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老师,你好,沙石场平整土地的费用,怎么写分录。
王超老师
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提问时间:02/02 15:32
#建筑#
你好 借:无形资产/固定资产 贷:银行存款 因为是土地,更推荐你放到无形资产里面
阅读 576
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在建工程,只有银行回单,还没有发票。做账时是不是应该借:预收账款 贷:银行存款。 等有发票的时候 借:在建工程 贷:预收账款。
金金老师
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提问时间:10/09 10:06
#建筑#
您好,是的,但是借方是预付不是预收
阅读 576
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去年开1%的普票,现在冲红 现在小规模开的是免税的普票,1%的增值税负数金额怎么办
冉老师
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提问时间:09/14 16:33
#建筑#
你好,这个负数转到营业外收支的
阅读 576
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地产支付给个人劳务一万元,个人需要到税务局代开发票,代开的是3个点的普票吗?
易 老师
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提问时间:08/20 21:12
#建筑#
同学您好,小规模4月1号起免增值税了的
阅读 576
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小型微利企业异地预缴税:增值税附加税,企业所得税税率多少?优惠政策是怎样?
郭老师
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提问时间:09/28 07:58
#建筑#
建筑异地预缴吗?如果是的话,一般纳税人一般计税,增值税2%,附加税6%,所得税0.2%。 小规模增值税1%、附加税6%、所得税0.2%季度30万可以免预缴增值税附加税。
阅读 575
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请教老师,其他业务收入,入应收账款吗?
若丽老师
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提问时间:07/10 16:54
#建筑#
您好,收入未收到款都可以入应收账款,可以
阅读 575
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老师,开出去工程款的发票,成本票可以是机械租赁吗
王 老师
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提问时间:03/18 15:37
#建筑#
你好,可以是这些的
阅读 575
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老师,请问我公司给甲方盖房,盖好后,甲方工程款无力支付该工程款,以房子抵工程款,也不给我们售房发票。我公司又以该房抵了供应商的材料款,我们应该如何处理这笔业务合理?
易 老师
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提问时间:03/13 17:15
#建筑#
同学您好! 您公司的情况涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建议与甲方协商,签订书面抵款协议并明确税务处理。再与供应商签订抵款协议,确保合法合规。全程需保留完整凭证,遵守税法规定,确保业务处理合理合法。
阅读 575
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老师你好,我想问一下,我们公司投资合作的电影院项目,现在已经竣工开始使用了,但是款项未结,有些流程也未完成,那我现在做账需要全部记为应付,然后全部在建工程和安装工程根据竣工日期都转为固定资产吗?
易 老师
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提问时间:03/07 11:53
#建筑#
同学您好! 你好,对于你公司投资合作的电影院项目,虽已竣工使用但款项未结、流程未完成,做账时应将已确认的应付款项记为应付。竣工日期后,可将在建工程和安装工程合理估算并转为固定资产,但需注意后续调整以确保准确性。
阅读 575
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老师,我想问问劳务公司,给个人转款,备注是劳务费,这样个人用交税吗
庚申老师
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提问时间:03/06 15:12
#建筑#
是给的劳务报酬才需要交税
阅读 575
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公司请代理会计吃饭怎么写分录
宋老师2
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提问时间:03/01 11:02
#建筑#
你好!这个计入管理费用-交际费
阅读 575
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老师好,我们公司是建筑行业一般纳税人。这边有一个项目是简易计税的,我们开的发票是简易计税3%,那么项目那边买材料开的是专票,拿来我们公司报账,这能抵扣的吗?
朴老师
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提问时间:02/29 11:17
#建筑#
同学你好 你是简易计税的收到专票不能抵扣
阅读 575
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老师,下午好,请问一下,工地领用工具,该计入什么三级科目,比如直接费用,还是间接费用,还是机械,还是现场经费,还是其他直接费用,要怎么选择呢
艳民老师
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提问时间:12/27 17:32
#建筑#
同学您好,计入其他直接费用—工具。
阅读 575
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施工企业,每月给项目经理买的烟该做福利费还是工资?
一鸣老师
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提问时间:12/20 16:50
#建筑#
这个是计入福利费。要计入工资总额申报个税
阅读 575
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老师,工地上承包商从公司借支工资,这笔钱从工程款中扣除,账务怎么处理啊?
