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怎么算滴,不会做这种,求计算过程
暖暖老师
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提问时间:06/03 14:25
#税务师#
1会计利润总额的的计算是 2700+300+40-50-400-80-200-28-6-5-10-10=2251 2国债利息免税,纳税调减40 业务招待费扣除50*60%=30 3000*0.005=15纳税调增50-15=35 广告费和宣传费扣除3000*15%=450 纳税调增400+80-450=30 福利费扣除200*14%=28全局扣除 工会经费纳税200*2%=4纳税调增6-4=2 公益性捐赠纳税2251*12%=270.12全部扣除 罚款和直接捐赠纳税调增5+10=15 应纳税所得额的计算是 2251-40+35+30+2+15=2293 应交企业所得税2293*25%=573.25
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为什么全员全额扣缴不包括经营所得?是因为经营所得自己缴纳?
文文老师
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提问时间:05/23 21:41
#税务师#
经营所得不属于综合所得。
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您好 老师 单位给职工缴纳公积金如何增员、减员、交公积金、停止交公积金呢
郭老师
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提问时间:05/22 10:56
#税务师#
1. 进入系统 2. 点击“汇缴管理”,选择汇缴方式 3. 点击“变更处理” 4. 如要增员,点“增加” 5. 填写信息,除配偶信息外,其中各项都要填全。有些如“职务”、“职称”等项不必较真,但要填上。录完一个人后,点击“保存并继续增加”继续录入下一个。要增员的所有人录完后,点“保存并退出”。 6. 如要减员。则在上级页面中点“减少” 7. 输入要减员的“个人编号”,鼠标单击任意空白格,该个人信息自动呈现。(如不知道该人的个人编号。可用查询功能) 8. 操作步骤参考增员功能即可,录入完毕并保存退出 9、 点击“校验变更”,然后点击”返回。 10、 点击“申报确认”,完成申报。等待系统审批即可。一般一个工作日后在“查询”——“流水查询”中会返回反馈结果 11. 关于查询个人编号,在查询中点击“个人查询”,出现个人清单 12. 刚刚提交的业务状态微“已提交”,如审核通过,会反馈“审批同意”如果不通过,会反馈失败原因,则需要重新修改之后在提交。
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请问为什么房产税的税率是12%呀
朴老师
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提问时间:05/09 17:21
#税务师#
同学你好 因为是以租计征的
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房产税征收范的法律文件
罗雯老师
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提问时间:04/20 10:21
#税务师#
您好,可参考以下文件
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老师你好 那些利息支出需要调增
朴老师
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提问时间:04/18 09:41
#税务师#
同学你好 没有发票的需要调增
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老师,选项E为什么也对?(税一8套模拟试卷第4套试卷第51题)
税法老师
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提问时间:11/22 17:12
#税务师#
这个是政策规定,建议记住
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解析的意思不就是选项c可选择复议或者选择诉讼吗?为什么选A
法律老师
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提问时间:12/14 12:33
#税务师#
对加处罚款不服,要先缴纳罚款和加处罚款才可以行政复议;A对。 如果是提起行政诉讼,无论是罚款,还是加处罚款,还是都不服,都是可以直接诉讼,不用事先缴纳。 所以C的意思是 先缴纳,才能提起行政诉讼,是不对的。
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申请人是缔约对方政府,一般可以直接判定具有“受益所有人”身份。怎么通俗易懂的额的理解?
清风老师
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提问时间:11/18 18:44
#税务师#
举个例吧,,香港居民A投资内地居民并取得股息时,其为香港政府或者在香港上市的公司或者香港居民个人,可直接判定香港居民A具有“受益所有人”身份。
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老师好,每10股发放1股,这里不需要时间权重吗
木木老师
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提问时间:09/12 17:57
#税务师#
发放股票股利不考虑权重的问题。
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老师想问一下这个委托加工中的增值税怎么算?主材500,加工200,辅材100。消费税税率10%,为何不是用(200+100)/(1-0.1)*0.13?而是直接(200+100)*0.13?
暖暖老师
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提问时间:03/18 10:52
#税务师#
你好增值税是价外税呀这里
阅读 735
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老师,这两题对比后,很不能理解,为什么教育经费不能按照扣除限额20.8来计算? 广告费发生额才500,为什么要按照扣除限额600?
菠菜老师
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提问时间:02/05 21:13
#税务师#
同学您好,正在解答中,请稍等。
阅读 735
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这个是税务师证书吗?
