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老师,用友u9做了资产拆分后,提交审核拆分后的卡片时提示拆分生成的卡片不能单独提交,要怎样处理?
朴老师
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提问时间:02/24 08:46
#财务软件#
同学你好 如果是当月新增次月计提折旧的资产,需要下月计提后才能拆分
阅读 594
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老师,金蝶软件上只要不结2月份的账,时间就不会跳到3月份吗?
小宝老师
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提问时间:02/16 08:15
#财务软件#
你好账期是不会结转的到3月份的
阅读 594
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老师好!我使用中行对公电子钱包给员工发工资,兑成数币的时候有显示交易记录,但是使用数币分别转账后就没有显示数币的交易记录,也不知道有交易流水没有,不知道这样对做账有影响吗?
小林老师
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提问时间:03/11 13:27
#财务软件#
您好,真实业务做账没影响
阅读 594
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老师,你好!请问金蝶标准版的已录入的凭证字号由转字改成记字,要怎么操作呀
朴老师
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提问时间:03/29 10:19
#财务软件#
同学你好 1. 打开金蝶会计软件,点击“会计凭证”进入凭证管理界面; 2. 在凭证管理界面中,输入您需要更改的凭证字,点击“查询”; 3. 在凭证编辑界面中,依次点击“凭证字”,在右侧弹出窗口中输入您需要改为的凭证字,然后点击“确定
阅读 594
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老师,您好!我想请问一下,现在接手一家小规模纳税人公司,我看注册资金是50万,但是实收资本一直没有做账
新新老师
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提问时间:07/18 16:19
#财务软件#
可以的,按章程约定的时间到账就行。
阅读 594
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老师好,年中结转,新帐套科目初始数据中,收入,费用,主营业务成本年累计借方,贷方要不要填?实际损益发生额填上个月的,还是填本年累计的?
青老师
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提问时间:09/26 17:43
#财务软件#
你好; 需要填写的; 要录入累计金额 哈
阅读 594
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学堂有ERP系统教程没
新新老师
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提问时间:06/02 09:34
#财务软件#
同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。
阅读 594
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这个去那找呀 老师 完税证明
朴老师
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提问时间:06/07 15:31
#财务软件#
同学你好 电子税局里面导出
阅读 594
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求高人指点,事业单位固定资产帐要全部重新建立,要怎么做?我是两眼一抹黑,完全没有做过实践会计,已经盘点好了
易 老师
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提问时间:10/13 15:09
#财务软件#
行政事业单位收到基建拨款 1、收到财政等基建拨款时 这里需要注意的是,“基建拨款”科目应根据核算需要设置“以前年度拨款、本年预算拨款、本年基建基金拨款、本年自筹资金拨款、本年其他拨款“等明细科目 借:银行存款 贷:基建拨款—本年预算拨款 2、用拨款购买设备时 借:设备投资 贷:银行存款 3、向施工企业支付款项时 借:预付工程款—工程项目—施工单位 贷:银行存款 4、向施工企业预付备料款时 借:预付备料款—工程项目—施工单位(预付备料款时) 贷:银行存款 5、向施工企业结算支付工程款时 借:建筑安装工程投资 贷:应付工程款 贷:预付工程款 贷:银行存款 6、发生江河清障、城市绿化、项目报废等特殊支出时 借:待核销基建支出 贷:银行存款 发生的待核销基建支出,应在下年初报经批准后冲销有关资金来源 借:基建拨款—以前年度拨款等 贷:待核销基建支出 7、资金来源方的各种本年拨款项目,在年度决算批复后,下年初建立新账时,即转入“以前年度拨款”项目。 借:基建拨款—本年预算拨款等明细科目 贷:基建拨款—以前年度拨款 8、交付使用资产项目的年末数,在年度财务决算批复后,第二年年初与相应的资金来源对冲 借:基建拨款—以前年度拨款 贷:交付使用资产 同时,在单位经费账上记录 借:固定资产 贷:固定基金
阅读 594
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财务管理债券筹资多选题 请问第2题选什么?
小枫老师
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提问时间:12/03 07:02
#财务软件#
您好,选择AC,祝您愉快
阅读 593
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老师这个咋做分录,分录是什么
小林老师
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提问时间:11/13 20:44
#财务软件#
您好,这个分录的业务是?
阅读 593
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请问一下这个应该记入什么科目
小天老师
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提问时间:10/12 15:14
#财务软件#
您好,挂预付账款或待摊费用,在12月内摊销,
阅读 593
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几个月前刚装修新开的酒店的门窗、玻璃、电梯、消防系统等,这些都是花钱买的装的,算是固定资产吗?
