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老师好:A单位注册资本1000万元,资产负债表的实收资本220万元,对外承担的债务是按1000万元算还是220万元算?谢谢老师!
东老师
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提问时间:06/14 18:27
#建筑#
您好,是按照1000万来承担责任的。
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一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
青老师
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提问时间:06/13 10:15
#建筑#
你好 ; 那你要里一个明细表才行的; 个人代收了多少 ; 实际是什么业务 ; 代付了多少 ; 还有多少余额; 你要理清楚这个; 你才能去判断 到底是欠了钱还是什么情况
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收到预付工程款怎么做记账凭证
王超老师
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提问时间:06/07 20:57
#建筑#
你好 请问一下,你们是普通企业,还是建筑公司
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单位要求报销必须开具发票,才能报销,有开具收款收据,有开具人名称,电话,商品名称,规格,数量,金额,可以报销吗,收款收据可以抵扣进项税额吗,为什么非要开发票才能报销,好处在哪里?
东老师
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提问时间:06/06 05:31
#建筑#
您好,因为发票是费用的合法凭据
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9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
刘倩老师
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提问时间:06/05 10:16
#建筑#
你好这个不一定。开外经证,然后外经证有效期内都可以去。 每个省的操作不一样,你可以直接打电话给当地12366,他们会告诉你具体点击哪里的。
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老师企业工商年报时间是6.30号截止吗
金金老师
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提问时间:06/03 15:53
#建筑#
您好,对的,是这意思的
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我们工资薪金计提错了,能不能12月份一笔红字然后重新计提?
艳子老师
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提问时间:06/02 20:40
#建筑#
您好,可以按你说的这样的来做
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老师,我呢是房开公司,3栋楼签了两个合同,对方给我们开的1500万工程发票,是3栋楼合计的。这种发票要的不,需要分别开两个合同对应的发票不,老师
邹老师
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提问时间:05/29 17:32
#建筑#
你好,是可以这样开具发票的。 没有规定合同和发票必须一 一对应的
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老师下午好,开机械租赁发票可以不用备注项目名称吗
新新老师
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提问时间:05/29 15:22
#建筑#
机械租赁不需要备注。
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建筑**单位 我单位代开100万工程发票,(需要施工单位提供65000的进项同时94万的成本),现在施工单位只提供了84万成本,差10万。这样会影响所得税。我这边要怎样操作
郭老师
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提问时间:05/26 20:53
#建筑#
查账征收的影响 有利润的会多缴纳的
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老师,建筑行业,对上游开工程款9个点,那么扣除分包款这块是包括劳务,机械租赁,材料,都可以取得的发票作为预缴税款的分包扣除额吗?还是说材料不可以?
一鸣老师
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提问时间:05/24 14:00
#建筑#
只要你们是一般计税项目都可以抵扣的
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异地工程支付土地租用费,没有任何票据,只有土地租用协议书,要怎么入账?
小天老师
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提问时间:05/20 17:31
#建筑#
您好,没有票据是不行的。咱自己凭合同、付款方证明可以到当地的地税分局(所)开具发票
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老师,请问收到商业保理利息该如何作账?
文文老师
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提问时间:05/19 14:18
#建筑#
借:财务费用(红字) 借:银行存款
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甲方给的按比例先给的预付款,是挂预收账款还是工程结算
朴老师
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提问时间:05/19 15:45
#建筑#
同学你好 最后结算时,先给的钱是预付工程款,在总决算时算在总款项里。即总款项减去先前预付款即最后所剩余款
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老师好!建筑公司交物业公司物业费、电梯电费、其他费用分别入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:05/11 10:38
#建筑#
这些都是办公室发生的,计入管理费用
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老师您好,建筑行业**人员在本单位不给发工资,只给上社保,在个税系统里把单位部分的社保填写在应发收入那里,个人的部分填写在专项扣除里面,都是按社保金额来计算出来的数,这样填完后,实发工资就是0元,这样报个税,年底会不会影响**人员的汇算清缴,使这些员工多交个税钱。
朴老师
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提问时间:05/10 18:54
#建筑#
同学你好 是工资个税吗
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建筑施工企业购买的雨鞋、手套等劳防用品先录库,后续再哪个工地需要再领取,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/09 15:34
#建筑#
借工程施工间接费用,贷周转材料。
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建筑行业当天网上办外管证,当天办当天就交税可以吗
金金老师
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提问时间:05/06 15:11
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
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老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
朴老师
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提问时间:04/26 15:19
#建筑#
同学你好 你这个按照你的收入和你的成本填写
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农民工工资专户办下来后怎么发工人工资
一鸣老师
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提问时间:04/25 14:42
#建筑#
收集卡号,直接打上卡就是了
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本年度工程施工人工成本多入账了且已经结转成本,怎么调整分录?主营业务成本、工程施工-直接费用-劳务费、应付职工薪酬-临时工工资是要调整的三个科目
玲竹老师
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提问时间:06/30 12:18
#建筑#
您好 把当时的分录多入账的金额红冲就好了 借 工程施工-直接费用-劳务费 借方红字 贷 应付职工薪酬-临时工工资 贷方红字 借 主营业务成本 借方红字 贷 工程施工-直接费用-劳务费 贷方红字
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老师你好,小企业会计准则装修公司,半路建账,录期初余额时漏记了一个收定金的业务,现在要退回定金,这个会计分录怎么做
青老师
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提问时间:06/08 17:41
#建筑#
你好; 你之前 不平衡 是计入利润分配去了。 你调整 借其他应付款贷 银行存款 ; 借 利润分配-未分配分配 贷 其他应付款
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老师您好,麻烦问一下,刚成立小规模建筑行业,法人已到退休年纪,该单位不给缴纳社保可以吗
易 老师
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提问时间:10/28 21:40
#建筑#
同学您好你好,可以的, 没问题
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老师老板的亲戚在我公司任职,我公司给发的工资缴纳的社保!他自己又成立了个体工商户!这样没啥影响吧!
一鸣老师
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提问时间:12/14 11:08
#建筑#
没影响的哈,你们正常申报就是了
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老师:人工费、机械使用费、机械租赁费、工程施工,期末全部转入存货了,需要再做一个啥分录呢
青老师
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提问时间:12/19 17:54
#建筑#
你好; 你实际是建筑工程公司吗 ; 你要 结转 也是转主营业务成本 ; 除非你没有结转部分 ;在工程施工的余额会计入负债表的存货栏次去的
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建筑业项目涉及的平台服务费计入什么明细科目
邹老师
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提问时间:06/29 09:19
#建筑#
你好,涉及的平台服务费,能做个具体的解释吗?
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老师,帮我看一下我的这个营业范围可以开建筑服务*机械租赁服务吗
青老师
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提问时间:12/16 15:06
#建筑#
你好; 你是机械租赁带人了吗??? 因为单纯的机械租赁 不能开建筑服务大类的
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老师,建筑行业中的施工合同做账时可以当原始凭证使用吗
一鸣老师
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提问时间:08/06 08:39
#建筑#
那个建议合同单独保管,你可以在凭证上备注合同编号
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老师,分包收到得发票结转成本,主营业务成本二级科目应该选哪个,谢谢
新新老师
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提问时间:07/07 16:25
#建筑#
分包成本就可以。这样设置。
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老师,我们是建筑施工企业,给客户购买了一台设备并安装,那么这台设备我记到什么科目里面?因为工程施工科目里面有二级科目:人工费、材料费、其他间接费用和直接费用。我应该记到什么科目?
辜老师
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提问时间:09/26 14:11
#建筑#
这个设备是用在项目上的话,可以计入材料费里面的
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