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那老师是不是要对方给我们开发票再入账
文文老师
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提问时间:07/22 09:32
#建筑#
是要对方给我们开发票再入账
阅读 576
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#提问#,你好!请问如果工资8000元,社平工资4000元,怎样造工资表既能发工资8000元,又只交4000元的社保费?
东老师
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提问时间:07/17 15:13
#建筑#
您好, 这个是太理想的 肯定需要按照工资8000算
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老师好,我想问一下我4月份付款20万未取得发票,今天才收到发票,但是开票时间是在4月份,我要在这个月计入成本吗?
文文老师
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提问时间:07/12 16:06
#建筑#
在这个月计入成本,可以
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老师现在股东分红还是20%税率吗,还有现在工程公司有什么税收优惠政策吗
东老师
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提问时间:07/01 22:33
#建筑#
您好个人股东分红需要交20%个税
阅读 576
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老师开的发票*建筑服务*后面就按合同签订的实际业务,是啥写啥就行嘛
新新老师
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提问时间:06/14 17:38
#建筑#
你好,是的,就是这样情况,一般就写工程服务。安装服务修缮服务。
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出纳入职需要交接哪些
文文老师
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提问时间:06/12 16:41
#建筑#
主要交接现金,银行存款余额,以及密码
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请问建筑施工项目怎么确认收入成本?分录怎么写?
刘倩老师
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提问时间:06/08 15:51
#建筑#
你好,借工程施工合同成本-人工费等,贷应付账款等
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请问老师,假如6.31号我们公司有了第一笔收入,第二年汇算清缴时候那这之前发生的招待费按发生额60%调增,6.31之后招待费按发生额60%营业额千分之五熟低调增可以吗?
邹老师
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提问时间:05/25 18:52
#建筑#
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
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老师,建筑行业,对上游开工程款9个点,那么扣除分包款这块是包括劳务,机械租赁,材料,都可以取得的发票作为预缴税款的分包扣除额吗?还是说材料不可以?
一鸣老师
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提问时间:05/24 14:00
#建筑#
只要你们是一般计税项目都可以抵扣的
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老师你好!跨年专票冲红要怎么账务处理!
郭老师
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提问时间:08/01 09:59
#建筑#
你好,你们单位是销售方的吗?如果是的话, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数贷库存商品负数。
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老师你好,小企业会计准则装修公司,半路建账,录期初余额时漏记了一个收定金的业务,现在要退回定金,这个会计分录怎么做
青老师
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提问时间:06/08 17:41
#建筑#
你好; 你之前 不平衡 是计入利润分配去了。 你调整 借其他应付款贷 银行存款 ; 借 利润分配-未分配分配 贷 其他应付款
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建筑公司的专业分包单位 怎么结转成本和费用 也按投入产出法吗
易 老师
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提问时间:11/11 19:09
#建筑#
同学您好,当期确认的合同收入=(合同总收入×完工进度)-以前会计年度累计已确认的收入 当期确认的合同毛利=(合同总收入-合同预计总成本)×完工进度-以前会计年度累计已确认的毛利 当期确认的合同费用=当期确认的合同收入-当期确认的合同毛利-以前会计年度预计损失准备。
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老师你好!请问营业执照上面有铝合金门窗制作,给人家加工安装门窗,发票怎么开,可不可以开建筑服务*劳务费一张,金属制品*铝合金一张呢?还是直接填门窗制作呢。
朴老师
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提问时间:12/05 09:50
#建筑#
同学你好 你们是兼营还是混营
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老师建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票吗?
悠然老师01
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提问时间:08/23 15:37
#建筑#
学员你好,建筑行业一般纳税人简易计税给甲方能开3%专票的
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工程款到账后转给私人垫付的钱以什么名义呀?是不是只有备用金呀,可以以支付原材料或期间费用转账不?
新新老师
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提问时间:09/14 16:13
#建筑#
你好,个人垫付的报销转账就行。
阅读 576
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老师,请问哪种情况,需要编制合并报表?我现在在的建筑公司,有三家分公司,会计只有我一个人。我想请问,像这种有总分公司的,我需要编制合并报表吗?
妞妞老师
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提问时间:09/30 12:22
#建筑#
同学你好,分开纳税就不用合并报表。要是老板需要合并报表,就要做
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老师好,公司是2022年5月份成立的,工程的执行日期是2022年1-3月,合同的签订日期是6月份,这个合同有没有问题?有什么风险。
青老师
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提问时间:12/15 16:55
#建筑#
你好; 不合理的 ; 你应该是合同在前 ; 业务在后
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老师,工程项目按开票确认收入,结转成本,需要工程结算,工程毛利吗?