东老师
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提问时间:06/12 07:31
#财务软件#
您好,这些可以记入到长期待摊费用里面
阅读 593
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摊销属于收付实现制还是权责发生制
一鸣老师
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提问时间:04/10 21:18
#财务软件#
摊销属于是权责发生制
阅读 593
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老师 我们新办企业怎样做好研发费用加计扣除明细账
小宝老师
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提问时间:06/21 20:35
#财务软件#
您好,首先研发要有研发项目的立项。例如咱们有三个研发项目。那么我们在核算的时候。只要按项目核算各类费用。工资要按照项目核算,分别计入不同的费用,包括日常的累计折旧摊销,也要按照项目来核算。
阅读 593
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固定资产变动,次月增加GPS,增加一些车子的配件,一起算固定资产可以吗?跨了一个月,那金额是原币金额那里增加吗?比如原来是10万,后面增加了一些配件5万,是在原币金额那里填写15万吗?
蒋飞老师
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提问时间:06/21 07:37
#财务软件#
你好!可以的,你的理解很对
阅读 593
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结算方式科目设置是往来款业务处理中初始设置工作的一项重要内容
朴老师
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提问时间:12/01 10:29
#财务软件#
同学你好 你的问题是什么
阅读 593
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有固定资产和累计折旧的数据 没有固定资产原值和资产累计折旧的数据 这是怎么回事
宋老师2
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提问时间:01/04 08:58
#财务软件#
你好,你看一下明细账。看有没有?
阅读 592
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老师,账、增值税企税都没有做。可以开发票吗?
金金老师
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提问时间:10/11 21:52
#财务软件#
这个肯定是不可以的不行
阅读 592
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减免企业所得税怎么填报,会计学堂上的题目
郭老师
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提问时间:05/23 16:01
#财务软件#
最后的那个利润是45万多的吗。
阅读 592
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老师,先填财务报表,再填企业所得税年度申报表吧
金金老师
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提问时间:04/08 14:45
#财务软件#
您好,是的,是这个意思的
阅读 592
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公司销户了但是没有回单怎么办
易 老师
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提问时间:03/24 12:21
#财务软件#
同学您好,可以找销户银行要的
阅读 592
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你好老师 我们是新创立公司 用的是用友T+ 是加工企业 我想问一下库存核算这一块我弄什么样的流程 谢谢
朴老师
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提问时间:09/27 11:26
#财务软件#
先在基础设置————存货——存货分类、存货档案(销售、外购、生产 耗用、自制、在制)中设置存货。 2. 然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注 意,计价方式选择移动平均法,并设置收发类别。 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账
阅读 592
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老师,金蝶软件想冲红一笔分录,是不是找到要冲销的分录后,在工具栏上点击冲销后再做正确的分录就可以了?
青老师
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提问时间:06/13 10:45
#财务软件#
你好; 是的。 你做借贷方不变; 金额直接负数红冲 ;在做正确分录即可
阅读 592
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资金帐薄印花税,是按注册资本交,还是实际入账交,刚接到税局电话,让交
郭老师
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提问时间:07/15 14:55
#财务软件#
你好,实际收到之后再缴纳就可以了。
阅读 592
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这个为什么选年度呀老师 他不是时间最长的吗 老师
鲁老师
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提问时间:06/12 12:45
#财务软件#
你好同学,这个你主要记住就行了。会计一般都是以年为一个区间
阅读 592
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请问企业所得税第二季度预缴,计提的分录是6月份做还是和7月份扣款一起做?
郭老师
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提问时间:08/06 16:02
#财务软件#
你好,在六月份计提,然后七月份支付
阅读 592
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之前一笔发票入账,借,销售费用推广费 进项税 贷,其他应付款。 现收到红票,将款项即将退回。是不是做分录 借,销售费用推广费(负数)贷,进项税额转出 其他应付款(负数) 之前入账的销售费用是要负数冲掉的吧?
邹老师
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提问时间:03/09 18:31
#财务软件#
你好,现收到红票,是做进项税额负数,而不是进项税额转出(是两码事,不要搞混了) 之前入账的销售费用,是冲销了
阅读 592
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请问在U8系统中运费发票怎么现付,有操作流程吗
朴老师
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提问时间:02/20 16:32
#财务软件#
当采购发票和运费发票同时到来时,操作流程如下: 1、先参照采购入库单生单,生成采购发票; 2、再做运费发票,运费发票的数量可为零或者具体的数量,还有具体要选择是应税内含还是应税外加(针对运费税制改革,应税内含就是运费税制改革前,应税外加就是运费税制改革后); 3、采购结算——手工结算——选单——全选——匹配; 4、分摊——结算 二、如果运费发票先到,建议先不结算,待采购发票到时,一起进行“手工结算”(结算步骤如上
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酒精厂工地拉管运费计入哪个科目?
小菲老师
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提问时间:10/13 14:55
#财务软件#
同学,你好 计入制造费用
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