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我们的供应商有AB两家公司,我们钱付到了A公司,对方能用B公司给我们开发票吗
家权老师
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提问时间:08/23 17:04
#事业单位#
不可以的,只能是A公司开票
阅读 3042
收藏 13
公司内乱七八糟的东西费用计入什么会计科目啊
家权老师
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提问时间:08/23 15:22
#事业单位#
计入管理费用-其他费用
阅读 1895
收藏 0
客户要票,但这个种怎么开票啊
岁月静好老师
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提问时间:08/23 10:11
#事业单位#
同学你好: 首先想知道企业是否有直实的业务发生,是否真的需要开具发票,与有无进项无关的。
阅读 1945
收藏 8
缴纳了169的个税滞纳金怎么入账
邹老师
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提问时间:08/23 10:06
#事业单位#
你好,个税滞纳金 借:营业外支出,贷:银行存款
阅读 1813
收藏 0
不涉及交税的活动场所,应该设哪几种账本?
东老师
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提问时间:08/23 07:06
#事业单位#
您好,主要是现金日记账 银行存款日记账 总账 明细账就成了
阅读 1766
收藏 7
老师,不社极报税得活动场所应该有几个项本,分别是什么?
廖君老师
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提问时间:08/23 06:56
#事业单位#
您好,我们的业务是不征税行为,企业不征税收入包括财政拨款、依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费和政府性基金、以及企业取得且由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。
阅读 1215
收藏 5
公办幼儿园收到港投公司个人捐赠的书包怎么做账?
小锁老师
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提问时间:08/22 20:56
#事业单位#
您好,这个的话 借 银行存款 贷 业务活动成本,这个就行
阅读 1822
收藏 8
往来票据在哪里开具?第一次做事业单位会计(公办幼儿园),不太清楚,老师可以讲下具体流程
朴老师
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提问时间:08/22 15:59
#事业单位#
您需要确认所在的事业单位(公办幼儿园)具备开具往来票据的资格和权限。 准备好相关的开票信息,例如往来单位的名称、金额、业务内容等。 根据您所在地区财政部门的规定,使用相应的票据管理系统或者软件进行开票操作。这可能需要您登录特定的财政票据管理平台。 在开票过程中,要仔细核对填写的信息,确保准确无误。 开具完成后,按照规定进行票据的打印和留存。 有些地区可能还要求将开具的票据信息进行登记和上报。
阅读 1984
收藏 8
今天收到上级部门发来的消息是:麻烦开一张往来票据,金额是31.5万元,项目为临空一幼6月至9月教职工工资,我们这边作为依据走审批程序?老师们知道是什么意思?如何开具?需要啥子依据?
朴老师
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提问时间:08/22 15:08
#事业单位#
上级部门的这个消息意思是让您所在的部门开具一张关于临空一幼 6 月至 9 月教职工工资的往来票据,金额为 31.5 万元,他们需要以此作为审批相关费用的依据。 开具这种往来票据,通常需要以下依据和步骤: 依据: 1.临空一幼 6 月至 9 月教职工的工资明细,包括每位教职工的姓名、工资金额等。 2.上级部门的相关要求和通知文件。 开具步骤: 1.了解您所在单位开具往来票据的具体流程和要求,例如使用的票据格式、审批流程等。 2.按照要求填写票据的相关信息,包括票据日期、收款单位(您所在的单位)、付款单位(上级部门)、金额(31.5 万元)、项目(临空一幼 6 月至 9 月教职工工资)等。 3.将填写好的票据提交给相关负责人进行审批和盖章。
阅读 1758
收藏 7
老师,对方要求开一张往来票据,金额是31.5万元,项目为临空一幼6月至9月教职工工资,我们这边作为依据走审批程序?这种在哪里开?需要啥子手续?
宋生老师
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提问时间:08/22 14:49
#事业单位#
你好!你是想开什么票?发票还是什么?
