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老师,您好! 我有个问题咨询一下老师,2022年的汇算清缴的财务年报和1-4季度的增值税及附加税报表营业收入不相符,这个可以调整吗?如果可以的话怎样调整
小天老师
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提问时间:07/28 12:07
#建筑#
您好,是什么原因不相符呢,2个收入不一定是相等的,如果有捐赠就不相等 增值税上定为收入的企业所得税就是收入。只有一个例外,就是捐赠。
阅读 573
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老师,我们和对方签的劳务分包合同对方开过来工程服务合同可以吗
新新老师
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提问时间:07/19 09:05
#建筑#
您好,您是不是。打错字了是开过来发飘吧开过来还有
阅读 573
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福建省内的跨区域涉税事项报告逾期了,延期怎么做
朴老师
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提问时间:07/14 09:03
#建筑#
1.登录电子税务局,点击【我要办税】-【事项办理】 2.点击【登记】-【跨区域涉税事项报告延期】-【办理】 3.进入【跨区域涉税事项报告】界面后,弹出监控信息
阅读 573
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业务招待费在汇算清缴中怎么调增呢,比如一年收入9000万,业务招待费是15万,那需要调增多少?
小天老师
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提问时间:07/08 19:56
#建筑#
您好, 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 15*60%和9000*5‰比,选 小的9和45,选9,调增6
阅读 573
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老师现在股东分红还是20%税率吗,还有现在工程公司有什么税收优惠政策吗
东老师
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提问时间:07/01 22:33
#建筑#
您好个人股东分红需要交20%个税
阅读 573
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一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
青老师
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提问时间:06/13 10:15
#建筑#
你好 ; 那你要里一个明细表才行的; 个人代收了多少 ; 实际是什么业务 ; 代付了多少 ; 还有多少余额; 你要理清楚这个; 你才能去判断 到底是欠了钱还是什么情况
阅读 573
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多选题。下列属于可竞争措施费的是 。 A、二次搬运费 B、冬雨季施工增加费 C、工程定位复测点交费 D、安全生产费
思顿乔老师
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提问时间:06/13 00:02
#建筑#
你这个属于一建的题目 选择abc
阅读 573
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月末,进项税额转出与哪个科目对冲?
青老师
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提问时间:06/12 14:59
#建筑#
你好; 你月末结转是和应交税费-应交增值税-转出未交增值税 对应的
阅读 573
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普票不能开3个点,只有专票可以吧
一鸣老师
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提问时间:06/08 16:21
#建筑#
是的,小规模普票不能开三个点,只有专票才可以
阅读 573
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老师企业工商年报时间是6.30号截止吗
金金老师
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提问时间:06/03 15:53
#建筑#
您好,对的,是这意思的
阅读 573
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老师,请问收到商业保理利息该如何作账?
文文老师
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提问时间:05/19 14:18
#建筑#
借:财务费用(红字) 借:银行存款
阅读 573
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本月接的账,去年新注册的公司,只有外账,现在要新建内账,但1-4月有支出费用,账套的启用日期该怎么选择
路露老师
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提问时间:05/19 11:47
#建筑#
同学你好,可以写2023.1,这样需要录入1-4月的支出
阅读 573
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老师你好,我们是甲方,项目上产生的审查费用计入费用科目还是计入工程施工科目啊
青老师
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提问时间:05/18 11:03
#建筑#
你好; 记入工程施工科目
阅读 573
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建筑公司的专业劳务分包公司给建筑公司代购的材料怎么做账,需要再重新签个合同吗?原合同是劳务合同
郭老师
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提问时间:05/10 12:52
#建筑#
你好,你们是代收代付的吗?
阅读 573
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怎么用文字写成本分析报告,只是图片里面的
爱惜老师
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提问时间:05/09 18:30
#建筑#
学员你好 我的思路是将(1)成本费用分为固定成本和变动成本两部分,(2)如何开源节流给出建议。 以上供你参考
阅读 573
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老师我们是开票确认收入,你看我做的对吗?成本是按照不含税价算吗
venus老师
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提问时间:05/08 15:26
#建筑#
对的,同学,不过你们应收和预收都 做了明细吗
阅读 573
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老师好,劳务派遣公司开过来的发票。贷方是做到应付账款还是应付职工薪酬呀?
