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老师,请问下员工旅游那个费用,是需要填加到工资里面申报个税吗?
文文老师
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提问时间:08/24 16:11
#税务师#
严格按个税法,需要并入工资申报个税
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请问物流运输交什么税?
王超老师
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提问时间:08/20 20:03
#税务师#
你好,主要是缴纳增值税,附加税和企业所得税
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一个费用,每月摊销,那税怎么办?也是每月摊销吗?
艳子老师
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提问时间:08/11 21:45
#税务师#
您好, 税直接抵扣就可以了
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考完中级,建议报税务师哪两门,相对于重合度高。好通过。
一鸣老师
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提问时间:08/11 15:45
#税务师#
只有开税务师的会计了哈
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直接冲了卫材成本,增值税申报表和企业所得税申报表要改吗
艳子老师
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提问时间:08/02 21:33
#税务师#
您好,你是什么时候冲的?
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个体户开普票是1,能开3%吗
文文老师
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提问时间:08/01 16:31
#税务师#
个体户开普票是1%,也可以放弃1%,开3%
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老师,支票要做帐吗?!
一鸣老师
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提问时间:07/12 08:42
#税务师#
你是开了支票还是,取的了支票?
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老师不太明白ab不就是解释中的证劵和保险行业吗?为何a可以实际扣,b选项不也是实际扣嘛?
罗雯老师
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提问时间:06/15 15:37
#税务师#
保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出,不超过当年全部保费收入扣除退保金等后余额的18%(含本数)的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过部分,允许结转以后年度扣除。
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延期交房付的违约金可以税前扣除吗?
新新老师
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提问时间:06/12 19:03
#税务师#
你好是可以扣除的
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租赁合同中免租期属于增值税视同销售吗
东老师
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提问时间:06/04 09:55
#税务师#
你好,免租期属于增值税视同销售的。
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老师委托外单位加工商品和企业接受外来原材料加工制造的代制品都是企业存货,我不懂的是委托加工物资是我给别人提供原材料加工完了给我,这是我企业存货,但是接受外来原材料那个是别人提供材料给我,我只负责人工场所怎么也是企业存货呢
青老师
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提问时间:05/25 11:18
#税务师#
你好; 因为这里面加入了本企业的人工、设备等的投入。代制品、代修品都是加入了本企业的生产劳动进去的。所以算企业的存货。
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我想问下这题 那400万的未分配利润怎么处理?
一休哥哥老师
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提问时间:05/11 23:06
#税务师#
在股权转让前实施利润分配,股东获得红利,而公司的资产价值相应减少,股权转让价款也会相应减少。
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2023年的税务师几月份考试
文文老师
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提问时间:05/11 09:26
#税务师#
2023年税务师考试时间为2023年11月18、19日
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老师就是说暂时不给付现金挂账摘要栏写报销某某人还是写挂账某某人
郭老师
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提问时间:05/08 11:10
#税务师#
你好,挂账某某人,你没有支付的,不应该写报销。
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投资给我们的房屋,已经用6年了,我才入账,要做实收资本吗,折旧怎么提呢,可以说下分录吗
郭老师
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提问时间:04/27 10:54
#税务师#
你好,对方给你开了发票吗?还有你们的章程里面有房屋出资吗?
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请问老师,民非企业,计提业务招待费的收入基数,都包含什么的,我看了账面主营业务收入收入有房租收入、其他业务收入:存款利息收入,营业外收入?
