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你好,老师,假如一个同时在两家公司上班,两份收入合计超过5千,但分开又没有5千,这种情况需要交个税吗
小燕老师
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提问时间:11/24 21:03
#建筑#
如果在两家公司都有工资,一家公司不用交税,另外一家公司要交税
阅读 533
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(22).31日,分配本月工资348920元,其中:施工人员工资262700元,施工管理人员工资25800元,行政管理部门人员工资60420元。(23).31日,根据有关规定公司按工资总额的24%缴纳社保,其中公司负担16%,个人负担8%;按工资总额的13%缴纳住房公积金
何江何老师
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提问时间:11/24 20:31
#建筑#
您好,同学,您想计算什么呢?
阅读 411
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老师,异地项目租车费七千多怎么入账
小菲老师
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提问时间:11/24 19:30
#建筑#
同学,你好 有发票吗?
阅读 484
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工程造价和概算的关系
小天老师
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提问时间:11/24 18:59
#建筑#
您好,从广义上讲工程概算是工程造价的一部分,工程造价范围更广。工程造价涵盖工程概算、投资估算、工程预算、工程竣工结算、工程决算等。因此,工程造价包括工程概算,工程概算属于工程造价,二者是从属关系。
阅读 561
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完工之后,剩余的物资应当作为工程物资核算,那这部分物资价值要算到工程造价里面吗
朴老师
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提问时间:11/24 18:43
#建筑#
同学你好 这个要的哦
阅读 541
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老师 员工离职,公司垫付社保个人部分不再收回怎么入账
小菲老师
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提问时间:11/24 18:14
#建筑#
同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款
阅读 467
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老师,请问机械设备干租可以做哪些成本费用
东老师
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提问时间:11/24 17:26
#建筑#
人工成本,机器的折旧我可以做费用
阅读 366
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什么样的应作为固定资产,什么样的应作为工程物资
朴老师
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提问时间:11/24 17:19
#建筑#
固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用年限超过2年的也应当作为固定资产。 工程物资是指用于建设项目中必备的物品。它们包括材料、部件、原材料、设备、工具、服务项目和其他货币、组织等。工程物资是建造项目中最重要的组成部分,质量好坏直接影响到项目的建设效果。 总的来说,固定资产和工程物资的主要区别在于使用期限和使用目的。固定资产的使用期限较长,主要用于企业的生产经营活动;而工程物资的使用期限较短,主要用于建设项目中,为项目提供必要的物资支持。
阅读 477
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老师收到这个发票,入账入哪个金额,有个代收的污水处理费
岳老师
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提问时间:11/24 17:08
#建筑#
您是说“代收”吗?那就“其他应付款”。
阅读 382
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招标代理费,总公司中的标,可以用分公司开发票拿钱吗?
宋老师2
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提问时间:11/24 16:59
#建筑#
你好!可以的,操作没问题
阅读 514
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甲供材材料费核减需要走那些程序,都需要做什么
宋老师2
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提问时间:11/24 16:43
#建筑#
你好!这个要项目经理和预算部门根据实际来确认。看具体用了多少,项目上领了多少,退了多少
阅读 432
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请问项目上的预算管理一般有哪些指标?
宋老师2
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提问时间:11/24 16:41
#建筑#
你好!一般预算管理的关键指标是:新签合同额、营业收人、净利润
阅读 470
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营业范围里有建筑劳务分包,开票可以开绿化劳务费吗
宋老师2
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提问时间:11/24 16:14
#建筑#
您好!可以的,可以开
阅读 424
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老师我想问下,11月3日开的建筑服务发票。想开材料票抵扣税金,是必须这个月开具出来材料票抵扣嘛?能下个月抵扣嘛?
一鸣老师
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提问时间:11/24 16:12
#建筑#
你好,必须这个月开进才行
阅读 442
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汽车加油计入什么科目
一鸣老师
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提问时间:11/24 16:11
#建筑#
这个计入管理费用-车辆使用费
阅读 487
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购买工地上的材料应该用什么科目
一鸣老师
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提问时间:11/24 16:05
#建筑#
这个计入原材料科目
阅读 499
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老师,公司是做施工劳务的,是按合同履约进度结转收入和成本吗?有时项目跨期限比较长几个月或一两年,如果当月没开票,还确认收入和结转成本吗 ,收入没开票也没回款 需要先预交增值税?如果跨年的话那也是要预交企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:11/24 15:52
#建筑#
如果工期比较长的,建议按照完工进度来,如果工期比较短的,你可以根据开发票的。严格来说,到了纳税义务期需要的 你们是异地工程吗?
