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老师好!建筑公司交物业公司物业费、电梯电费、其他费用分别入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:05/11 10:38
#建筑#
这些都是办公室发生的,计入管理费用
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老师好,劳务派遣公司开过来的发票。贷方是做到应付账款还是应付职工薪酬呀?
一鸣老师
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提问时间:05/08 10:21
#建筑#
贷方是做到应付账款
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门窗加工材料费和人工费的比例
一鸣老师
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提问时间:05/07 09:48
#建筑#
你好,这个是没有固定的比例哈。不同的公司,不同的门窗加工,费用比例都不同的。
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请问甲方用没有产权的停车位抵工程款给我们,这种停车位我们记账计入什么科目?
易 老师
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提问时间:04/20 22:17
#建筑#
同学您好,你好,借无形资产贷应收账款。
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施工方工地厨房买菜计入什么科目?
星河老师
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提问时间:04/07 10:18
#建筑#
同学 一、工程施工期间无偿提供给职工的饮食应作为职工薪酬的一部分, 1、按职工提供服务的受益对象计入有关成本费用时. 借:工程施工--合同成本(施工人员) --间接费用(管理人员) 贷:应付职工薪酬--工资、奖金、津贴和补贴 2、支付饮食费用时 借:应付职工薪酬--工资、奖金、津贴和补贴 贷:银行存款或库存现金 二、如果饮食是由单位的职工食堂提供,也可以作为职工福利费开支. 1、按职工提供服务的受益对象计入有关成本费用时. 借:工程施工--合同成本(施工人员) --间接费用(管理人员) 贷:应付职工薪酬--职工福利费 2、补贴给食堂时 借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:银行存款或库存现金
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老师好,请问建安企业甲供材料的项目怎么缴增值税、附加税、印花税、所得税?
郭老师
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提问时间:06/17 10:31
#建筑#
你好,是小规模的吗?如果是的话,增值税3%,附加税12%,印花税万分之三,所得税0.2%。 增值税收入减去分包款)/1.03*3% 如果是小型微利企业,附加税和印花税可以减半。
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老师,我们公司要用监管户支付材料款,那么供应商开票给我们的时候,我们的开票信息哪里账户信息是用基本户的,还是要改成监管户的账户信息?谢谢
郭老师
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提问时间:06/29 16:51
#建筑#
不用的,还是基本户的信息就行。
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老师好!在建工程下面二级明细一般都有啥呢
辜老师
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提问时间:08/18 11:11
#建筑#
可以根据需要设置人工费、材料费、机械使用费、其他直接费。
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老师,您好,建安企业的所得税是按开票金额的老师,您好,我们签订工程施工合同,付款方式是工程开工付合同价款的50%,完工验收合格后付到工程价款的97%,扣留3%作为工程质保金,请问对方可以按合同总价一次性开一张发票给我们吗?
一鸣老师
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提问时间:11/08 16:53
#建筑#
可以的,没问题的哈
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老师,关于总分扣管理费问题,税前下浮是指含税价还是不含税
蒋飞老师
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提问时间:08/05 07:42
#建筑#
你好!从计算表,可以推测出,税前下浮是指含税价的。(实践中,双方是可以协商的)
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总公司签订合同,分公司可以开票吗?实际做事的也是分公司
邹老师
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提问时间:08/17 16:03
#建筑#
你好,是不可以这样操作的
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老师,现在来了一家公司,内部的账从好几年前就没有,老板不知道,如果叫我补,这种还能留下吗,外部的账都还不知道给有什么问题的
朴老师
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提问时间:11/03 10:51
#建筑#
同学你好 内账不被发现就没事 单独一个办公室做内账
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收到一张2021年12月28号开的专票,专票在开具之日起多少天有效?
一鸣老师
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提问时间:12/21 16:36
#建筑#
你好,这个认证没有时间限制
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请问老师,2020年9月入账的一辆原值257010的车辆,预计使用15年,采用年数总和发和双倍余额递减法计提折旧,到2022年5月,折旧额怎么算啊
小万老师
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提问时间:06/05 10:43
#建筑#
同学你好,年数总和法的话,2020年的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*15/12*3=8031.56,2021年的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*15/12*9+257010/(15*(15+1)/2)*14/12*3=31590.81,2022年1-5月的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*14/12*5=12493.54,截止到2022年5月的累计折旧额=8031.56+31590.81+12493.54=52115.91。 双倍余额递减法,2020年的折旧额=257010*2/15/12*3=8567,2021年的折旧额=257010*2/15/12*9+(257010-257010*2/15)*2/15/12*3=33125.73,2022年1-5月的折旧额=(257010-257010*2/15)*2/15/12*5=12374.56,截止到2022年5月的累计折旧=8567+33125.73+12374.56=54067.29
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增值税申报完了,但是还没缴费完成,可以去Ukey反写监控了吗?通常是不是马上申报完就可以反写监控?
