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老师这个同样开的建筑服务票为什么有的备注工程名称有的备注项目名称啊?项目名称和工程名称不一样吧,工程
新新老师
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提问时间:12/05 11:32
#建筑#
你好,正常来说这两个名称是一样的,你看一下合同。
阅读 573
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老师,工程施工里的现场经费包括什么
新新老师
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提问时间:11/16 09:15
#建筑#
现场经费指为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用。现场经费包括临时设施费和现场管理费。其中临时设施费包括大型临时设施和过渡工程费、临时房屋及小型临时设施费。通常也包括人员的管理费用。
阅读 573
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老师好!请问建筑公司支付住宿费是放在差旅费还是招待费好?
郭老师
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提问时间:11/09 15:27
#建筑#
你好,你看他的实际业务是啥?
阅读 573
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