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我们是建筑设计公司,之前的财务账务处理:在每个项目的劳务上一律按工程总价的50%计提了工资。实际是我们每个月发放的工资和计提的工资数并不一致。该如何进行账务处理,使计提数和实际发放数一致。他这个计提法是否合适,不合适的话,如何处理
金金老师
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提问时间:01/01 15:26
#建筑#
您好,这个的话,是可以这样的,就算不一致,这个也是可以解释的
阅读 278
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建筑业:一般纳税人所有的税点加起来一共多少个税点?
郭老师
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提问时间:01/01 14:44
#建筑#
如果是一般计税,不考虑其他的扣除,是小型微利企业的14.57%。
阅读 425
收藏 0
老师,请问一下,医院的固定资产是门诊楼,并没有单独核算到科室,签订了外包合同,其中几个科室吊顶或者地板等工程改造十几天,并没有实际影响整栋楼的使用,那这个费用作为什么呢,是直接进修理费,还是进长期待摊费用,还是在建工程转为一项单独的固定资产,还是并入整个门诊楼重新计算账面价值?
郭老师
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提问时间:01/01 14:41
#建筑#
是已经转了固定资产后期维修是吗?金额大吗?超过原值的50%吗?
阅读 262
收藏 1
在建工程最终一定要转入固定资产吗,可以转入长期待摊费用吗
金金老师
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提问时间:01/01 14:36
#建筑#
您好,是一定要转固定资产的
阅读 396
收藏 2
结转完成本还需要有成本明细表吗
金金老师
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提问时间:01/01 14:27
#建筑#
您好,这个是需要的,要
阅读 325
收藏 1
老师,这个题为什么不选C,难道其他的管理模式中管理企业不是专业的机构吗?
冉老师
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提问时间:01/01 13:44
#建筑#
你好,同学 C特指的建筑业,pmc是所有企业的项目管理
阅读 15209
收藏 36
老师你好,公司人在外面吃饭的发票怎么做账?
艳子老师
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提问时间:01/01 12:20
#建筑#
您好, 这个计入福利费就可以了
阅读 356
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老师您好,请问一下,人员的差旅费 餐饮费 打车费等可以计入在建工程吗?
王超老师
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提问时间:12/31 20:56
#建筑#
您好 可以的,这个是辅助费用的
阅读 484
收藏 2
请问老师,支付合作方货款,因为合作方不给发票,提供了工资名单,这个工资表做出来需要名单上的人签字吗
明远老师
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提问时间:12/31 19:35
#建筑#
你好,最好在名单上签字。
阅读 356
收藏 1
老师您好,**的公司,付款时要注意什么,如何管理?
王超老师
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提问时间:12/31 17:50
#建筑#
您好 需要注意以下几点: 1.确认公司身份:在付款之前,一定要确认对方的身份。确保你将要付款给正确的公司,避免将款项支付给冒充的骗子。 2.检查合同协议:如果你和**公司之间有合同协议,确保你已经仔细阅读并理解了其中的条款。特别是关于付款方式和付款条件的条款,一定要明确并确保双方都遵守。 3.保持沟通:如果你有任何疑问或问题,及时与**公司的人员进行沟通,确保你能够明确理解所有的细节和要求。 4.风险管理:由于**公司可能存在一些法律和财务风险,你需要做好风险管理。在付款之前,确保你已经评估了所有可能出现的风险,并采取了必要的预防措施。 5.合规性:确保你的付款行为符合相关法律法规的规定。
阅读 308
收藏 1
施工企业有同时用到应付账款和预付账款的吗?实际操作中这样很乱
王超老师
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提问时间:12/31 17:06
#建筑#
施工企业在生产经营过程中,可能会同时涉及到应付账款和预付账款的使用。 应付账款是施工企业因购买材料、接受劳务或其他原因而应付给供应商或承包商的款项。对于施工企业而言,应付账款通常用于记录和核算企业因采购材料、设备或接受劳务而产生的债务。这种债务通常在收到货物或接受劳务后确认,并在一段时间内进行偿还。
阅读 329
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老师,你好,我公司是房地产公司,我们12月份结转了收入,收入包含去年汇算清缴时候调增的销售未完工产品预计毛利额3000万元,我马上季度申报企业所得税的时候可以在申报表的第4小项(加:特定业务计算的应纳税所得额)这个填去年调增的销售未完工产品预计毛利额-3000万元吗?
棉被老师
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提问时间:12/31 16:27
#建筑#
应该不是填在这里的哈
阅读 509
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老师,账上预收账款金额很大,会不会怎么样
小菲老师
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提问时间:12/31 15:52
#建筑#
同学,你好 这个没关系的
阅读 412
收藏 0
老师,年底可以把工程施工的余额全部转入主营业务成本吗?