文竹老师
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提问时间:11/15 00:16
#建筑#
是的亲,可以的。 以上仅供参考,每个地区可能不太一样,您可以电话咨询税盘24小时客服。
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建筑业,发放工资后,再结转施工成本,这样做对吗?施工成本和工资是不是一个意思,可以这样结转的吗?
郭老师
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提问时间:11/02 14:30
#建筑#
你好,借工程施工贷应付职工薪酬工资,这应该是计提的,确认收入之后再结转到主营业务成本。
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老师,员工的专项附加扣除在上一个公司已经离职了,怎么让他把这个专项附加转到现在的公司
冉老师
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提问时间:08/10 09:59
#建筑#
你好学员,这个员工自己在个税APP维护即可的
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资产负债表里面实收资本是0,所有者权益合计有金额,实收资本是看哪个金额呢
一鸣老师
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提问时间:12/14 17:51
#建筑#
就是看实收资本的金额呀
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老师,我公司属于集体企业,新建一幢房屋,现在已完工,需要计入固定资产,但是资金由上级行政单位拨付到我公司付工程款,但是到现在资金还未拨付,我公司还垫付了一部分工程费用,我计入固定资产的分录如何处理,还有垫付的如何处理呢?注意该固定资产是计入我公司名下。
立峰老师
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提问时间:12/14 10:41
#建筑#
同学你好 我们是一般纳税人,还是小规模
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老师不能税前扣除是不是比如今年主营业务收入10000 主营业务成本5000 其中成本都是没有发票的,年终汇算就10000*0.25交税,而不是(10000-5000)*0.25。一分钱都没法抵扣,全额纳税
新新老师
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提问时间:12/15 10:29
#建筑#
没有成本票的,要调整出来交所得税。
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工地上施工挖土是个人,个人去税局代开发票,我们公司付款到他个人账户,可以吧?
郭老师
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提问时间:09/13 15:06
#建筑#
可以的,可以这么做的
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请问老师建筑总公司在南京,分公司在淮安,是不是分公司淮安的项目都需要办外经证?
郭老师
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提问时间:12/07 08:46
#建筑#
总公司施工的话需要开外经证, 分公司在淮安,他在淮安不属于异地,不需要办外经证
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老师,一般纳税人施工企业8月份开出去的劳务发票是3%简易征收300万,收到劳务发票200万。请问当月申报纳税时进项税额不可以抵减当月的销项税额吗?不能抵扣的话是不是先留抵,等下个月开具9%工程款时再抵减进项税?感谢好评!
郭老师
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提问时间:09/16 09:47
#建筑#
好,这个200万是对应的简易计税300万的吗。
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异地施工收到预收款,只需预交增值税吗?那其他税种的预交时间是?
立峰老师
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提问时间:11/06 17:35
#建筑#
同学你好 增值税及附加、印花税、个税都会同时被预征的。
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请问,消防改造公司进来的采购材料可不可以不入库直接做主营业务成本?有些材料可能用不完下次接着用但是账上没有库存 实际可能会有几个库存 这种怎么办
宋生老师
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提问时间:08/21 15:43
#建筑#
你好,这么说吧。你账上没有库存,说明账上做的不对。不应该这样做。
阅读 599
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老师,您好,我想问一下,企业工商年报全年实际纳税总额是从申报期几月份开始算的啊,比如说2024年度,是包含2023年度12月份的申报吗?12月份的纳税额是算2023年还是2024年度?
宋生老师
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提问时间:06/24 08:30
#建筑#
你好,正常是不包括的,是按所属期来的。
阅读 599
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甲方以抵房子的方式给工程款,账务怎么处理
宋生老师
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提问时间:11/01 10:42
#建筑#
你好,你现在是做哪一个哪一方的凭证?
阅读 599
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老师连续12个月不超500万 从哪里查看看超没超
刘艳红老师
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提问时间:10/02 15:27
#建筑#
您好,在电子税务局上面可以看,一般税务局会打电话给你的
阅读 599
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你好老师我想问一下,开出发票了,但是款项收不回来了怎么入账?科目分录怎么记?有不再支付工程款协议
家权老师
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提问时间:08/03 14:43
#建筑#
正常计入应收账款,不能收回时转入营业外支出
阅读 599
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评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报不予以评A,请问这个要怎么写申请复评,其他原因说明要怎么写呢?
郭老师
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提问时间:05/03 10:05
#建筑#
你好,你是什么原因扣除的?
阅读 599
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