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开房商抵房,抵房的时候抵单位好些还是个人好些
易 老师
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提问时间:01/02 12:59
#建筑#
学员朋友您好,单位要好一些,相关的折旧可以在税前扣除。
阅读 347
收藏 1
请问认证一般纳税人发票,有时间规定吗
艳子老师
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提问时间:01/02 12:47
#建筑#
您好, 这个没有时间限制的
阅读 397
收藏 2
是这样的我们公司自己建了几栋楼然后也已经转入固定资产大概5亿元左右的原值了,后续我们公司又自己给楼栋的每一层进行装修了,装修项目大大小小好多个,小的装修完工有几百万,大的装修工程完工后有几千万。现在要做这些装修项目完工后的处理,应该如何进行账务处理
郭老师
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提问时间:01/02 12:18
#建筑#
借在建工程贷银行 借在建工程贷固定资产, 借固定资产贷在建工程没有装修完毕,你就做了固定资产,这个不对的,你需要转出来。
阅读 227
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股东以知识产权入股,流程是怎样的
易 老师
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提问时间:01/02 12:15
#建筑#
股东会决议:确定股东以知识产权出资获得股东会认可。 股东签订出资协议:明确股东以知识产权出资的法律约束。 确定出资标的:知识产权的权利人必须是股东才能用于出资。 出具评估报告:对知识产权的价值进行评估。 出具验资报告:股东以知识产权出资进行验资。 修改公司章程:包括出资方式、出资额度、时间、知产无效或贬值的处理约定等等。 办理财产转移:把知识产权过户到公司名下。 工商备案登记:准备以上资料在工商登记机关做备案登记。 企业公示系统变更:完成。
阅读 463
收藏 2
现在认缴资本,是改成实交了吗?5年内交完
若素老师
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提问时间:01/02 11:35
#建筑#
对的,这个政策从2024年7月份开始执行。
阅读 297
收藏 1
老师我们给劳务公司付劳务费对方是不是开票是劳务派遣服务吗
一鸣老师
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提问时间:01/02 11:35
#建筑#
是的,对方是劳务派遣公司就是那样开
阅读 420
收藏 2
老师,请问下股权转让需要交税么?应该怎么交?
东老师
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提问时间:01/02 11:31
#建筑#
股权转让所得为企业“转让股权投资的收入减除股权投资成本后的余额” 或者“股权转让价减除股权成本价后的差额”×20%
阅读 337
收藏 0
老师 现在我们公司有个这个情况:有家公司为我们公司代收款109万,因为我们还没中标,但是工程已经做了 跟甲方沟通通过他们另一家分包单位多申报产值,为我们收款109万,后面我们回款后还给这家分包公司 这笔款可以采取往来款的方式吧 以后我们收到了还了就行
郭老师
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提问时间:01/02 11:23
#建筑#
你好,你们是**对方吗?
阅读 246
收藏 1
老师,我报 5000 工资就要按 5000 标准来交社保吗
邹老师
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提问时间:01/02 11:11
#建筑#
你好,通常是这样 但是也有些单位,缴纳社保是按当地社保局的最低基数缴纳的
阅读 362
收藏 2
老师,请问我们**劳务公司,上千万的回款,他们让提供很多人员,只能这样回款吗,还有其他的方式吗
若素老师
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提问时间:01/02 11:03
#建筑#
你好,后面可以按照内部承包的,也可以把利润分回来的。
阅读 336
收藏 1
老师我们是建筑公司,现在要想开材料发票,是不是要去增加营业执照内容啊?
郭老师
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提问时间:01/02 10:33
#建筑#
你好,你问一下你税务局那边没有经营范围的偶然业务,允许你们自己开吧,只要允许就可以。
阅读 222
收藏 1
老师,这题就是这个税率要自己记吗,税率和速算扣除系数是怎么来的呢
玲老师
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提问时间:01/02 10:28
#建筑#
是有一个税率表,然后自己记一下就可以计算出来了。
阅读 10970
收藏 19
我们收到了一笔云信流转单(类似电子承兑汇票的票据)我们现在要找外面专门接收这些票据贴现的单位来把这笔流转单转给这些贴现单位,贴现单位把收票据上的款,例如10万打到我们基本户,我们再把手续费对私打给贴现单位的办理人,请问我们需要跟贴现单位要哪些手续?
郭老师
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提问时间:01/02 10:25
#建筑#
你好,最好让对方给你开发票的。
阅读 398
收藏 2
发票这样开对吗,不应该是餐饮服务,餐费吗
若素老师
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提问时间:01/02 10:23
#建筑#
是上传图片了吗?没有看到。
阅读 320
收藏 1
老师餐费的发票,开成餐饮服务*餐饮服务,这样对吗
一鸣老师
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提问时间:01/02 10:11
#建筑#
可以的,就那样子了
阅读 319
收藏 0
老师 请问今年开的发票 但是价款一直没拿来,收入确认在明年一月份可以吗?
