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老师 今年的成本发票如果没有收回来 是不是在次年汇算清缴之前把发票收回来 都可以当2023年的成本费用呢?
郭老师
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提问时间:12/29 17:02
#建筑#
对的,是的,是这么做的
阅读 594
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老师,我们是建筑公司,对方给我们开经营租赁*租赁费可以吧
易 老师
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提问时间:12/22 16:40
#建筑#
你好,可以的, 没问题
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拆除费用:429万元 厂房财审审定可回收价值:696万元。(可回收价值为不可竞争费用) 甲方应收剩余残值:267万元。剩余残值=回收价值-拆除费用,注: 1)剩余残值为固定费用,结算不作整。 2)拆除费用为乙方的中标金额。 上述拆除费用包含乙方完成本次采购所有服务内容的费用,包含合同实施过程中的可预见和不可预见费用等全部费用,乙方向甲方支付全部残余价值(即267万元)后,拆除建(构)筑物的所有材料全部归乙方所有。 像这种情况,乙方怎么开出发票,确认收入比较合适,
金金老师
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提问时间:12/07 17:25
#建筑#
您好,这样的话,建议,乙方,这部分就开建筑服务,因为他这个拆除属于建筑服务,可以根据进度确认
阅读 594
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老师,我们收工程款,当天开票就收到钱。也要通过应收账款这个科目吗。还是可以直接用银行存款这个科目
一鸣老师
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提问时间:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用银行存款
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个人去税务局代开63000元劳务费的发票,在税务局缴纳了增值税和附加税,另外我们公司还需不需要根个人申报个税呢?
郭老师
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提问时间:11/14 16:09
#建筑#
你好,你看一下发票有备注支付企业代扣代缴吧,如果有的话需要没有的话,你问你税务局那边他是免税还是怎么了。
阅读 594
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公司车的车险发票可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:11/10 17:11
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
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老师,建筑行业项目上面的招待费能进成本吗
新新老师
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提问时间:11/07 10:06
#建筑#
好。也可以计入间接费的招待费也可以的,但是扣除标准是一样的。
阅读 594
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老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,现在有个项目是纯劳务的,对方让我们开劳务发票,那我们能开3个点的建筑劳务发票吗?
新新老师
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提问时间:11/02 15:05
#建筑#
可以的,可以开三个点的发票。
阅读 594
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个人代开机械发票企业需要代扣代缴个税吗
一鸣老师
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提问时间:11/01 10:20
#建筑#
你好,是销售还是出租的呢?
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老师,第一次开数电发票。建筑行业的。麻烦你给看一下。
郭老师
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提问时间:10/31 15:29
#建筑#
对的,是的,是这么做的
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行业类型为建筑业可以在经营范围添加种植的项目吗
小菲老师
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提问时间:10/26 13:16
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,有这个服务就可以
阅读 594
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你好,申报增值税最后显示异常,附表四我手动填写上了,主表自动填
郭老师
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提问时间:10/18 11:26
#建筑#
你好,你看一下预缴的税款所属期是几月份?
阅读 594
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老师,我想问一下,工程节点付款清单与工程结算单,是一个单子么?都代表什么啊,哪个环节用的?
小宝老师
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提问时间:10/16 10:17
#建筑#
结算单一般都是工程。全面结束的结算。
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老师好!请问工程项目上购买了一个环境检测仪700多元,怎么会计分录?
郭老师
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提问时间:09/20 15:22
#建筑#
你好,直接做工程施工易耗品
阅读 594
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请问建筑公司简易计税的项目,什么情况可以劳务分包抵扣?
郭老师
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提问时间:09/13 08:44
#建筑#
你好,只要简易计税的都可以差额抵扣
阅读 594
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电子章可以自己申请吗
桂龙老师
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提问时间:09/12 11:38
#建筑#
同学,你好,一般 是以公司的名义申请。
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请问同一间公司专业分包和劳务分包是做同一套帐吗?对方要求要独立的账是不是做流水帐就可以了?
文文老师
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提问时间:08/22 16:14
#建筑#
是,同一间公司专业分包和劳务分包是做同一套帐。 对方要求要独立的账,做流水帐就可以了
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老师,劳务公司收到班组长开的普票劳务费,如何做凭证?
青老师
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提问时间:08/07 16:32
#建筑#
你好; 借主营业务成本- 劳务费贷银行存款或者应付账款
阅读 594
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老师好,公司一年总销售额100万,固定资产清理转营业外支出做了50万,这样合理吗?
东老师
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提问时间:08/02 11:13
#建筑#
这么多的话不太合理
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建筑企业办资质费用几十万进管理费用太大,怎么做
郭老师
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提问时间:08/01 16:03
#建筑#
你好,做长期待摊费用按照最低三年来分摊
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对方**我们需要提供13个点的专票和1个点普票 下面这些改可行 先行向甲方提供13%的(增值税专用发票,1%的增值税普通发票)
朴老师
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提问时间:07/31 15:55
#建筑#
同学你好 一般纳税人才可以开13%的
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老师我刚才财务公司接过账来,财务公司给的科目余额表里没有预收和预付,我按照明细科目填进去了,现在报表平了,但是应收账款和应付账款都是负的,这个我应该怎么调整啊?
朴老师
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提问时间:07/27 10:50
#建筑#
科目余额表是负数meishi 资产负债表不是负数就行
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老师,我施工企业,前期一个项目的成本已经满了,但现在下面又在干活,产生的成本如何处理入账
刘倩老师
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提问时间:07/27 13:58
#建筑#
你好!什么叫已经满了
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异地分公司内部独立账套与总公司下独立账套怎么合并?
薛薛老师
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提问时间:07/26 00:22
#建筑#
尊敬的学员您好!合并是说只是合并报表,还是合并账套?如果是合并账套,可以把需要合并过来的那个的科目余额表的数据做凭证。
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有哪位老师知道江苏的安全员c证,快到期了,怎么操作,继续教育吗
朴老师
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提问时间:07/24 15:42
#建筑#
同学你好 这个各地不一样 每年进行培训考试的
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老师,从个人手上买的固定资产,个人代开的发票是可以入账为固定资产吧?
新新老师
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提问时间:07/24 10:39
#建筑#
好,可以的,可以进入固定资产的。
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还是看不到我的提问呢,是屏蔽了嘛
王超老师
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提问时间:07/19 11:06
#建筑#
你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,**目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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前辈,您好: 建筑企业,执行新收入准则 是否不允许暂估收入 谢谢
独情
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提问时间:07/16 08:50
#建筑#
你好,这个没有强制说不可以的呢
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福建省内的跨区域涉税事项报告逾期了,延期怎么做
朴老师
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提问时间:07/14 09:03
#建筑#
1.登录电子税务局,点击【我要办税】-【事项办理】 2.点击【登记】-【跨区域涉税事项报告延期】-【办理】 3.进入【跨区域涉税事项报告】界面后,弹出监控信息
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