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老师您好,捐款会计分录,对方未开发票
东老师
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提问时间:01/15 10:48
#建筑#
借,营业外支出贷,银行存款
阅读 433
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房地产企业收到回迁退回拆迁费会计分录
朴老师
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提问时间:01/15 10:22
#建筑#
当房地产企业收到回迁退回的拆迁费时,应做以下分录: 借:银行存款 贷:应收帐款-回迁安置 然后,房地产企业应将回迁退回的拆迁费与原先拆迁费的会计记录进行核对,以确保会计记录的准确性。如果回迁退回的拆迁费大于原先拆迁费的会计记录,应做以下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 如果回迁退回的拆迁费小于原先拆迁费的会计记录,则应做相反的分录。
阅读 577
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建筑公司装修办公室的设计费记什么科目?
大明老师
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提问时间:01/15 10:19
#建筑#
同学你好,如果金额小,就计入管理费用,金额大就计入长期待摊费用。
阅读 614
收藏 3
老师,我们**别人的公司,但是我们自己公司也发生了费用,结转到管理费用,需要设置什么二级科目呀
大明老师
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提问时间:01/15 10:18
#建筑#
同学你好,自己的费用按照具体的二级科目设置的。比如办公费,计入管理费用-办公费。便于未来查账。
阅读 558
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12月份收回的发票,没有开销项发票,1月份开了销项发票,如果把成本做到12月份里,那1月份不是要交税了吗?
东老师
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提问时间:01/15 10:09
#建筑#
你好你这个具体是什么发票?
阅读 623
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老师 ,工地上拿这样的单子来报销,一个月的生活费有几千,又没有发票,如何处理?有没有什么好的办法?
若素老师
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提问时间:01/15 10:09
#建筑#
正常按这个业务报销入账就可以了,没有发票的汇算清缴纳税调整。
阅读 602
收藏 0
老师你好,麻烦帮我算一下,比如一个月工资25000,你给我个公式,算一下需要扣多少个税,公式结果都算出来,谢谢
东老师
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提问时间:01/15 10:07
#建筑#
本月个人所得税=(本月收入+累计收入额-累计扣除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除)*预扣率-已交税额
阅读 582
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老师好,我是查账征收的个体工商户,23年10月给其他公司开了12万发票,这个钱转到其他个人账户上了,我怎么做账
棉被老师
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提问时间:01/15 10:07
#建筑#
你好 需要把开出去的发票做收入 把转到别人的账上的钱做其他应收款的哈
阅读 581
收藏 2
老师,请看附件图片,借方:工程施工-招待费 贷方:银行存款,这个科目的主表和附表流量选哪个呢?
郭老师
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提问时间:01/15 10:02
#建筑#
购买商品、劳务支付的现金。
阅读 469
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一般纳税人建筑装饰装修公司,,做劳务分包,可以开具3%普票吗
宋老师2
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提问时间:01/15 10:01
#建筑#
你好可以的,可以开3%。
阅读 635
收藏 3
老师,跟我合作的供应商他们的账户查封了,他们只能开票,不能收款,我们怎么走账呀
宋老师2
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提问时间:01/15 10:01
#建筑#
你好,你可以付现金给他。
阅读 413
收藏 2
应收账款对方不支付了坏账了,这部分计入营业外支出可以税前扣除吗?
郭老师
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提问时间:01/15 09:36
#建筑#
坏账损失在以下几种情况中企业所得税前可以扣除: 1、债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 2、债务人死亡,或者依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿的; 3、债务人逾期3年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的; 4、与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后,无法追偿的; 5、因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。企业实际资产损失,应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除;法定资产损失,应当在企业提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件,且会计上已作损失处理的年度申报扣除。
阅读 591
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老师,甲方代付乙方的工人工资,是按税后工资付给工人,那个税这部分就要支付给乙方,乙方代付个税是这样吗?
青老师
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提问时间:01/15 09:18
#建筑#
你好; 是的; 代付的话是要代扣个税的; 这个是乙方工人;乙方会代扣个税; 是的
阅读 629
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老师你好,麻烦发一份今年最新的个人所得税预扣率表
朴老师
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提问时间:01/15 09:16
#建筑#
同学你好 是这个表吗
阅读 561
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缴纳城镇土地使用税的会计分录
东老师
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提问时间:01/15 09:15
#建筑#
借应交税费应交城镇土地使用税 贷银行存款
阅读 567
收藏 2
建筑工地一般纳税人购买木方分录买回含税2万,怎么写分录?
