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你好,申报增值税最后显示异常,附表四我手动填写上了,主表自动填
郭老师
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提问时间:10/18 11:26
#建筑#
你好,你看一下预缴的税款所属期是几月份?
阅读 580
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某工程项目2022年底让提供专户代发名单,在这月打来劳务款,发现2022年底的几个月没帮代发,而当时已做账代发工资已算成本了。那么现收到这笔劳务款该怎么入账冲之前提专户代发的工资啊?
郭老师
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提问时间:09/19 18:07
#建筑#
借应收账款 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪工资贷银行存款 借银行存款,贷应收账款。
阅读 580
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老师,您好,我是建筑企业小规模,别的公司从公户上打款到我个人的私户上,这种情况不开发票,不交税,风险大吗
青老师
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提问时间:09/19 15:16
#建筑#
你好;;有风险的; 这样会涉及偷漏税的; 不开票要报无票收入报税的
阅读 580
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老师,我们是建筑公司收到不是开具发票的单位(城建项目管理中心)打款80万,需要什么附件,到账后转到甲方所属的上级开发公司,又需要什么附件
金金老师
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提问时间:09/12 10:06
#建筑#
您好,这个支付单位,和开票单位有关系吗
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小规模纳税人建筑业开专票,怎么做账,不用把合同毛利那些列出来吗
小菲老师
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提问时间:09/04 12:19
#建筑#
同学,你好 开具专票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
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老师帮我看看这资本公积合理不
郭老师
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提问时间:09/01 17:43
#建筑#
他这个具体的是什么业务的?
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老师我们的注册资金是5000万,实收资本是270万,现在买了办公室问股东和法人借钱了,这个资金是做借款好呢?还是做实收资本好?
文文老师
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提问时间:07/19 09:19
#建筑#
既然是借款,做借款就可以
阅读 580
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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老师好:A单位注册资本1000万元,资产负债表的实收资本220万元,对外承担的债务是按1000万元算还是220万元算?谢谢老师!
东老师
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提问时间:06/14 18:27
#建筑#
您好,是按照1000万来承担责任的。
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一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
青老师
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提问时间:06/13 10:15
#建筑#
你好 ; 那你要里一个明细表才行的; 个人代收了多少 ; 实际是什么业务 ; 代付了多少 ; 还有多少余额; 你要理清楚这个; 你才能去判断 到底是欠了钱还是什么情况
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收到预付工程款怎么做记账凭证
王超老师
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提问时间:06/07 20:57
#建筑#
你好 请问一下,你们是普通企业,还是建筑公司
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单位要求报销必须开具发票,才能报销,有开具收款收据,有开具人名称,电话,商品名称,规格,数量,金额,可以报销吗,收款收据可以抵扣进项税额吗,为什么非要开发票才能报销,好处在哪里?
东老师
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提问时间:06/06 05:31
#建筑#
您好,因为发票是费用的合法凭据
阅读 580
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9%的异地工程项目,项目在江西赣州。 1、6月份开具的发票,是不是6月份征税期前要做好预缴增值税等? 2、第一次预缴,怎么开通《跨区域涉税报告表》? 3、跨区域涉税事项办理流程大致是怎样的?
刘倩老师
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提问时间:06/05 10:16
#建筑#
你好这个不一定。开外经证,然后外经证有效期内都可以去。 每个省的操作不一样,你可以直接打电话给当地12366,他们会告诉你具体点击哪里的。
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老师企业工商年报时间是6.30号截止吗
金金老师
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提问时间:06/03 15:53
#建筑#
您好,对的,是这意思的
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我们工资薪金计提错了,能不能12月份一笔红字然后重新计提?
艳子老师
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提问时间:06/02 20:40
#建筑#
您好,可以按你说的这样的来做
阅读 580
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老师,我呢是房开公司,3栋楼签了两个合同,对方给我们开的1500万工程发票,是3栋楼合计的。这种发票要的不,需要分别开两个合同对应的发票不,老师
邹老师
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提问时间:05/29 17:32
#建筑#
你好,是可以这样开具发票的。 没有规定合同和发票必须一 一对应的
阅读 580
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老师下午好,开机械租赁发票可以不用备注项目名称吗
新新老师
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提问时间:05/29 15:22
#建筑#
机械租赁不需要备注。
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建筑**单位 我单位代开100万工程发票,(需要施工单位提供65000的进项同时94万的成本),现在施工单位只提供了84万成本,差10万。这样会影响所得税。我这边要怎样操作
郭老师
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提问时间:05/26 20:53
#建筑#
查账征收的影响 有利润的会多缴纳的
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老师,建筑行业,对上游开工程款9个点,那么扣除分包款这块是包括劳务,机械租赁,材料,都可以取得的发票作为预缴税款的分包扣除额吗?还是说材料不可以?