一鸣老师
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提问时间:05/08 10:21
#建筑#
贷方是做到应付账款
阅读 573
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老师你好!跨年专票冲红要怎么账务处理!
郭老师
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提问时间:08/01 09:59
#建筑#
你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
阅读 573
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老师,我们公司要用监管户支付材料款,那么供应商开票给我们的时候,我们的开票信息哪里账户信息是用基本户的,还是要改成监管户的账户信息?谢谢
郭老师
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提问时间:06/29 16:51
#建筑#
不用的,还是基本户的信息就行。
阅读 573
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建筑公司的专业分包单位 怎么结转成本和费用 也按投入产出法吗
易 老师
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提问时间:11/11 19:09
#建筑#
同学您好,当期确认的合同收入=(合同总收入×完工进度)-以前会计年度累计已确认的收入 当期确认的合同毛利=(合同总收入-合同预计总成本)×完工进度-以前会计年度累计已确认的毛利 当期确认的合同费用=当期确认的合同收入-当期确认的合同毛利-以前会计年度预计损失准备。
阅读 573
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请问老师,建筑公司购入资质费入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:12/13 14:40
#建筑#
那个计入无形资产-资质费
阅读 573
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老师,建筑工程加工发票备注栏写的项目工程没有具体到楼号可以吗
郭老师
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提问时间:06/24 14:52
#建筑#
合同里面有约定吗?如果没有约定的可以。
阅读 573
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对方**我们公司,合同额是9000万,请问要给我我们提供发票,匹配多少的劳务、材料、工程票合适,怎样计算
晶晶月老师
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提问时间:01/16 13:56
#建筑#
你好,建筑业材料费60%左右,人工25%左右 机械使用费10%左右,其他5%左右供参考。
阅读 573
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建筑企业,接了一个工程,开过来的材料票和工程票是不是应该计入 工程施工_合同成本
郭老师
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提问时间:08/22 15:43
#建筑#
可以的,可以这么做的。
阅读 573
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级配碎石的开票税收编码是什么
朴老师
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提问时间:12/08 12:12
#建筑#
同学你好 这个就是开石材的
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老师,一个小公司原来注册资本是20万,已实缴,今年进行股权变更,注册资本增加到500万,没有实缴,原来的会计给做账了,借:其他应收款 480万元 贷:实收资本 480万元,印花税也交了,现在能做红字分录冲掉其他应收款和实收资本吗?这样的账我能接吗?
答疑苏老师
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提问时间:07/17 06:31
#建筑#
你好,交接清楚是可以的,这不是你做的。印花税已经交了,不能红冲了。
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老师,请问一下1月份交1月的社保,2月在发工资,会计分录怎么处理
易 老师
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提问时间:02/01 10:28
#建筑#
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
阅读 573
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你好,老师,小规模纳税人,开专票要交的税点是1个点吗,还有抵扣是几个点
郭老师
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提问时间:01/11 18:49
#建筑#
你好,对的,是的,交1%的增值税,这个他抵扣不了的。
阅读 573
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想问一下,建筑业开开公司是小微企业,但是陆续接工程了,还是小微企业吗?
易 老师
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提问时间:10/12 10:37
#建筑#
看是否符合条件, 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 疫情优惠:100万内的再减半征收2.5%:100-300万内的再减半征收5% 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2022年第13号
阅读 573
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老师你好,请问开发商去开发办申请拨款需要什么资料
新新老师
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提问时间:11/16 11:25
#建筑#
你好 1.本人及法人身份证复印件。2.法人授权委托书(需法人签名并盖章)。3.合同原件。4.报告原件(直接委托报告或中标通知书和评标报告)。5.验收单原件。4.预算或结算书。5.工程履约保函保证金复印件。6.如果有监理单位还需提供工程款支付申报表和进度款审查说明。二、需填写的单据1.经费报销单或暂付款凭单(必需问清之后才能填写)。2.工程价款结算账单一式三份。3.进度款支付表。 开发办 要求的其他资料
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