郭老师
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提问时间:04/15 18:51
#税务师#
有房租收入、其他业务收入
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纳税类型问题,不会做,望解答。
暖暖老师
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提问时间:01/13 01:33
#税务师#
你好需要计算做好了发给你
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老师,非独立个人是啥意思呢
王雁鸣老师
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提问时间:10/29 17:21
#税务师#
同学你好,非独立个人就是雇员的意思。 非独立个人劳务是“独立个人劳务”的对称。指受雇或受聘的雇员或职员的劳务活动。划分独立个人劳务和非独立个人劳务是确定劳务所得征税的基础。
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在线教育平台免费提供试听课程,不就是免费向社会公众提供服务吗,为什么属于视同销售呢
泡泡酱老师
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提问时间:11/30 00:22
#税务师#
你好 这属于在线教育平台无偿提供给其他单位或者个人的一项服务,应该视同销售缴纳增值税,社会公众一般是指的集体公众,但是听课这是针对某一部分人
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老师这个题扣除限额应该是9612,允许扣除的是不是9000啊
税法老师
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提问时间:07/15 16:24
#税务师#
应该是9000,但这道题目给的选项没有9000这个选项,如果是考试时可以理解为计算的是允许扣除的限额。
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老师,为什么配股没有相应的经济资源的流入?配股是向全部现有股东,以低于当前股票市价的价格发行普通股,这不是说明股东也要付钱吗?只是价格低于当前市价?
木木老师
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提问时间:08/03 17:04
#税务师#
这个配股的话,就相当于是个原来的股东在给他股票,那么这个股票在市场上面是有价值的呀,就相当于是给了他有价值的股票。这个不用付钱啊,就是把这个股票给到原来股东。
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A公司为一家生产性企业,财务制度健全,可以提供税局所需各种会计资 料。假设该公司2021年销售收入为480万元,可抵扣购进金额300万元,以上金额均不含税,增值税税率为13%。请问该如何筹划,使得该公司缴纳的税负较少。
鲁老师
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提问时间:06/08 12:52
#税务师#
你好,1.可以提前采购2022年所需的材料成本,来抵扣2021年的增值税。2.如果公司有研发费用,可以把一部分支出列入研发费用,研发费用可以加计扣除,减少企业所得税扣除
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我们做网店的,流水非常大,主成本占一半,其他各种费用基本一半,利润很低接近2--4个点,目前是一般纳税人,主成本均可取得专票,费用基本无票。有可以节税的方法吗
冉老师
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提问时间:06/04 17:55
#税务师#
你好,学员,费用的话,可以找类似发生额的替票的
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50+5是是为啥呀?没有看懂啊老师,求交
立峰老师
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提问时间:09/19 17:43
#税务师#
同学你好 50是销售的A型摩托车。另外5辆是移送福利部门使用的视同销售。 所以是50+5辆。
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企税税收优惠,小型微利企业 应纳税所得额不超过100的部分,不是减按12.5%吗?怎么这儿会是25%。
税法老师
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提问时间:10/05 21:24
#税务师#
您说的是实际税率2.5%吗?减按12.5%*20%=2.5%
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企业所得税亏损的弥补,为啥有的表述为“五年弥补期是以亏损年度的第一年度算起”也是正确的,五年弥补期应该以亏损年度的下一年度算起
税法老师
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提问时间:11/11 22:16
#税务师#
五年弥补期应该以亏损年度的下一年度算起 您说五年弥补期是以亏损年度的第一年度算起,可以将具体的题目找一下,我们再有针对性的核实一下,谢谢!
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为什么不用公式,收取房屋租金每次(月)收入不超过4000元的,应纳税所得额=每次(月)收入额-扣除项目-修缮费800为限)-800元
税法老师
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提问时间:11/10 00:55
#税务师#
答案有误,应该是(1000-800)*10%*9 按照正确的答案理解一下吧
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老师这道题怎么选?b答案选吗?
蒋飞老师
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提问时间:08/11 12:14
#税务师#
你好!B需要选择的,股票筹资额记入所有者权益,是企业自有资金。人们常说家大业大,别人才能看得起。就是这个意思。
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老师,请问一下这个案例题中的2小问,为何D是错的,意思破产后,财产保全解除,而诉讼程序要中止,这个诉讼,无论是破产前提出的,还是破产后提出的,都是中止吗?意思D选项基院只能是受理,但暂时中止吗?
小默老师
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提问时间:11/20 21:22
#税务师#
你好同学,破产宣告后才判决驳回债权人诉讼请求,破产受理时,应该中止审理
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老师,您好个体工商户小规模核定征收税费怎么算呢
艳子老师
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提问时间:06/29 15:29
#税务师#
你好 不用算 固定一个月多少税 按收入核定的 收入*利润率*所得税税率
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