小菲老师
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提问时间:12/31 14:15
#建筑#
同学,你好 建筑企业,按照完工比确认收入,并结转成本
阅读 421
收藏 0
我目前,是新建账套,就是如果新项目开始的话,我如何去核算。就是目前我想新建账套,把**方和被**方的业务放一套账核算。就是以被**方视角去体现一个项目中,业主回款和我们**方控制下游的业务。这是我目前的一个想法,不知道,能不能行
棉被老师
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提问时间:12/31 12:43
#建筑#
按照会计的思维,应该是做不到的,因为是2个独立核算个体,一般是需要分开建账套哈
阅读 393
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建筑**,这个并账就是两套帐合一,一套账,那么有没具体的每笔业务的一套完整分录?
耿老师
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提问时间:12/31 11:36
#建筑#
你好!外账还是内账?有往来业务吗?
阅读 443
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请问并账,是**方和被**方在一个账套里做吗?请问这个并账到底是1套账还是2套账?
独情
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提问时间:12/31 10:37
#建筑#
你好,这个并账就是两套帐合一,一套账
阅读 483
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建筑服务*工程款,开成建筑服务劳务费,已经抵抗,税务如果查到会有什么后果
一鸣老师
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提问时间:12/31 08:50
#建筑#
说明是不按实际业务开票,属于虚开,要补税加罚款
阅读 509
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老师您好,新手会计咨询一下,公司员工专项扣除怎么申请?
易 老师
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提问时间:12/30 23:07
#建筑#
员工可以通过个人所得税APP填写专项扣除信息,然后选择通过扣缴义务人扣缴个人所得税。税务机关会将该员工作住处推送至企业的自然人扣
阅读 388
收藏 2
老师,请问下公司2023年1月31日成立的,四川省的工商年检需要做不?
王超老师
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提问时间:12/30 21:26
#建筑#
您好 需要的,仍然是要年检的
阅读 501
收藏 0
老师,什么时候个人汇算清缴?什么时候个人重新填2024年专项扣除
艳子老师
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提问时间:12/30 18:43
#建筑#
您好, 明年6月30号前汇算完就可以了
阅读 450
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老师请问履约进度的预计总成本找预算口要的数据是含税的,计算履约进度时,是否还需要按不含税为计算依据 凭证附件一般附什么呢?
易 老师
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提问时间:12/30 18:08
#建筑#
合同或协议:作为履约进度计算的基础,合同或协议是必不可少的附件。 发票或收据:如果发生了成本或费用,需要提供相应的发票或收据作为凭证。 支付凭证:为了证明款项的支付情况,需要提供相应的支付凭证,如银行转账记录或支票存根。 验收单或工作量确认单:对于已完成的工作或任务,需要提供相应的验收单或工作量确认单,以证明履约进度的情况。 其他相关资料:根据实际情况,可能还需要提供其他相关资料,如物流单据、沟通记录等。
阅读 515
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老师你好,单位支付的劳务外包费用可以进库存商品二级科目哪个科目?
小菲老师
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提问时间:12/30 15:15
#建筑#
同学,你好 支付的劳务外包费用,不入库存商品
阅读 530
收藏 2
老师 ,临时用工用几天,工资每个人都在5000以下,现金发放,用工资表入账,申报了个税,企业所得税前可以扣除吗?
郭老师
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提问时间:12/30 15:12
#建筑#
社保要求不严格的可以的
阅读 521
收藏 2
老师您好 建筑施工企业 年底要求成本结转下年,合同履约成本全部不能结平,那主营业务成本需要结平吗?
郭老师
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提问时间:12/30 15:08
#建筑#
主营业务成本月末就没有余额结转到本年利润
阅读 507
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老师好 在机构所在地施工收到预收款用预交增值税吗?
郭老师
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提问时间:12/30 14:43
#建筑#
你好,如果开始施工了的需要
阅读 547
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建设工程有限公司公账转私帐,备注栏填写什么名称可以少交税
易 老师
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提问时间:12/30 13:29
#建筑#
学员朋友您好,备注栏不能够改变
阅读 523
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老师请问一下,建筑行业的安装水电暖的人材机的比例大概是多少?
王超老师
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提问时间:12/30 11:47
#建筑#
在建筑行业中,水电暖安装的人材机比例根据实际情况和项目要求有所不同。一般来说,人工费、材料费和机械费在工程造价中所占的比例大致如下: 1.人工费:通常占工程造价的18%~23%。 2.材料费:通常占工程造价的70%~78%。 3.机械费:通常占工程造价的4%~7%。
阅读 642
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老师,建筑单位在计提社保时,管理部门的计入管理费用,现场施工人员的社保计入哪个科目
一鸣老师
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提问时间:12/30 11:10
#建筑#
施工人员的跟工资一起分配,计入项目成本
阅读 527
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现在数电发票,一张开300万,会被税务局查吗?
一鸣老师
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提问时间:12/30 10:55
#建筑#
据实开就是了,除非你是虚开
阅读 492
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