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老师好,建筑安装公司的的人材机的配比是多少?
大明老师
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提问时间:01/29 10:04
#建筑#
同学你好一般建筑安装公司 人材机的比例是60:20:5 参考一下
阅读 595
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拆除费用:429万元 厂房财审审定可回收价值:696万元。(可回收价值为不可竞争费用) 甲方应收剩余残值:267万元。剩余残值=回收价值-拆除费用,注: 1)剩余残值为固定费用,结算不作整。 2)拆除费用为乙方的中标金额。 上述拆除费用包含乙方完成本次采购所有服务内容的费用,包含合同实施过程中的可预见和不可预见费用等全部费用,乙方向甲方支付全部残余价值(即267万元)后,拆除建(构)筑物的所有材料全部归乙方所有。 像这种情况,乙方怎么开出发票,确认收入比较合适,
金金老师
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提问时间:12/07 17:25
#建筑#
您好,这样的话,建议,乙方,这部分就开建筑服务,因为他这个拆除属于建筑服务,可以根据进度确认
阅读 595
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项目开工程服务发票10万,到项目所在地预缴税款时是抵扣劳务分包5万预缴的税款,会计做账是应该怎么做分录?
郭老师
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提问时间:12/06 14:47
#建筑#
你好,抵扣的预缴不用做处理 你只需要做支付的税款就行, 借应交税费预交增值税, 应交税费,城建税,地方教育,教育附加 贷银行
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老师,我们收工程款,当天开票就收到钱。也要通过应收账款这个科目吗。还是可以直接用银行存款这个科目
一鸣老师
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提问时间:12/01 16:40
#建筑#
你好,直接使用银行存款
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老师 我想请问一下,我们是园林单位,开了100万的工程发票,收到25万的劳务分包方的发票,那我预缴税的时候是不是能扣掉分包方这一部分 (100万-25万)/1.09*0.02
金金老师
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提问时间:11/16 21:57
#建筑#
您好,对的这个是可以抵扣的
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公司车的车险发票可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:11/10 17:11
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
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老师:我的前会计,在做账的时候, 都没有分出哪个是哪个项目 的,所有的材料人工都是放到一起的,这样有什么风险,我们目前有7个在做的项目。
郭老师
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提问时间:11/07 14:46
#建筑#
你好,那你结转成本的时候怎么做?
阅读 595
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老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,现在有个项目是纯劳务的,对方让我们开劳务发票,那我们能开3个点的建筑劳务发票吗?
新新老师
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提问时间:11/02 15:05
#建筑#
可以的,可以开三个点的发票。
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老师,第一次开数电发票。建筑行业的。麻烦你给看一下。
郭老师
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提问时间:10/31 15:29
#建筑#
对的,是的,是这么做的
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请问老师,建筑被**单位企业,要百分之90的成本票,而所得税要收开票金额的2.5%这样算的话不就是25%的税率吗 现在有优惠政策企业所得税税率不是5%吗?她收25%的税 怎么解释才合理?
郭老师
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提问时间:10/24 12:39
#建筑#
你好,他应该按照你收入减去成本的金额)*5%按照这个来收 你得看一下它是小型微利企业吧。
阅读 595
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小规模纳税人项目再分包,可以差额计税吗?是否相当于一般纳税人的简易征收
小天老师
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提问时间:10/17 12:00
#建筑#
您好,小规模纳税人项目再分包,可以差额计税,可以的, 一般纳税人的简易征收,不一定的,简易征收有差额也有全额的,只有不动产,劳务,人力是差额,其他是全额简易征收
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老师,我想问一下,工程节点付款清单与工程结算单,是一个单子么?都代表什么啊,哪个环节用的?
小宝老师
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提问时间:10/16 10:17
#建筑#
结算单一般都是工程。全面结束的结算。
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一般纳税人和小规模纳税人缴纳的印花税一样吗?都是根据收入和采购合同吗?万分之三?