一鸣老师
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提问时间:01/15 09:03
#建筑#
借:原材料20000 贷:银行存款20000
阅读 593
收藏 2
请问法院的划款在2022年 发票也是22年开的,但是由于项目上问题,2023年才拿到发票,是否可以做到23年呢?
阿斯多夫
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提问时间:01/14 19:38
#建筑#
同学您好,22年有做暂估费用吗
阅读 619
收藏 3
11月这边异地预缴税了一笔增值税83.04元,但在填写税额抵减情况表时,填写成了88.01元,且是11月已申报了增值税,请问题这边如何处理这种情况比较好?
玲竹老师
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提问时间:01/14 18:18
#建筑#
您好 最合适的是更正当月申报表
阅读 464
收藏 2
这一张平整的前两个分录用错科目了,可不可以只红字填写前两个分录,然后用蓝字更正。 不红字填写一整张凭证,可以吗?
小林老师
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提问时间:01/14 17:39
#建筑#
您好,如果支更正错误部分,可以部分调整,红字冲回一般是全部冲回
阅读 607
收藏 3
我们是查账征收的个体劳务服务社,2024年一月份收到甲方拨款20万元为23年劳务费,给甲方提供的工资表,这笔钱转到法人卡,但是这个钱取出来又转入甲方指定的个人账户去买房,(实际是拿房抵账,但是又走了人工费:)请问老师怎么做账
立峰老师
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提问时间:01/14 17:31
#建筑#
你好同学 借应收账款 贷主营业务收入 房屋过给我们后 借固定资产 贷应收账款
阅读 476
收藏 2
6月份的时候忘了结转,进项税和销项税了怎么办?
文文老师
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提问时间:01/14 17:23
#建筑#
现在做结转就可以了
阅读 625
收藏 3
老师好还没有结转咋数字对不上啊
易 老师
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提问时间:01/14 17:17
#建筑#
同学您好,同学您好,您好,您的具体 情况 是什么 ?
阅读 548
收藏 2
项目上的工伤保险和公证费,可以入成本吗?
东老师
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提问时间:01/14 16:57
#建筑#
你好,这种直接进入到管理费用
阅读 568
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小规模纳税人计提城建税,及附加乘以税率的数据用哪个
小样儿demo
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提问时间:01/14 16:18
#建筑#
同学你好,城市的城建税都是7%.教育附加3%.地方教育附加2%。如果你是小型微利企业,就全部再按50%
阅读 542
收藏 2
老师,你好,有个问题,双休,2023年12月上了6.5天班,怎么算这几天的工资?给个具体的公式
邹老师
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提问时间:01/14 16:16
#建筑#
你好,这几天的工资=月度工资金额*6.5/单位执行的月工作天数
阅读 605
收藏 3
老师好,请问一下,一个建筑公司股东3个人(其中一个股东是另外一个劳务公司的老婆,劳务公司可以给建筑公司开票吗?),有没有风险?
金金老师
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提问时间:01/14 15:43
#建筑#
您好,这个是可以的,没事
阅读 604
收藏 3
老师,施工合同上没有明确有合同金额,但承包金额写了按包工包料方式,这种方式怎么结算工程金额呢?
金金老师
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提问时间:01/14 15:40
#建筑#
您好,这个的话,有承包金额是把
阅读 578
收藏 2
老师好!我已经反结转了,真么明细里面还显示结转啊?
玲竹老师
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提问时间:01/14 15:35
#建筑#
您好 请问您说的财务软件吗 您退出后再进入呢
阅读 455
收藏 0
收到以前年21年度虚开的工程发票10万,报表上已经调增缴纳了增值税,和企业所得税,现在在今年做分录应该怎么做?
郭老师
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提问时间:01/14 13:57
#建筑#
借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
阅读 586
收藏 2
进项税转出科目需要做结转吗?
艳子老师
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提问时间:01/14 13:35
#建筑#
您好, 要的, 借:应交税费-未交税费 贷:应交税费-进项转出
阅读 532
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