郭老师
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提问时间:12/18 16:01
#建筑#
当时借支的时候怎么做的?其他应收付款吗?如果是的话,借其他应付款 贷应收账款。
阅读 575
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甲方单位没有钱,就是专户里有点钱,说是代发点工资给我们,那我们需要什么资料,或者提供什么
东老师
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提问时间:12/08 11:56
#建筑#
看你们是需要提供相应人员的身份信息才行
阅读 575
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老师,我们的员工已经离职几个月,但是由于社保缴费基数调整。要补收。现在是补收的单位缴费部分和个人缴费部分都单位承担了。那个人部分就几十块钱,我做账要怎么做?
郭老师
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提问时间:12/04 16:39
#建筑#
借管理费用 贷应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬贷银行 应该个人承担的那一部分纳税调增。
阅读 575
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老师,我们收工程款,当天开票就收到钱。也要通过应收账款这个科目吗。还是可以直接用银行存款这个科目
一鸣老师
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提问时间:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用银行存款
阅读 575
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老师,我们是一般纳税人建筑公司,请问劳务分包这块,收到劳务普票可以冲减人工成本差额计税吗
王超老师
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提问时间:11/26 12:31
#建筑#
你好 一般纳税人的建筑公司收到劳务普票,可以用来冲减人工成本差额计税。在建筑企业与劳务公司签订劳务分包合同的情况下,劳务公司根据财税相关文件的规定,选择简易计税方法,直接向建筑企业开具3%的增值税专用(普通)发票,建筑企业直接凭劳务公司开具的增值税发票进成本,在“工程施工——分包成本——人工费用”科目进行成本核算。因此,劳务普票可以作为冲减人工成本的依据。
阅读 575
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建筑行业小规模,当月付了材料款并且收到材料发票,应该怎么做分录
郭老师
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提问时间:11/22 09:28
#建筑#
借原材料,贷银行存款。
阅读 575
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老师:税负3%,包括外地预缴的吗?
一鸣老师
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提问时间:11/15 15:37
#建筑#
是的,就是那样子的
阅读 575
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老师,工程项目的成本结转是每月结转,还是根据合同完工进度结转呢
一鸣老师
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提问时间:11/14 16:46
#建筑#
是根据合同完工进度结转
阅读 575
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你好 老师 请问建筑代办资质公司 它的收入是代办费 对应成本是啥啊?用不用结转成本啊?
郭老师
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提问时间:09/19 13:48
#建筑#
你好,这个人工费就是成本,你单位有职工吗?提供服务人员的工资是不是你单位的?如果是的话,借主营业务成本工资 贷应付职工薪酬工资。
阅读 575
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21年进项票分录 今年这家单位查处有问题 我们的进项要转出 更正申报了21年当月申报表 缴纳了增值税附加税和滞纳金 又更正了21年企业所得税年报 应纳税所得额调增了176814.16 现在应该怎么做分录呢
耿老师
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提问时间:09/11 15:33
#建筑#
你好!真实业务吗?你们实际付款了吗?调整后补交企业所得税了吗?
阅读 575
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老师,运输专票可以抵扣几个点
一鸣老师
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提问时间:09/08 11:45
#建筑#
运输专票可以抵扣9个点,根据发票上的税金抵扣
阅读 575
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老师好,公司拍了老旧建筑拆除,等拆除了之后卖建筑废料,如旧电线,旧钢材等,竞拍成功之后交了一大笔的拍卖成交金,这笔成交金该怎么入帐
逝水流痕老师
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提问时间:09/07 23:30
#建筑#
同学您好,就是计入成本即可。合同履约成本-合同成本
阅读 575
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老师,我的材料票重复入账了。怎么办
玲竹老师
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提问时间:08/08 23:14
#建筑#
您好 请问已经跨月了吗?没有跨月删除重复的一份凭证就好了 如果跨月了 把重复的红冲就好了
阅读 575
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老师,清包工开票可以开工程款吗?用备注工地吗
一鸣老师
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提问时间:08/01 10:19
#建筑#
这个可以开工程款的,需要备注项目名称和地址
阅读 575
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老师,请问下22年有张专票,他们寄的快递,然后我当时就给抵扣了,然后后来发票给丢了,现在应该怎么弄比较合规?
文文老师
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提问时间:07/28 11:01
#建筑#
复印发票其他联次做为抵扣与附件
阅读 575
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保函开立手续费属于什么科目
文文老师
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提问时间:06/27 15:41
#建筑#
可计入财务费用-手续费
阅读 575
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