一鸣老师
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提问时间:05/24 14:00
#建筑#
只要你们是一般计税项目都可以抵扣的
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甲方给的按比例先给的预付款,是挂预收账款还是工程结算
朴老师
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提问时间:05/19 15:45
#建筑#
同学你好 最后结算时,先给的钱是预付工程款,在总决算时算在总款项里。即总款项减去先前预付款即最后所剩余款
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本月接的账,去年新注册的公司,只有外账,现在要新建内账,但1-4月有支出费用,账套的启用日期该怎么选择
路露老师
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提问时间:05/19 11:47
#建筑#
同学你好,可以写2023.1,这样需要录入1-4月的支出
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老师好!建筑公司交物业公司物业费、电梯电费、其他费用分别入什么科目?
一鸣老师
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提问时间:05/11 10:38
#建筑#
这些都是办公室发生的,计入管理费用
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老师您好,建筑行业**人员在本单位不给发工资,只给上社保,在个税系统里把单位部分的社保填写在应发收入那里,个人的部分填写在专项扣除里面,都是按社保金额来计算出来的数,这样填完后,实发工资就是0元,这样报个税,年底会不会影响**人员的汇算清缴,使这些员工多交个税钱。
朴老师
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提问时间:05/10 18:54
#建筑#
同学你好 是工资个税吗
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发票未到暂估2022年成本9611.65进项288.35。现在要汇算了发票一直没回来,成本调增9611.35,如果以后发票回不来了,进项账上一直挂着吗?
新新老师
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提问时间:05/10 10:26
#建筑#
汇算清缴没有回来,发票纳税调整。以后再回来,发票可以追溯到发生的当期扣除,取得进项发票进项可以抵扣。
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建筑施工企业购买的雨鞋、手套等劳防用品先录库,后续再哪个工地需要再领取,会计分录怎么做
郭老师
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提问时间:05/09 15:34
#建筑#
借工程施工间接费用,贷周转材料。
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建筑行业当天网上办外管证,当天办当天就交税可以吗
金金老师
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提问时间:05/06 15:11
#建筑#
您好,这个是可以的,可以
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老师帮我看一下。开票的时候我差额征税的必须把分包的款项金额填进去呀,因为我们有时候甲方核算后就让我们开票,我们还没给我们乙方开,我差额部分的金额填写的就可能不准确,假如我们实际乙方应该结算100万,但是我填写差额的时候只填写了80万或者我填写了110,这种多填写或者少填写咋办
朴老师
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提问时间:04/26 15:19
#建筑#
同学你好 你这个按照你的收入和你的成本填写
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本年度工程施工人工成本多入账了且已经结转成本,怎么调整分录?主营业务成本、工程施工-直接费用-劳务费、应付职工薪酬-临时工工资是要调整的三个科目
玲竹老师
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提问时间:06/30 12:18
#建筑#
您好 把当时的分录多入账的金额红冲就好了 借 工程施工-直接费用-劳务费 借方红字 贷 应付职工薪酬-临时工工资 贷方红字 借 主营业务成本 借方红字 贷 工程施工-直接费用-劳务费 贷方红字
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老师你好,小企业会计准则装修公司,半路建账,录期初余额时漏记了一个收定金的业务,现在要退回定金,这个会计分录怎么做
青老师
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提问时间:06/08 17:41
#建筑#
你好; 你之前 不平衡 是计入利润分配去了。 你调整 借其他应付款贷 银行存款 ; 借 利润分配-未分配分配 贷 其他应付款
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老师老板的亲戚在我公司任职,我公司给发的工资缴纳的社保!他自己又成立了个体工商户!这样没啥影响吧!
一鸣老师
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提问时间:12/14 11:08
#建筑#
没影响的哈,你们正常申报就是了
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