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老师,7月份支付年费款项,借:预付账款,贷:银行存款。每月进行摊销,借:管理费用,贷:预付账款。那么,11月收到发票,11月的发票可以直接附在7月凭证后面么?还是11月单独做一张收到发票的记账凭证,如果11月做一张收到发票的凭证,会计分录怎么做?
青老师
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提问时间:12/01 09:43
#财务软件#
你好1; 只要你分摊的金额与你发票总额是一致的;那么直接付7月后面附件去 (你们是丛7月开始产生的费用嘛 )
阅读 1537
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工会经费需要计提吗?怎么计提
一鸣老师
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提问时间:12/01 09:38
#财务软件#
工会经费需要计提,按应付工资*2%
阅读 630
收藏 3
这金蝶为什么显示这个,出现什么问题了
小宝老师
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提问时间:11/30 21:57
#财务软件#
你好,先检查加密狗有没有插好,没问题的可以尝试换个USB接口试试,还不行的话就是您的账套数量到了限制的数量
阅读 1645
收藏 7
机顶盒是啥呀,为什么是低值易耗品呢
小宝老师
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提问时间:11/30 21:43
#财务软件#
你好,您这个具体的业务内容是什么,可科目是和主营业务相关的成本,有没有业务内容呢
阅读 391
收藏 2
为什么这两个金额不一样呢
小万老师
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提问时间:11/30 20:55
#财务软件#
同学你好,上面表格的**金额是下面11222+1610+60.后面还有2个**收款金额哈
阅读 456
收藏 2
老师,设置u8指定现金流量时,这些接待方向怎么选?
文竹老师
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提问时间:11/30 18:20
#财务软件#
亲,这个就和你正常做凭证一样呀,比如现金做借,就选择流入呀。
阅读 684
收藏 3
8月建厂,8.9.10.11,这4个月没有盘库的原材料小件和库存成品的期初余额数,11月底盘库,出来了库房期初数,在12月份开始立账,这期间8.9.10.11月这4个月发生的事用去管吗
青老师
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提问时间:11/30 17:58
#财务软件#
你好; 意思是12月建账; 那么你就得用你11月末的期末库存数据来建账 ; 之前的就不用处理的; 除非你之前 的数据不对; 你就得调整
阅读 472
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某公司发行面值为1000元,票面利率10%, 期限5年,且到期一次还本付息的债权,采用单利法计息,发行价格为1050元。甲投资者有能力投资,但想获得8%以上的投资报酬率,. 要求计算确定甲投资者是否可以投资购买该公司债券?
球球老师
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提问时间:11/30 17:55
#财务软件#
题目计算中,请稍候。
阅读 1592
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老师 以前使用用友软件 可以直接导入快账软件做账吗?
易 老师
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提问时间:11/30 17:44
#财务软件#
同学您好,不可以 1. 不可以把用友软件做好的以前的账迁入到快账软件 老师好! 2. 你是导不了的,要找专业人士,一般情况下他们是不相容的。
阅读 1596
收藏 7
这怎么和手工账的结果不一样,怎么金蝶出来的数值本期金额成了本年累计金额,我这个设置有没有问题
木木老师
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提问时间:11/30 16:01
#财务软件#
因为那个是从年度中间进行建账的,所以说你这个本期发生额和本年累计发生额,他的数据是一致的。
阅读 851
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商业折扣和现金折扣的会计分录如何填写?
木木老师
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提问时间:11/30 15:40
#财务软件#
商业折扣的话,直接按照折扣的金额去确认营业收入就行了,现金折扣计入财务费用。
阅读 1430
收藏 0
老师,你好,签了设备租赁合同,这个怎么核算成本的
青老师
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提问时间:11/30 15:35
#财务软件#
你好; 你们设备 是自己的固定资产; 用折旧额和维护费 计入成本去
阅读 1029
收藏 4
老师 金蝶专业版那个财务软件怎么用呀
新新老师
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提问时间:11/30 15:34
#财务软件#
你好 这个打字也没法说 学堂有软件 课程可以先看一下具体哪块不会再具体追问
阅读 1600
收藏 7
发工资时,个人承担的不应该是其他应收款下降吗,为什么是其他应付款增加
一鸣老师
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提问时间:11/30 15:23
#财务软件#
你好,这个分录是先从发的工资中扣除来支付尚未付的个人社保,就是其他应付款增加
阅读 625
收藏 3
以现金购买办公用品、以银行存款采购材料、以银行存款采购一台电脑、车间生产产品领用材料、销售商品取得销售收入、计算本月职工工资(其中事假扣款按每天基本工资的80%计算,每月工作25天)、计提固定资产折旧、结转商品的销售成本、结转期间损益、计提企业所得税(所得税税率25%) 1.请根据以上资料说明在用友U8中完成上述核算需要进入哪些子系统,并详细说明以上系统的功能。
文竹老师
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提问时间:11/30 14:52
#财务软件#
老师正在处理,请稍等
阅读 444
收藏 2
从2022年12月开始立账,这个原材料盘库小件数,和库存成品数要入财务软件里用哪两个科目,这个财务软件没有进销存,这个用分录入盘库的期初余额怎么去做
朴老师
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提问时间:11/30 13:42
#财务软件#
同学你好 这个就用原材料和库存商品
阅读 558
收藏 2
老师,金蝶专业版,库存商品开启数量金额式,录入凭证时,数量输入不上去是怎么设置呢
青老师
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提问时间:11/30 13:09
#财务软件#
你好; 你去看看是不是设置的不对 ;
阅读 976
收藏 4
老师,自然人电子税务局操作,实际工作中用到吗?
