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请问一下没有环评报告,这个环保税要怎么填
朴老师
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提问时间:12/14 11:26
#建筑#
同学你好 那就看税局咋给你核定的
阅读 541
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老师 劳务公司(乙方) 签了委托书委托甲方发工资 但是一百多号人的个税可以不报么
思顿乔老师
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提问时间:09/23 14:44
#建筑#
你好,你们是甲方还是?
阅读 541
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老师好 现在劳务公司开票多少钱以为不用缴纳税费啊
青老师
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提问时间:08/03 10:13
#建筑#
你好; 小规模 是连续12个月滚动销售不超过500万;针对 3%业务是免税的
阅读 541
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老师,我们公司是建筑公司,现在开了个分公司,选择了独立核算,分公司的企业所得税是不是也是自行申报,只有汇算清缴时才要合并报表
郭老师
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提问时间:06/28 15:53
#建筑#
对的是的,是这么做的。
阅读 541
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老师,这是开的建筑业外经证项目报告,是不是下图稅局批了才可以核销了外经证?还是交了税就可以核销
李老师(1)
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提问时间:01/04 16:04
#建筑#
您好同学。正常咱先预交税款,然后呢开发票,开完发票后期等项目完全结束以后再去核销,他审核完成了以后就结束了。
阅读 541
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老师你好!请教一下我的营业执照内容有 检测检验服务 这一项,我开发票时可以开 *研发和技术服务*管道专项排查费 这样发票内容可以吗,请答复,谢谢老师!
思顿乔老师
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提问时间:08/21 19:58
#建筑#
您好。是可以的谢谢
阅读 541
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我们是建筑行业,别人**我公司做的项目,在最后结算时,还有3万元的材料款未支付,在结算时,这里的材料款是按实际支付的含税金额584544(元)来减?还是按开具专票不含税的发票金额594155.04来减?请老师帮我看下
青老师
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提问时间:12/30 10:14
#建筑#
你好; 这个材料费是开票给你公司还是开给 **单位的
阅读 541
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老师:请问2023年小规模纳税人新政中月销售额10万以下免增值税,是否意味着季度30万以下免税?谢谢!
王超老师
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提问时间:01/10 09:23
#建筑#
你好 不是的,现在是按照月度来计算的,不是季度的
阅读 541
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各位老师,大家好,在打扰一下大家,收到甲方公司转来的工程款,我们还没有开票,怎么做账务处理呢,请老师指点一下,谢谢
冉老师
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提问时间:06/03 21:53
#建筑#
你好 借银行存款 贷预收账款
阅读 541
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老师好,建筑施工企业,如果签订的是非全日制合同,,不需要购买社保,只需给其购买工伤保险,这个工伤保险是单哪里买呢,大概是多少钱呢?
木木老师
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提问时间:08/31 19:27
#建筑#
这个也是在你当地的人力资源办理,这个不同的地区,它的基数不一样,以拨打当地的12345确认一下。
阅读 541
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老师建筑业实行小企业会计准则,年末工程进度还是没有办法确认怎么办?
王超老师
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提问时间:10/02 15:39
#建筑#
你好 这个如果无法确认,那么按照之前实际支付的金额来确认成本
阅读 541
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机械作业科目下的所有明细科目费用都是机械使用费吗
郭老师
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提问时间:11/01 08:46
#建筑#
你好,可以租赁,也可以折旧,还有易耗品,维修等
阅读 541
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请问老师,一个工程,业务是实际发生了,项目地和公司地代开的话不给核定,请问包工头可以到业务发生地和公司所在地以外的,其他地方税局代开发票吗,是否合理合规可以入账, 然后不可以的话 税局是否有文件规定:包工头个人代开发票必须是在项目发生地或者公司所在地代开 是否有相关文件要求
小惑老师
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提问时间:08/03 11:54
#建筑#
你好,这样不合理税款流失了
阅读 541
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请问本地的简易计税项目,有分包要抵扣,是一样填附表三吗?