易 老师
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提问时间:09/24 18:53
#建筑#
同学您好,是的没错,这 是要的
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建筑咨询公司怎么做内账呢
易 老师
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提问时间:08/16 22:04
#建筑#
你好,**项目如何账务处理 **工程的会计处理方式可参照总包单位财务处理方法进行. 建筑企业**业务的会计核算的原则是: (1)以被**方为会计核算主体,不能以**方为会计核算主体. (2)将**方看成是被**方的一个项目部. 建筑企业**工程的会计核算(以被**方为建筑企业一般纳税人为例)具体分析如下: 第一,被**方项目部专属账户收到**方存入的购买建筑材料,特别是购买主材和设备垫资款时: 借:银行存款-(项目部专属账户名称) 贷:其他应付款-(**人名字) 第二,被**方收到业主预付工程款时的账务处理如下: 被**方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: 借:银行存款 贷:预收账款[收到业主预付款/(1+10%)] 应交税费-------应交增值税(销项税)[收到业主预付款/(1+10%)×10%] 别人项目**我单位如何进行账务处理? 答:对于**经营的会计处理分两部分考虑,通常的**形式按照被**人的不同分为两类,一类是个人**有资质的施工企业,另一类是没有资质的或者资质较低的企业**有资质的企业
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老师,建筑行业中的施工合同做账时可以当原始凭证使用吗
一鸣老师
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提问时间:08/06 08:39
#建筑#
那个建议合同单独保管,你可以在凭证上备注合同编号
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报销餐费,有那些账务处理方式
晓宁老师
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提问时间:11/15 15:39
#建筑#
1、用于业务招待餐费借:管理费用---业务招待费贷:现金或银行存款。 2、用于职工工作餐费借:应付福利费贷:现金或银行存款。 3、职工出差餐费(按报销标准)借:管理费用--差旅费贷:现金。
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缴纳增值税和附加税前需要先计提么
东老师
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提问时间:10/19 14:36
#建筑#
您好,没错是是需要先计提的。
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你好,老师,小规模纳税人,开专票要交的税点是1个点吗,还有抵扣是几个点
郭老师
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提问时间:01/11 18:49
#建筑#
你好,对的,是的,交1%的增值税,这个他抵扣不了的。
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我想问一下,建筑公司购买钢筋的采购流程?比如现在要采购螺纹钢不同规格20吨,价格是按每次送货日的价格,分批送货。像这种情况怎么办妥?
小菲老师
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提问时间:10/14 12:17
#建筑#
同学,你好 这种可以的,就是买了什么就以什么入账
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一般纳税人开“工程服务”3%普票500万元收入,之前购销无法取得成本发票,现在如何筹划增值税和所得税。增值税预缴环节可以分包扣除,分包抵扣的比例最好控制在多少比较安全?
朴老师
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提问时间:06/17 14:20
#建筑#
同学你好 这个没有什么比例
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老师,建筑行业小规模纳税人,没有开票也没有结算单,确认不了收入,该怎么处理
新新老师
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提问时间:06/22 09:08
#建筑#
你好。你好,收入是按完工百分比确认就行。
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有挖机费开票开了3万,但是前会计直接做账借,工程施工,贷,银存2万,票贴在后面的。这种怎么处理,要调账吗?现在又要付2万给人家
李老师(1)
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提问时间:06/01 15:49
#建筑#
你好同学,你可以调整一下,借银行存款贷应付账款,然后调整完以后你再付款的话就 借应付账款,贷银行存款就可以了。
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我们是建筑公司,劳务费是分包的,现在劳务公司开普票过来,内容是工程服务,税率是3%,这样可以的吗?觉得是不是应该开劳务费分包的内容,不应该开工程服务吧?
郭老师
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提问时间:01/13 12:24
#建筑#
号不可以的,应该开楼建筑楼的。
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你好老师,我们是建筑行业,一般纳税人,我们一直对外开的是9个点的工程服务发票,收到的进项都是13个点的货物专票,这个符合逻辑吗,我们是不是应该多做些工人工资呢
郭老师
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提问时间:08/19 09:54
#建筑#
可以的,包工包料的,一般人工占30%,这个人工不多。
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建筑公司前三个季度税负太高,想改季度财务报表有税务风险吗
金金老师
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提问时间:12/26 21:28
#建筑#
您好,这个确实是存在的哈
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