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老师你好,建筑行业一般纳税人,账务处理的分录怎么写,麻烦老师发一个分录大全,谢谢老师,辛苦了!
cassie 老师
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提问时间:03/06 17:53
#建筑#
你好; 比如 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 2、工程完工结算时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 二、成本的核算 1、施工过程中发生的材料费 借:工程施工--合同成本-材料费 贷:银行存款(或库存材料等) 2、支付人工费 借:工程施工--合同成本-人工费 贷:现金(或应付职工薪酬等) 3、发生的机械费用 借:工程施工--合同成本-机械使用费 贷:银行存款() 4、发生的其他间接费用 借:工程施工--间接费用 贷:银行存款(或现金等 按照完工进度比例来结转 ; 结转成本 :借 主营业务成本贷工程施工-各个明细科目
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老师好,法院直接划走的款 怎么做分录、?施工方没有支付材料费,被起诉了 ·把我们账户钱直接划走了
王 老师
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提问时间:03/05 12:10
#建筑#
你好,根据起诉的文书上的金额确认 成本 或者营业外支出
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老师,如果工资每月10万、20万,分别怎么筹划个税,怎么避税?
冉老师
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提问时间:01/23 16:41
#建筑#
你好,同学 实务中有些企业,是按照,分离出来一部分报销,一部分走奖金
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老师,劳务派遣公司可以接收建筑劳务发票吗?
一鸣老师
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提问时间:01/17 08:48
#建筑#
你们和对方真实发生了劳务就可以
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老师,我们是建筑公司,对方给我们开经营租赁*租赁费可以吧
易 老师
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提问时间:12/22 16:40
#建筑#
你好,可以的, 没问题
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请问收到一张建筑服务的装修费,借方是记入管理费用-装修费?
一鸣老师
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提问时间:12/22 17:02
#建筑#
金额上万还是需要摊销的
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老师请问对公已付给下游单位款,下游单位一直不给开发票怎么办,时间过了3年了
宋老师2
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提问时间:12/19 13:26
#建筑#
你好,你如果不怕得罪人的话,你就直接跟他讲,他如果再不开,直接去税务局举报他们。
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直接找郭老师,老师,请问我们公司在不需要资质的情况下,栏杆专业分包可以签不?
郭老师
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提问时间:12/09 19:22
#建筑#
你好你有这个范围就可以
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请问对方开的是电子普票或专票,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章吗
张小宁老师
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章
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这个凭证连个明细科目也没有能行吗
艳子老师
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提问时间:11/15 18:21
#建筑#
您好, 是哪个凭证了,能发我看下吗?
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老师,小规模开专票现在是3个点吗?开普票还是一个点吗?免征到到什么时候才3点?
郭老师
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提问时间:11/14 15:05
#建筑#
专票、普票现在都是1%的税率,截止到2027年年底。
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公司车的车险发票可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:11/10 17:11
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
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建筑公司的印花税是怎么缴纳的?只按照施工合同缴纳一笔吗?还是按照开出去发票的金额缴纳?
郭老师
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提问时间:11/06 10:47
#建筑#
正常的按合同了,但是大部分企业他都是按照开发票的
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老师,我们的总包一直给我们打工程款,没让我们开票,这样对我们有没有什么影响呢
一鸣老师
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提问时间:11/03 09:24
#建筑#
你们按工程完工结算进度确认收入就是
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老师,我想问一下,工程节点付款清单与工程结算单,是一个单子么?都代表什么啊,哪个环节用的?
小宝老师
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提问时间:10/16 10:17
#建筑#
结算单一般都是工程。全面结束的结算。
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老师问下建筑施工企业购买的固定资产如挖机装载机工程已经完工了、还有一些项目在做但用不着这些机械其他项目签订了劳务分包合同、我现在这些机械折旧可以摊到现在的项目上吗?作为管理费用、有什么问题吗
向阳老师
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提问时间:09/19 22:41
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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税务注销,公司账户还可以用吗?
小宝老师
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提问时间:09/15 09:55
#建筑#
只要没有注销就可以用。
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请问建筑公司简易计税的项目,什么情况可以劳务分包抵扣?
郭老师
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提问时间:09/13 08:44
#建筑#
你好,只要简易计税的都可以差额抵扣
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老师好 我们是建筑企业,以成本来确定完工进度,或者由业务部门对工作量进行评估,确定完工进度。这样确定收入和税务报表的销售额不一致,是允许的吗?如果不允许 有什么好的建议吗
郭老师
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提问时间:08/27 08:06
#建筑#
有风险 最好一致起来 你发票提前开的吗
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老师,机构所在地河南省,项目再省外,跨区域涉税事项报告表不达起争点,需要申报不?具体流程是什么?
venus老师
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提问时间:08/25 17:10
#建筑#
您好,您需要在经营地预缴税费,然后再在公司所在地汇总申报
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**服务的管理费,算不算增值税范围
青老师
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提问时间:08/09 18:51
#建筑#
你好; 额外收取 管理费属于的
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老师,我们不是建筑行业,要是开9个点的安装、拆除发票的话,用异地缴纳税款么?
郭老师
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提问时间:08/08 08:09
#建筑#
你好,你只要开了建筑服务的,就属于异地工程,异地工程就得预缴,你不是建筑的,你有这个经营范围吗?没有经营范围,你能开出这种发票?
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主要本来增值税留抵大,又预交增值税,申报主表时24行老是比对不通过,可不可以,预交增值税的表四不填
郭老师
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提问时间:08/08 08:25
#建筑#
你不需要交税的,你的附表四只填写本期发生额就可以的,其他的不要填写预缴的,以后可以抵扣。
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老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
朴老师
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提问时间:08/08 10:28
#建筑#
同学你好 有收入就要结转 成本的
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建筑行业在本公司借款来冲成本怎么做账
刘倩老师
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提问时间:07/27 13:17
#建筑#
你好!没明白你意思。具体是什么情况
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买的铲子卷尺柴刀放那个科目合适啊?建筑企业
一鸣老师
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提问时间:07/27 10:42
#建筑#
根据用途计入相关的科目。
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异地分公司内部独立账套与总公司下独立账套怎么合并?
薛薛老师
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提问时间:07/26 00:22
#建筑#
尊敬的学员您好!合并是说只是合并报表,还是合并账套?如果是合并账套,可以把需要合并过来的那个的科目余额表的数据做凭证。
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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请问建筑行业买柴油,直接记工程施工-直接材料-柴油,还是记到原材料-柴油,再到工程施工
思顿乔老师
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提问时间:07/08 22:45
#建筑#
你好 建议先记录到原材料
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工程买材料发票,需要备注什么信息吗
郭老师
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提问时间:06/25 13:26
#建筑#
这个没有强制备注的,如果需要备注的话,你们自己协商就行。
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