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请问建筑行业收到劳务发票应怎么做账处理呢? 是直入成本里的“劳务成本”、“工程成本”、还是“主营业务成本”啊?
提莫老师
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提问时间:06/21 10:37
#建筑#
你好,计入工程施工,然后确认收入时转入主营业务成本
阅读 605
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老师 建筑企业 跨区项目 收到甲方预付款 还没有开票 也是要先预缴吧 和开票时预缴操作是一样的吗
郭老师
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提问时间:03/18 14:52
#建筑#
对的,是的,正规的,需要这么做的。
阅读 605
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老师,请问残疾人就业保障金申报是根据去年的职工薪酬跟人数申报,我家报税人数报的是交养老保险的职工数,职工薪酬就是包括一些工人的工资,我应该怎么申报
venus老师
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提问时间:08/10 16:45
#建筑#
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资.
阅读 605
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按月发放的工人工资计入生产成本-直接人工。有时候锄地会偶尔找临时工人,这种计入哪个科目合适啊
一鸣老师
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提问时间:07/19 10:58
#建筑#
这个锄地是干嘛的?生产还是?
阅读 605
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老师,我们在省外有一个项目,已经开具跨区域涉税鉴证报告且在项目所在地也已经报验,但是这边项目马上完工的时候,甲方公司重新成立了一个新的公司,要求我们把票开给新公司,这个怎么处理?
郭老师
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提问时间:09/29 14:10
#建筑#
你好,你跟他说开不了的,你项目九月份的,但是他公司是十月份成立的不合理
阅读 605
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您好老师,请问建筑工程咨询公司,利润表本年累计净利润是正数一百多万,第四季度需要缴纳所得税吗?
暖暖老师
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提问时间:11/28 09:33
#建筑#
你好,到第三季度的累计净利润是多少啊
阅读 604
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甲方以抵房子的方式给工程款,账务怎么处理
宋生老师
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提问时间:11/01 10:42
#建筑#
你好,你现在是做哪一个哪一方的凭证?
阅读 604
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老师,职工的办不、话补记入什么科目
家权老师
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提问时间:09/21 16:03
#建筑#
没明白你说的啥呢?
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老师我们是建筑公司,承包甲方工程,现在甲方(发包方)要求他们代发农民工工资,我们申报个税代扣代缴个税,钱从工程款里扣掉,,这样的情况我们需要缴纳残保金和工会经费吗
小菲老师
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提问时间:09/03 13:15
#建筑#
同学,你好 需要缴纳的
阅读 604
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甲方代发农民工的工资,乙方也给甲方开了销项发票,乙方如何做帐?工程款抵工资
宋生老师
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提问时间:05/10 10:31
#建筑#
你好,乙方是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后,借,应付职工薪酬,贷,应收账款。
阅读 604
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老师:您好 建筑劳务公司收到的居间费怎么入账呀
宋生老师
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提问时间:05/06 16:20
#建筑#
你好,你有这个营业范围的话进入主营业务收入或者其他业务收入就可以了。
阅读 604
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外经证2020年的合同,印花税是交到公司所在地还是工程所在地?
宋老师2
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提问时间:03/26 10:18
#建筑#
你好,都可以的,老师操作过这个。只要你交了就行。
阅读 604
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老师好 请问下建筑行业自己的项目 不是**的 材料款发票必须要备注项目名称项目地址吗
宋老师2
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提问时间:03/15 15:11
#建筑#
你好!材料是不需要写备注的,你一定要备注也行,但是不强制要求。
阅读 604
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建设工程,甲方在本次工程进度结算款中有罚款产生,假如结算10,扣款2,实际支付8,请问那么乙方应该按照10开票还是按照8开票?对应的甲方这笔结算应该怎么入账?
庚申老师
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提问时间:03/12 15:39
#建筑#
那么按8开票就是了哈
阅读 604
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总包石头运过来,加工成石料和沙子给总包,总包收到石料和沙子按吨价算给我们,名义上加工厂是总包的,我们代建,我们还承包了其他项目,我们开出去建筑服务工程款,我们把碎石加工又分包出去,所有的费用都归他负责(水电、工资、机械),那对方开给我们是非金属矿制品.石料,还是劳务费.石料加工
阿斯多夫
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提问时间:03/02 17:08
#建筑#
同学您好,建议劳务费.石料加工
阅读 604
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公司一直是零申报,企业所得税年度申报基础表的资产总额怎么填写,本年只有500的实收资本,和49.82的费用
大张老师
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提问时间:03/01 11:56
#建筑#
你好,根据提供信息,资产总额450.18
阅读 604
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老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
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提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
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老师好!请问建筑公司工程项目上支付钢板租赁费,怎么会计分录?
邹老师
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提问时间:02/20 16:12
#建筑#
新年好,建筑公司工程项目上支付钢板租赁费 借:工程施工—合同成本,贷:银行存款等科目
阅读 604
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消防维护保养怎么开票
耿老师
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提问时间:01/29 14:20
#建筑#
30499,其他现代服务-消防维保费
阅读 604
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23年工资薪金在这个月发放超5000需要上个人所得税吗
小菲老师
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提问时间:01/26 14:06
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,需要的
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请问老师,个人2023年1月去税务局代开了一张劳务报酬发票25000元,铲车台班,2024年需要代扣代缴个人所得税吗
小天老师
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提问时间:01/16 11:50
#建筑#
您好,2023年付这个劳务费时就要代扣代缴了,扣税后的钱再付给他的,不报个税这个劳务费是不能税前扣除的
阅读 604
收藏 2
老师 我们项目上项目经理租的房子,房东开了发票,但是水电,供暖的费用项目经理是开的他个人抬头的发票 这种供暖费可以税前扣除么 实际发生的
郭老师
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提问时间:12/26 09:21
#建筑#
你好,开给项目经理个人的?
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请问收到一张建筑服务的装修费,借方是记入管理费用-装修费?
一鸣老师
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提问时间:12/22 17:02
#建筑#
金额上万还是需要摊销的
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老师好,请问一下,我们是建筑公司,去年收到的工程款,当时公司还没有建账,今年开始建账,今年对对方公司开出了发票,要怎么做账呢?之前没有预收也没有应收,做到银行存款里帐户余额又对不上了
郭老师
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提问时间:12/21 17:09
#建筑#
借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
阅读 604
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老师,已经代发农民工工资,还没收到发票,我做账,借:应付账款,贷:银行存款,,这个分录对吗?
一鸣老师
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提问时间:12/07 15:56
#建筑#
是的,就是那样做的
阅读 604
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用留底税额,抵扣以前欠税,怎么做分录
一鸣老师
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提问时间:12/02 09:44
#建筑#
借:应交税费-未交增值税 贷:增值税-进项转出 填附表2第21行
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请问对方开的是电子普票或专票,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章吗
张小宁老师
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章
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工程检测公司可以接收**的,个人代开的工程服务发票吗?
宋老师2
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提问时间:11/24 15:38
#建筑#
你好!严格来说是不可以的
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麻烦17-45题,想和自己的比较一下
平 老师
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提问时间:11/20 18:15
#建筑#
同学您好,这么多题建议您分开提问。
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老师,请问建筑劳务公司,简易计税,一般纳税人可以用进项抵扣吗
耿老师
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提问时间:11/16 17:27
#建筑#
你好!你是说的简易计税接收发票方可以抵扣吗?
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