阅读 1866
收藏 8
发票金额260400,目前只付110000.该怎么记账?有没有预算会计?
郭老师
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提问时间:08/22 11:48
#事业单位#
你好,这个具体的支付了什么业务的? 需要预算会计
阅读 1782
收藏 7
发票上的交换机是选这个吗,因为现在在录固定资产
郭老师
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提问时间:08/22 11:00
#事业单位#
可以的,可以这么做。
阅读 1941
收藏 8
你好,我想问一下,108563的人民币大写壹拾万零捌仟伍佰陆拾叁元整,这样书写是正确的吗?
家权老师
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提问时间:08/22 09:18
#事业单位#
是的,就是那样大写的哈
阅读 1810
收藏 8
老师,殡仪馆属于自收自支的事业单位,对于职工节假日加班加点给予加班补助费,是违法违规的吗?
宋生老师
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提问时间:08/22 09:11
#事业单位#
你好,这个看主管部门了。现在对这个抓的比较严格
阅读 2055
收藏 9
行政事业单位如何提坏账,因为付了钱,但对方倒闭了。
宋生老师
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提问时间:08/22 08:17
#事业单位#
你好!这个计入其他支出。事业单位计提坏账准备时,按照计算确定的坏账准备金额,借记“其他费用”科目,贷记“坏账准备”科目;冲减坏账准备时,按照应当冲减的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,贷记“其他费用”科目。
阅读 1823
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公办幼儿园幼儿的伙食费属于代收代支,超过五天没有吃会涉及到退费,这个需不需要缴纳增值税呢?
郭老师
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提问时间:08/21 18:00
#事业单位#
退回的这个不需要缴纳。
阅读 1977
收藏 0
老师你好~!我想问下,员工擅自离岗一个多月,会有仲裁风险吗
小菲老师
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提问时间:08/21 14:01
#事业单位#
同学,你好 员工擅自离岗一个多月,会有仲裁风险吗 对于企业来说,如果员工擅自离岗给用人单位造成经济损失,用人单位有权申请仲裁,并向劳动者要求赔偿。
阅读 1867
收藏 8
请问一下,原事业单位机构改革后,合并到新的单位,旧账户的银行存款余额需要转到新的单位,需要哪些程序和手续呢?
宋生老师
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提问时间:08/21 13:53
#事业单位#
事业单位机构改革后,如果需要将旧账户的银行存款余额转移到新的单位,通常需要遵循以下程序和手续: 1.内部审批:首先需要得到新旧单位的同意和批准,这可能需要内部的审批流程。 2.账户信息核对:核对旧账户的银行存款余额,确保所有数据准确无误。 3.银行转账:通过银行办理转账手续,将旧账户的存款余额转移到新单位的账户。这通常需要填写转账申请表,并可能需要提供单位的财务章和法人代表的签字。 4.财务审计:可能需要进行财务审计,以确保转移的金额准确,并符合相关财务管理规定。
阅读 1846
收藏 8
请问老师我们是事业单位,我们给下属单位签了协议并拨付活动经费该如何做账呢?