金金老师
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提问时间:02/01 20:43
#税务师#
您好,这个是之前老版的了,刚才看了一眼。现在没有管理俩字了
阅读 735
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老师,参展人员的佣金她属于劳务报酬,但是书中说他按照预扣预缴的形式预扣个人所得税,那这个税率是用劳务报酬的三级税率还是七级综合税率
王雁鸣老师
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提问时间:07/30 17:35
#税务师#
同学你好,用劳务报酬的三级税率。
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已经在电子税务局报送同意多合一申报,但是市场监督局关联不到相应的信息,这个要怎么进行授权?
王超老师
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提问时间:06/17 14:45
#税务师#
你好; 你是不是忘记实名认证了 和授权给你了
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单位、个人在改制重组时以房地产作价入股进行投资,对其将房地产转移、变更到被投资的企业,暂不征土地增值税。请问一个公司以土地使用权投资入股另一个公司符合这种情况么?双方都不是房企。
青老师
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提问时间:12/05 12:40
#税务师#
你好; 要在改制重组的情况下才能免哈; 你是正常投资是不算的
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老师,146题的第二小问,外购的金项链奖励给本单位职工要缴纳消费税吗?所依据的法条是什么呀
若言老师
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提问时间:10/10 23:14
#税务师#
同学你好 需要缴纳,视同销售又是零售环节。《财政部国家税务总局关于调整金银首饰消费税纳税环节有关问题的通知》 经国务院批准,金银首饰消费税由生产销售环节征收改为零售环节征收。生产、批发、零售单位用于馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面的金银首饰,应按纳税人销售同类金银首饰的销售价格确定计税依据征收消费税;
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计算基本每股收益 债转股如果有送股仅其中送股的部分不考虑时间权重还是均不考虑
郭锋老师
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提问时间:11/02 23:20
#税务师#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 送股是要考虑时间权重的。只不过其时间权重,并不是看送股的时间,而是要看送股基数的时间。比如说是以上年年末的股数为基础进行送股,那么其时间权重就是12/12。 祝您学习愉快!
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教育辅助服务,属于生活服务文化教育这个大类吗?
小智老师
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提问时间:10/31 16:50
#税务师#
是的,教育辅助服务属于生活服务文化教育这个大类。这类服务通常包括提供教育支持和辅导等,帮助学习者提高学习效果。
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老师,请问税务师考试时,会给个人所得税税率表吗?还是需要自己背下来?
家权老师
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提问时间:10/16 15:33
#税务师#
那个不需要背的,会给出的。最好还是记住20%以内的税率和速算扣除
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7月1日以后注册新公司,注册资本多长时间内缴足
文文老师
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提问时间:06/20 14:47
#税务师#
7月1日以后注册新公司,注册资本5年内实缴
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老师好!下图这句话中:确认公益捐赠税前扣除资格是什么意思?
若丽老师
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提问时间:05/08 21:32
#税务师#
您好,就是确认办理公益捐赠的金额可以在企业所得税税前扣除的资格
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安全生产培训费是否属于职工教育经费
宋生老师
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提问时间:04/16 21:28
#税务师#
你好!是的,可以计入职工教育经费
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通行费发票和过路(过桥)费发票有啥不一样啊,为啥第一个可以抵扣,第二个不可以抵扣啊
宋老师2
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提问时间:03/12 16:27
#税务师#
你好!路桥费也是可以抵扣的啊。
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老师营业账簿印花税和实收资本印花税是一个意思吗。
桂龙老师
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提问时间:01/11 10:31
#税务师#
同学,你好,不是一个意思,这是两个税目 账簿印花税按件征税,现在的政策是免税了。 实收资本是按收到的资金金额来计费。
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老师,考完税务师了,这个填否,就不用交会费吗
东老师
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提问时间:01/09 11:02
#税务师#
你要不入会的话就不用交费了
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跨区域涉税事项反馈表里是只写增值税不写附加税吗
艳子老师
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提问时间:01/04 16:09
#税务师#
您好,是的, 就是你说的这样的
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老师,我们计提工资600000元,其中50万计入成本,10万计入费用,那现在做汇算清缴,期间费用只有职工工资,我把50万填入成本,10万计入职工工资咯这样感觉不对,因为应付工资总的60万呀,到底怎么填哦
若素老师
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提问时间:01/04 10:38
#税务师#
你好,汇算清缴是按照你实际的工资数来填写的,就是你计入应付职工薪酬科目的数据。
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老师,我们公司帮别人做的信息营销推广服务,开发票是开"信息技术服务*信息服务费"还是开现代服务*信息服务费呀?
明远老师
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提问时间:12/13 15:58
#税务师#
你好,应该是*现代服务*信息营销推广服务
阅读 734
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老师请问这题咋做我算出的答案答案里没有
小林老师
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提问时间:11/26 09:46
#税务师#
您好,正在回复题目,
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