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工程买材料发票,需要备注什么信息吗
郭老师
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提问时间:06/25 13:26
#建筑#
这个没有强制备注的,如果需要备注的话,你们自己协商就行。
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公司房租,交一年。怎么做分录。每个月还用计提吗?
艳子老师
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提问时间:06/10 14:27
#建筑#
您好,可以一次性入账,也可以摊销在每个月
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老师,施工类合同应该在什么时候确认收入
朴老师
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提问时间:06/01 16:45
#建筑#
《施工企业会计制度》中规定在承包方与发包方进行结算时,按结算金额确认为合同收入
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老师,小微企业现在企业所得税的税率是多少?
郭老师
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提问时间:05/31 16:07
#建筑#
小型微利企业利润300万以内的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%。
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怎么一个账套里,一会儿记现场经费,一会记间接费用 工资社保不都可以记其中一个就好了吗
王雁鸣老师
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提问时间:05/25 10:09
#建筑#
同学你好,不一定的,如果能确定是哪个项目的,就直接归集到项目,如果不能归集到项目的,就记入间接费用。
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请问老师,房开企业土增税允许税前扣除的标准是开发成本的5%吗?
王超老师
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提问时间:05/24 21:10
#建筑#
你好 是的,除非是你不能计算分摊,才是按照10%的
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老师,一般纳税人建筑类,市政工程,本月给甲方开出发票,但是当月的成本发票无法开齐,怎么办?
郭老师
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提问时间:05/24 09:47
#建筑#
你好,你可以先暂估成本的。
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请教,建安业成本点(有说是利润点,我也不知道)怎么算呀?谢谢
朴老师
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提问时间:05/24 10:15
#建筑#
成本点不是成本占比吗
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异地工程支付土地租用费,没有任何票据,只有土地租用协议书,要怎么入账?
小天老师
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提问时间:05/20 17:31
#建筑#
您好,没有票据是不行的。咱自己凭合同、付款方证明可以到当地的地税分局(所)开具发票
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老师请问公司工地车辆修理费计入管理费还是在建工程-修理费呢?
刘倩老师
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提问时间:05/15 14:28
#建筑#
你好这个记录在建工程更合适。
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3月计提的工资做错了,季报的企业所得税已经报了,4月账务如何处理呢?
小宝老师
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提问时间:05/11 12:14
#建筑#
四月份儿。更正一下就可以。
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对公账户去银行办业务要带什么东西?
朴老师
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提问时间:05/08 09:32
#建筑#
同学你好 带着银行预留印鉴和经办人身份证
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老师好,劳务派遣公司开过来的发票。贷方是做到应付账款还是应付职工薪酬呀?
一鸣老师
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提问时间:05/08 10:21
#建筑#
贷方是做到应付账款
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门窗加工材料费和人工费的比例
一鸣老师
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提问时间:05/07 09:48
#建筑#
你好,这个是没有固定的比例哈。不同的公司,不同的门窗加工,费用比例都不同的。
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老师,跨区经营没有跨省,不在项目所在地缴纳个人所得税可以吗
向阳老师
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提问时间:04/24 14:31
#建筑#
您好,同学,是可以的
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请问甲方用没有产权的停车位抵工程款给我们,这种停车位我们记账计入什么科目?
易 老师
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提问时间:04/20 22:17
#建筑#
同学您好,你好,借无形资产贷应收账款。
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总公司签订合同,分公司可以开票吗?实际做事的也是分公司
邹老师
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提问时间:08/17 16:03
#建筑#
你好,是不可以这样操作的
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请问老师,2020年9月入账的一辆原值257010的车辆,预计使用15年,采用年数总和发和双倍余额递减法计提折旧,到2022年5月,折旧额怎么算啊
小万老师
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提问时间:06/05 10:43
#建筑#
同学你好,年数总和法的话,2020年的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*15/12*3=8031.56,2021年的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*15/12*9+257010/(15*(15+1)/2)*14/12*3=31590.81,2022年1-5月的折旧额=257010/(15*(15+1)/2)*14/12*5=12493.54,截止到2022年5月的累计折旧额=8031.56+31590.81+12493.54=52115.91。 双倍余额递减法,2020年的折旧额=257010*2/15/12*3=8567,2021年的折旧额=257010*2/15/12*9+(257010-257010*2/15)*2/15/12*3=33125.73,2022年1-5月的折旧额=(257010-257010*2/15)*2/15/12*5=12374.56,截止到2022年5月的累计折旧=8567+33125.73+12374.56=54067.29
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计提税金、五险一金、工资、折旧需要附什么依据吗?
邹老师
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提问时间:06/24 10:22
#建筑#
你好 计提五险一金、工资,附件是工资表 计提折旧,附件是折旧表 计提税金,通常没有附件
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老师,你好,麻烦问下建筑劳务公司超过多少劳务费就必须办理劳务资质,谢谢
李老师(1)
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提问时间:09/30 19:36
#建筑#
您好,这个没有金额的固定要求,主要是看业务的类型,具体是什么类型的业务。
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建筑业,发放工资后,再结转施工成本,这样做对吗?施工成本和工资是不是一个意思,可以这样结转的吗?
郭老师
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提问时间:11/02 14:30
#建筑#
你好,借工程施工贷应付职工薪酬工资,这应该是计提的,确认收入之后再结转到主营业务成本。
阅读 602
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老师,员工的专项附加扣除在上一个公司已经离职了,怎么让他把这个专项附加转到现在的公司
冉老师
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提问时间:08/10 09:59
#建筑#
你好学员,这个员工自己在个税APP维护即可的
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老师您好!请问业务招待费做多了会有什么影响吗
小菲老师
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提问时间:06/14 14:50
#建筑#
同学,你好 不能税前扣除
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老师不能税前扣除是不是比如今年主营业务收入10000 主营业务成本5000 其中成本都是没有发票的,年终汇算就10000*0.25交税,而不是(10000-5000)*0.25。一分钱都没法抵扣,全额纳税
新新老师
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提问时间:12/15 10:29
#建筑#
没有成本票的,要调整出来交所得税。
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老师,有个问题,就是,我看前任会计将这类购进的用于项目上的设备,都直接计入了工程施工成本,而没有计入固定资产。因为我看每一个设备的金额都很大。可以像他这种直接计入工程施工成本里面的?
新新老师
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提问时间:10/21 13:15
#建筑#
建筑记固定资产 折旧记成本里
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建筑业,我7月份向业主开发票,款项还没收到,怎么做分录?等到8月份才收到款项又怎么做分录?
新新老师
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提问时间:07/29 08:44
#建筑#
借应收账款,贷主营业务收入应交税费, 借银行存款贷应收账款。
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请问,收到处理工亡员工时产生的餐费,这个会计科目从哪里走?
一鸣老师
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提问时间:12/22 16:48
#建筑#
这个计入业务招待费
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请问,消防改造公司进来的采购材料可不可以不入库直接做主营业务成本?有些材料可能用不完下次接着用但是账上没有库存 实际可能会有几个库存 这种怎么办
宋生老师
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提问时间:08/21 15:43
#建筑#
你好,这么说吧。你账上没有库存,说明账上做的不对。不应该这样做。
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测试测试测试测试测试测试测试测试么?
朴老师
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提问时间:11/18 16:52
#建筑#
同学你好 你的问题是什么
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填了跨区域涉税事项报告是不是需要外地预缴税款了
宋生老师
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提问时间:09/23 13:46
#建筑#
你好,是的。是需要预交。
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