新新老师
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提问时间:10/13 10:12
#建筑#
你好税率是一样的,3/10000小规模有减半征收的政策。
阅读 595
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老师,我们和个人签的合同,做了工程,是另外一个个人代付的,是否可以?
易 老师
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提问时间:09/19 18:58
#建筑#
你好,可以的, 没问题一般签三方委托付款协议
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电子章可以自己申请吗
桂龙老师
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提问时间:09/12 11:38
#建筑#
同学,你好,一般 是以公司的名义申请。
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老师,我们是甲供材的房开公司,买的材料20000,其中包含运费1000元,老师这个材料结转开发成本20000,还是19000呢1000进哪里呢
一鸣老师
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提问时间:09/11 11:45
#建筑#
这个材料结转开发成本20000
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学会计35才开始有成功的妈?
金金老师
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提问时间:08/24 09:48
#建筑#
您好,当然了,这个只要是认真学习就可以的
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老师好,公司一年总销售额100万,固定资产清理转营业外支出做了50万,这样合理吗?
东老师
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提问时间:08/02 11:13
#建筑#
这么多的话不太合理
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老师我刚才财务公司接过账来,财务公司给的科目余额表里没有预收和预付,我按照明细科目填进去了,现在报表平了,但是应收账款和应付账款都是负的,这个我应该怎么调整啊?
朴老师
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提问时间:07/27 10:50
#建筑#
科目余额表是负数meishi 资产负债表不是负数就行
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异地分公司内部独立账套与总公司下独立账套怎么合并?
薛薛老师
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提问时间:07/26 00:22
#建筑#
尊敬的学员您好!合并是说只是合并报表,还是合并账套?如果是合并账套,可以把需要合并过来的那个的科目余额表的数据做凭证。
阅读 595
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报验户的账也是一样的吗,预交税款也一样做账吗
文文老师
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提问时间:07/24 14:25
#建筑#
预交税款也一样做账
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收到的材料发票备注栏的项目名称有误,可以正常抵扣吗?
一鸣老师
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提问时间:07/24 11:54
#建筑#
你好,材料发票不需要备注,可以正常抵扣
阅读 595
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客户交款时是10000,退款时扣了30元手续费,这30元记财务费用手续费红字借方,还是蓝字贷方呢?
小菲老师
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提问时间:07/21 12:56
#建筑#
同学,你好 放在借方
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老师 审计组对工程审计一般都重点审查哪些?
冉老师
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提问时间:07/20 20:57
#建筑#
你好,学员,第一工程进度,第二采购等相关合同资料是不是真实的
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公司购买的卫生间用品计入管理费用-劳保费吗?
一鸣老师
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提问时间:07/17 16:26
#建筑#
这个不是劳保费,计入其他费用就是了
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福建省内的跨区域涉税事项报告逾期了,延期怎么做
朴老师
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提问时间:07/14 09:03
#建筑#
1.登录电子税务局,点击【我要办税】-【事项办理】 2.点击【登记】-【跨区域涉税事项报告延期】-【办理】 3.进入【跨区域涉税事项报告】界面后,弹出监控信息
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老师,我的支出负债表上存货是负数,是哪里没做对吗?明细上是周转材料有2万。工程结算贷方有2.5万。存货=2+(-2.5)=-0.5
一鸣老师
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提问时间:07/13 14:12
#建筑#
就是工程结算-2.5造成的哈,多结转了
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建筑企业一般纳税人月末进项大于销项有留抵,用做账务处理吗?
王超老师
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提问时间:07/06 14:38
#建筑#
你好 这个是不需要账务处理的
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贸易公司委托加工的账务处理是怎样的?
朴老师
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提问时间:06/28 16:00
#建筑#
同学你好 (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费--应交增值税(进)--应交消费税 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
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老师,请问下公司目前在县上,基本户也在县城,现在迁移到市区的话,基本户需要重新办理不?
新新老师
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提问时间:06/14 09:30
#建筑#
你好,是的,最好办理一下,离企业近点儿多方便。
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