暖暖老师
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提问时间:08/21 13:21
#事业单位#
事业单位给下属单位拨付活动经费,财务会计应借记“对附属单位补助费用”科目,贷记“银行存款”等科目;预算会计应借记“对附属单位补助支出”科目,贷记“资金结存”等科目。 假设拨付活动经费的金额为 x 元,具体会计分录如下: 财务会计: 借:对附属单位补助费用 x 贷:银行存款 x 预算会计: 借:对附属单位补助支出 x 贷:资金结存 - 货币资金
阅读 1953
收藏 8
会计核算一体化系统期初金额和期末金额不一致
朴老师
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提问时间:08/21 12:32
#事业单位#
同学你好 是什么软件
阅读 1917
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老师请问我单位给下属单位拨付的活动经费走什么科目
暖暖老师
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提问时间:08/21 12:23
#事业单位#
单位给下属单位拨付的活动经费可以根据具体情况计入以下科目: 一、如果具有专项指定用途 1. 可计入“其他应付款—专项活动经费”科目,待下属单位使用该经费并提供相关支出凭证时,进行相应的核销。 - 拨付时: - 借:其他应付款—专项活动经费 贷:银行存款 - 下属单位报销相关活动支出时: - 借:业务活动费用/管理费用等(根据具体支出性质确定) 贷:其他应付款—专项活动经费 二、如果属于非专项、一般性的经费支持 1. 可以通过“其他应收款—下属单位活动经费”科目核算。 - 拨付时: - 借:其他应收款—下属单位活动经费 贷:银行存款 - 后续可根据实际情况,如下属单位反馈经费使用情况等进行适当的管理和账务处理。 同时,在进行账务处理时,要注意保留相关的拨付凭证、审批文件等,以便于审计和财务管理。
阅读 1926
收藏 0
老师,事业单位结转科目是什么?
朴老师
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提问时间:08/21 11:39
#事业单位#
事业单位的结转科目主要包括 “财政补助结转”“非财政补助结转”“事业结余”“经营结余” 等。 “财政补助结转” 核算事业单位滚存的财政补助结转资金,包括基本支出结转和项目支出结转。 “非财政补助结转” 核算事业单位除财政补助收支以外的各专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。 “事业结余” 核算事业单位一定期间除财政补助收支、非财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。 “经营结余” 核算事业单位一定期间各项经营收支相抵后余额在弥补以前年度经营亏损后的余额
阅读 1769
收藏 7
请问在请第三方机构做基建项目竣工结算时,部分已入建安工程的项目在结算时不计入建安工程,我是否需要扣减建安工程,减出来的部分应该入什么科目?直接费用化还是放入待摊投资?
暖暖老师
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提问时间:08/21 10:06
#事业单位#
你好计入待摊投资比较好一些这个
阅读 1930
收藏 0
事业单位比如公立幼儿园,员工个税的申报还是发放工资的次月申报?
岁月静好老师
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提问时间:08/20 19:53
#事业单位#
同学您好,员工个税是实际发放工资的次月进行申报。
阅读 1807
收藏 8
工会经费员工的扣除比例是好多?请老师详解?
宋生老师
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提问时间:08/20 16:13
#事业单位#
你好!这个一般是不用员工交的了。是企业交的
阅读 1762
收藏 0
您好老师,跨年度从基本户退回本级财政的资金怎么走会计科目呢?
廖君老师
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提问时间:08/20 15:45
#事业单位#
您好,退回财政 贷:财政补助收入-直接支付(负数) 贷:银行
阅读 1734
收藏 0
一家工程检测公司到外面购买材料给我们公司进行消防维修,来给我们6个点的服务发票,附件又是材料开支,这样的发票我们能收下吗?
郭老师
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提问时间:08/20 15:36
#事业单位#
不可以 属于建筑服务的
阅读 1768
收藏 0
医院医疗纠纷鉴定费可以冲专用基金-医疗风险基金么
刘艳红老师
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提问时间:08/20 11:19
#事业单位#
您好,这个是专用的,不能冲
阅读 1784
收藏 7
国有企业上缴财政国有资产收益账务处理?后面又全额收到怎么账务处理?
宋生老师
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提问时间:08/20 10:29
#事业单位#
你好!这个借利润分配-上交利润,贷银行存款 你全额收到,要看是什么原因。一般是作为补贴
阅读 1990
收藏 0
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
蓝小天老师
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提问时间:08/20 10:11
#事业单位#
您这样的账务处理在逻辑上是可行的。 关于考勤收据和实际收到款项的差异问题,您可以在收据上注明实际收款情况,并在相关的备注栏中说明,例如“本月实际收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到账”。同时,您也可以在内部的财务记录中对此情况进行详细的说明和备注,以保证财务信息的清晰和准确。
阅读 1923
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