阅读 377
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工程检测公司可以接收**的,个人代开的工程服务发票吗?
宋老师2
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提问时间:11/24 15:38
#建筑#
你好!严格来说是不可以的
阅读 542
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请问对方开的是电子普票或专票,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章吗
张小宁老师
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提问时间:11/24 15:31
#建筑#
是,只要把发过来的发票打印出来就可以做账用,不需要盖单位发票专用章
阅读 530
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在建工程办公楼转固定资产要怎么操作
一鸣老师
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提问时间:11/24 15:13
#建筑#
借:固定资产 贷:在建工程 凭竣工验收报告做账
阅读 511
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你好老师们,我们之前付给一个供应商钱,有一些发票没开,但是现在他们之前那个公司注销了,现在新开了一家公司,那我们之前付出的钱的发票怎么办呢
岳老师
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提问时间:11/24 15:05
#建筑#
可以结转成本,但是不能抵税。
阅读 5156
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工程施工这个借方有余额,需要结转平吗?
朴老师
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提问时间:11/24 15:01
#建筑#
同学你好 按完工比例来结转
阅读 464
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老师,冲减成本,为什么只登记税额啊,是因为可以抵扣,但是前期录入成本了,现在要冲减掉吗?合同成本减少了,不是在贷方吗,可以抵扣的进项税额增加了是在贷方,可以借:应交增值税-进项税额,贷:工程施工-合同成本-材料费么
朴老师
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提问时间:11/24 15:00
#建筑#
在会计处理中,冲减成本通常是为了调整财务报表或纠正之前的错误记录。冲减成本可能会涉及应交增值税的调整,因为增值税是按销售额计算的,而销售额通常与成本相关。 如果之前错误地录入了成本,或者需要调整之前的成本记录,那么现在可以通过冲减成本来更正这个错误。冲减成本时,通常只登记税额,这是因为增值税是按销售额计算的,而不是按成本额计算。 在您提到的例子中,如果合同成本减少了,那么应该在贷方(即借记“工程施工-合同成本-材料费”科目)。同时,由于冲减成本导致可抵扣的进项税额增加,这应该计入贷方(即借记“应交增值税-进项税额”科目)。 总之,冲减成本是为了更正之前的错误记录或调整财务报表。
阅读 346
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预缴增值税到年未与哪个科目结平? 1、借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款 2、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、到年未,应交增费——未交增值税这个科目与哪个科目结平?
新新老师
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提问时间:11/24 14:45
#建筑#
未交增值税这个科目可以有余额的,贷方就是应交未交的。
阅读 370
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老师比如工资每个月6千,有一千的专项扣除和415.49的社保扣除,年终奖发3万这样需要交多少个税?这个年终奖是单独发放好还是合并到工资里好?
东老师
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提问时间:11/24 14:40
#建筑#
你好,这两个效果是一样的,都是3%税率
阅读 511
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老师你好,企业亏损还能分红不
一鸣老师
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提问时间:11/24 14:40
#建筑#
你好,亏损了不再分红
阅读 363
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签订完工程劳务合同后,乙方完成劳务,根据劳务合同走款后会计要怎么做账
岳老师
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提问时间:11/24 14:37
#建筑#
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项
阅读 342
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工程劳务工资应该怎么做账
一鸣老师
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提问时间:11/24 14:36
#建筑#
计入工程施工-直接费用-人工费
阅读 448
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老师,公司是做施工劳务的,是按合同履约进度结转收入和成本吗?有时项目跨期限比较长几个月或一两年,如果当月没开票,还确认收入和结转成本吗
朴老师
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提问时间:11/24 14:25
#建筑#
同学你好 有收入和成本都要做的
阅读 512
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老师你好建筑公司允许劳务外包吗
宋老师2
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提问时间:11/24 14:00
#建筑#
你好!这个只要甲方同意是可以的
阅读 343
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