宋老师2
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提问时间:01/02 10:00
#建筑#
你好,你开了发票就要先确认收入。
阅读 331
收藏 1
老师好 请教一下 2023年跨区域做了工程,陆续开了9%的建筑服务发票给对方,但是没有预缴税款。12月份又开了发票给对方,这种情况下,怎么处理不会有纳税风险
郭老师
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提问时间:01/02 09:57
#建筑#
你好,有风险的,后期查到会要求你们单位补。
阅读 260
收藏 1
老师,什么情况下可以开3个点的工程票呢?我们是一般纳税人。
一鸣老师
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提问时间:01/02 09:13
#建筑#
甲供材和劳务清包工程
阅读 355
收藏 1
老师,我们是新公司,这个月开始给员工买社保,但我们这是当月申报当月的25号之前就缴纳了,工资计提要到月末,在社保缴纳之后,这样会计分录该怎么做?
小天老师
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提问时间:01/02 07:41
#建筑#
您好,缴纳社保时 借:管理费用-公司负担五险 管理费用-公司负担公积金 贷:应付职工薪酬-五险一金 借:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬-五险一金 贷:银行存款 计提工资 计提工资)借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4+124+7.46 贷:其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 7.46 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷:银行存款 5241.14
阅读 453
收藏 2
个体户开发票超30万,需要多交税,该如何合理避税,如果是下个月冲红还会多交吗,想控制在30以内。把多余的负数开具可以吗
金金老师
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提问时间:01/01 23:05
#建筑#
您好,这个的话如果在一个季度才可以,否则不可以的
阅读 248
收藏 1
我们是建筑公司,个税申报人员和社保缴纳人员不一致,是按个税申报人员来填报企业所得税税前扣除吗?社保抵扣是全额还是单位承担部分
小天老师
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提问时间:01/01 16:51
#建筑#
您好,按个税申报人员来填报企业所得税税前扣除。 2.社保抵扣是全额还是单位承担部分
阅读 530
收藏 2
老师,个税申报是填实发工资数还是应发工资数?
宋老师2
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提问时间:01/01 16:47
#建筑#
你好!是填应发数的了
阅读 435
收藏 2
老师您好,暂估成本入账时, 借:工程施工—人工费 贷:应付账款—暂估 下个月冲回时的会计分录咋写
宋老师2
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提问时间:01/01 15:35
#建筑#
你好!分录一样,只是金额写负数就好了
阅读 501
收藏 2
我们是建筑设计公司,之前的财务账务处理:在每个项目的劳务上一律按工程总价的50%计提了工资。实际是我们每个月发放的工资和计提的工资数并不一致。该如何进行账务处理,使计提数和实际发放数一致。他这个计提法是否合适,不合适的话,如何处理
金金老师
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提问时间:01/01 15:26
#建筑#
您好,这个的话,是可以这样的,就算不一致,这个也是可以解释的
阅读 278
收藏 1
建筑业:一般纳税人所有的税点加起来一共多少个税点?
郭老师
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提问时间:01/01 14:44
#建筑#
如果是一般计税,不考虑其他的扣除,是小型微利企业的14.57%。
阅读 427
收藏 0
老师,请问一下,医院的固定资产是门诊楼,并没有单独核算到科室,签订了外包合同,其中几个科室吊顶或者地板等工程改造十几天,并没有实际影响整栋楼的使用,那这个费用作为什么呢,是直接进修理费,还是进长期待摊费用,还是在建工程转为一项单独的固定资产,还是并入整个门诊楼重新计算账面价值?
郭老师
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提问时间:01/01 14:41
#建筑#
是已经转了固定资产后期维修是吗?金额大吗?超过原值的50%吗?
阅读 263
收藏 1
在建工程最终一定要转入固定资产吗,可以转入长期待摊费用吗
金金老师
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提问时间:01/01 14:36
#建筑#
您好,是一定要转固定资产的
阅读 398
收藏 2
结转完成本还需要有成本明细表吗
金金老师
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提问时间:01/01 14:27
#建筑#
您好,这个是需要的,要
阅读 326
收藏 1
老师,这个题为什么不选C,难道其他的管理模式中管理企业不是专业的机构吗?
冉老师
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提问时间:01/01 13:44
#建筑#
你好,同学 C特指的建筑业,pmc是所有企业的项目管理
阅读 15211
收藏 36
老师你好,公司人在外面吃饭的发票怎么做账?
艳子老师
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提问时间:01/01 12:20
#建筑#
您好, 这个计入福利费就可以了
阅读 356
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