郭老师
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提问时间:06/20 10:44
#建筑#
你好,对的是的,差额交税的需要填写附表三,本期扣除项目。
阅读 541
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建筑行业,进度款没到,跟材料商结算完了,材料商执意要把剩下的发票开过来怎么办,项目有保修金
新新老师
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提问时间:01/13 14:41
#建筑#
你好 可以呀 发票记成本的
阅读 541
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老师这个月暂估成本费用,等到下个月成本票都来了怎么做账,是把之前的暂估红冲做一个正确的马,这样对企业所得税没有影响吧
家权老师
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提问时间:09/26 11:56
#建筑#
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
阅读 540
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老师你好,请问工程项目结转成本是按收入的百分之几结转的呢?
小智老师
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提问时间:09/18 15:57
#建筑#
工程项目结转成本通常与工程进度挂钩,比如按完工百分比法,根据实际完成的工作量或工程进度来计算应结转的成本。具体比例依据合同约定或会计准则如IFRS 15或中国会计准则确定。
阅读 540
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发票金额大于支付金额0.5元,这笔分录如何写?
宋生老师
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提问时间:09/14 15:11
#建筑#
您好!你可以把差额0.5元计入营业外收入
阅读 540
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我在建筑公司,别人**本公司,收的管理费的分录怎么写?
郭老师
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提问时间:09/13 18:32
#建筑#
那你给对方开发票吗?不开发票的话,借银行存款,贷营业外收入。
阅读 540
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老师,社保核基数怎么核了,是在电子税务局核吗?
小菲老师
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提问时间:09/11 18:43
#建筑#
同学,你好 不是,是在当地的社保局官网
阅读 540
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老师,老板转了 20 万做实收资本,要怎么做分录?还有怎么交印花税?
宋生老师
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提问时间:05/09 14:44
#建筑#
你好,这个借银行存款贷,实收资本按照万分之二点五交。
阅读 540
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跨年度的发票如何入帐?都是些费用之内的发票,什么买的烟,酒,还有餐费,住宿费,油费,电话费。
梦瑶老师
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提问时间:03/29 10:13
#建筑#
可直接做为今年的费用处理
阅读 540
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老师你好。我们公司有个中标前的招标代理费,是算在管理费费用里面还是算在工程施工里面,这个是全额抵扣还是部分抵扣,因为我们公司有简易计税也有一般计税,
郭老师
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提问时间:03/18 15:38
#建筑#
你好,管理费用里面的,因为这个是施工之前发生的。
阅读 540
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农民工工资发放个税应该怎么处理呀 去年年底发的工资50000,造了几个月的工资表,还可以补报吗
文文老师
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提问时间:03/15 09:46
#建筑#
可以试试更正申报,若是新增,补报不了
阅读 540
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请教老师,12月底计提的奖金,后面1月份老板没发那么多,差额怎么做分录尼
郭老师
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提问时间:03/13 19:09
#建筑#
借应付职工薪酬工资, 贷利润分配未分配利润,汇算清缴需要纳税调增
阅读 540
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老师,我们开的发票给客户,客户还欠了点尾款,说可以给我们付工人的工资。那我们这个账就不平了哒,该怎么弄啊?
庚申老师
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提问时间:03/13 11:44
#建筑#
欠款就挂应收账款,付工资时再处理
阅读 540
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我们是劳务公司,和一个建筑公司签了合同,其中有一个委托代发工资授权书,对方公司直接打款这部分工资给我们,我们不需要申报个税,请问这个工资怎么做分录呢
郭老师
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提问时间:03/07 18:18
#建筑#
这个属于工资还是劳务费?工资的话,你们怎么不申报个税
阅读 540
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三八妇女节发福利是不是只能开普票?开些纸之类的
易 老师
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提问时间:03/01 17:30
#建筑#
同学您好! 您好,是的,对的
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老师,请问一下暂估成本的依据是什么,而且我有点不太明白工程施工为什么要设暂估这一个二级科目,能不能麻烦您解释一下?
郭老师
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提问时间:02/29 16:06
#建筑#
你好,就是业务已经发生了,但是没有收到发票的这种具体的暂估的金额,你可以看你往期或者是合同上面的 借工程施工 贷应付账款暂估应付账款设置二级科目暂估。
阅读 540
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老师,请问劳务分包合同需要交印花税吗
小林老师
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提问时间:01/15 11:23
#建筑#
您好。对方是开劳务发票还是建筑服务?
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