朴老师
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提问时间:11/30 13:07
#财务软件#
你是报个税还是什么操作呢
阅读 1035
收藏 4
请问老师这个应交税费建账的时候怎么就是对不上—7972.02呢
朱立老师
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提问时间:11/30 12:47
#财务软件#
你好 对着呢 应交税费是一级科目 =应交增值税+城建税 应交税费-应交增值税是二级科目
阅读 440
收藏 2
固定资产清理是借减贷增还是借增贷减
郭老师
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提问时间:11/30 12:42
#财务软件#
借方登记固定资产转入清理的净值和清理过程中发生的费用;贷方登记出售固定资产的取得的价款、残料价值和变价收入。其贷方余额表示清理后的净收益;借方余额表示清理后的净损失。清理完毕后净收益转入“营业外收入”账户;净损失转入“营业外支出”账户。
阅读 1717
收藏 7
从2021年后 用金蝶单机版做账,2020年以前的手工帐 可以补入金蝶系统吗?怎么补?
小菲老师
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提问时间:11/30 12:24
#财务软件#
同学,你好 可以补,时间选择2020年,一笔一笔补录入
阅读 842
收藏 4
老师金蝶标准版12.0显示不了会计科目怎么办
木木老师
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提问时间:11/30 11:28
#财务软件#
你好,同学 是否引入了科目
阅读 1001
收藏 0
双倍余额递减法最后两年的话会改为年限平均法,再改为年限平均法之前计算折旧额时不考虑预计净产值,那2023年和2024年不才是最后两年,这怎么从2021年开始就计算预计净残值了,不懂
小林老师
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提问时间:11/30 11:20
#财务软件#
您好,21年没考虑净残值
阅读 883
收藏 4
老师你好,进项转出科目月末有余额的吗?
朴老师
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提问时间:11/30 11:07
#财务软件#
同学你好 这个结转到转出未交增值税了
阅读 679
收藏 3
就是刚成立的公司,买什么财务软件既可以报税也可以记账加进销存,他们给我推荐云星辰不能报税,被坑了
王超老师
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提问时间:11/30 10:42
#财务软件#
你好 根据你的描述,建议你选择E代账,这个你做完账,可以自动取数
阅读 1767
收藏 7
老师,请问金蝶标准版,如何将明细账引入银行对账单呢
青老师
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提问时间:11/30 10:26
#财务软件#
你好; 在主控台,点击【财务会计】→【现金管理】→【银行存款】→【银行对账单】;2/5在”银行对账单“界面,点击【引入】;3/5在”从文件引入银行对账单“界面,点击【打开文件】;4/5在“打开”界面,选择银行对账单【文件】,点击【打开】;5/5打开文件后,点击【刷新计算结果】→【引入】即可。 你试试
阅读 687
收藏 0
老师,请问金蝶标准版,如何将明细账引入银行对账单呢
小周周老师
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提问时间:11/30 10:22
#财务软件#
如何引入银行对账单 请按下列步骤操作: 1、单击【出纳管理】→【银行对账单】,输入过滤条件后打开银行对账单窗口; 2、单击【文件】→【引入银行对账单记录】,打开引入银行对账记录窗口; 3、单击选中银行对账单文件存放路径,单击【打开】按钮即可引入。
阅读 1683
收藏 7
固定资产的期末余额是多少?
悠然老师01
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提问时间:11/29 21:27
#财务软件#
学员你好,固定资产期末余额921973.11-5323.96累计折旧=916649.15 账面价值就是916649.15
阅读 283
收藏 1
预付账款的期末余额为什么是5604呢
森林老师
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提问时间:11/29 21:20
#财务软件#
预付账款的期末余额应该是看预付账款和应付账款的明细账里有借方余额的, 所以预付账款的期本余额是奔腾加中石化的借方余额,4404+1200
阅读 499
收藏 2
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗
郭老师
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提问时间:11/29 20:39
#财务软件#
这里放的借方负数是因为费用的发生额,他是在借方,如果你发的贷方的话影响你的科目余额表和利润表不一致,所以放到借方负数来表示
阅读 921
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