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请问SAp中的F_02事务码中出现这样的提示是什么原因?刚刚都不会这样的
灿灿老师
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提问时间:04/25 19:44
#财务软件#
同学你好,可以叉掉吗?是必填项吗?
阅读 4321
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你好,上个月工资留到本月银行转帐,那我帐该怎么做,工资表的原始凭证封面上该怎么写
玲老师
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提问时间:06/27 15:45
#财务软件#
你好,借应付职工薪酬贷银行存款。
阅读 4321
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老师,装饰工程有限公司给客户装修购买的瓷砖木门……可以借库存商品吗
小菲老师
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提问时间:04/26 15:21
#财务软件#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 4316
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老师,我营业执照是2024年1月,我今天申请备案,我有效期起写2024年4月26日今天开始可以么?移动加权平均法用改一个更好的么?报告日期也是今天,负责人填写谁的名字?
暖暖老师
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提问时间:04/26 01:03
#财务软件#
你好可以的,财务负责人填写会计
阅读 4313
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分公司应收账款拨给总部服务费,总部做账的时候应计入什么科目?
宋生老师
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提问时间:04/24 13:28
#财务软件#
你好!这个借银行存款 贷内部往来
阅读 4304
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金蝶迷你单机版没有1月份凭证的情况下怎么过2月份凭证的账?
宋生老师
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提问时间:04/17 16:40
#财务软件#
你好,你直接结账就可以了。然后转到二月份来
阅读 4300
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进口货物的报关单是不是缴纳关税和增值税需要法人那边缴纳、我们这边只做账吗?
家权老师
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提问时间:04/25 09:17
#财务软件#
是的,就是那样子的
阅读 4294
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老师我们是用友t3软件,我想查核算管理中的其中的一个材料是从哪个供应商购买的,当时购买的单价是多少,请问怎么查询呢
朴老师
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提问时间:04/17 16:11
#财务软件#
登录用友T3系统并进入“采购管理”模块。在“查询报表”功能中,找到与“供应商明细”相关的选项。然后,输入材料的编号或名称,以及相应的查询条件,以便系统能够准确筛选出所需的信息。点击“查询”按钮后,系统将显示与所查材料相关的供应商详细明细信息。 在查询结果中,除了可以查看供应商的基本信息(如联系人、联系方式、地址等)外,还可以查看与该供应商的交易信息,这通常包括采购订单和付款记录等。在这些交易信息中,应该能够找到该材料的购买单价。
阅读 4292
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老师为何更改不了,我都没用过这个科目,用友软件
姜再斌 老师
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提问时间:04/25 10:09
#财务软件#
你好同学,你这是在一级科目下面设置二级科目,点继续就可以了
阅读 4289
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金蝶标准版备份的文件,不是以前保存的,是跟我实时操作的是一样的?什么原因?没有跟安装盘放在一起
小菲老师
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提问时间:06/06 14:43
#财务软件#
同学,你好 你重新选择了保存目录
阅读 4288
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老师 金蝶云星空在对账的时候,应收账款与总账,显示凭证的来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡,我要怎么解决
耿老师
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提问时间:06/27 13:30
#财务软件#
你好!金蝶云星空在对账过程中,应收账款与总账显示的凭证来源单据在业务报表中不存在,导致不平衡的问题,是许多会计人员在使用金蝶云星空时可能遇到的情况。以下将详细分析该问题的可能原因和解决方案: 1. **检查凭证生成情况** - **确认单据是否已生成凭证**:在金蝶云星空中,业务单据需要通过凭证模板生成总账凭证Θic-1Θ。如果发现应收账款与总账不平衡,首先要检查相关的业务单据是否已经成功生成了对应的财务凭证。未生成凭证的单据会直接影响到总账数据的准确性。 - **查看凭证生成情况查询功能**:如果存在未生成凭证的单据,可以通过期末结账时的“凭证生成情况查询”功能查看哪些单据还未生成凭证,并及时处理。 2. **核对对账方案设置** - **确认对账方案的正确性**:对账方案是否正确设置对于保证总账与业务系统之间数据一致性至关重要。需要检查对账方案中的会计科目是否与业务报表单据生成的凭证科目一致。若不一致,需调整对账方案,确保双方科目匹配。 - **分析本期发生额差异**:如果总账和业务系统的本期增加或减少数有差异,系统提供“本期发生额差异分析”功能,可以帮助分析并找出差异原因。 3. **审查总账和业务凭证** - **比对金额是否一致**:需要确认过滤出来的总账凭证金额是否与业务凭证金额一致。如果存在差异,则不通过检查,需要进一步调查原因Θic-2Θ。 - **核实手工录入的凭证**:若对账科目的凭证为手工录入,而非通过智能会计平台生成,这也可能导致数据不一致。应确保所有相关凭证都是通过系统自动生成的,以保持数据的一致性。 4. **考虑系统和操作问题** - **检查系统更新和补丁**:软件版本和补丁的更新对于解决已知错误和问题非常重要。应该确认系统是否已经更新到最新版本,并应用了所有必要的补丁。 - **排除人为修改影响**:如果手工修改了业务系统生成的凭证科目和金额,也会导致对账不一致。需要确保所有修改都有完整的记录,并重新进行对账。
阅读 4286
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请问老师:财务软件用友,年初开账时,期初余额需要手动填写吗?
王超老师
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提问时间:02/01 09:27
#财务软件#
你好 你去年正确结转过来,那么期初余额就有的,不需要填写的
阅读 4286
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管家婆财贸双全普通版本的也能计算生产企业成本吗?
小锁老师
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提问时间:04/25 23:18
#财务软件#
您好,这个是可以的,只不过可能没有专业版的详细
阅读 4283
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想了解一下、我是一家小规模公司进口货物的报关单缴纳了关税和增值税入账怎么做吗?为什么我这样入账感觉会变成负数了!
郭老师
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提问时间:04/26 15:01
#财务软件#
你好,和你的产品一块做商品里面比如你购买的材料,借原材料贷,银行存款。
阅读 4278
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老师您知道这是金蝶什么版本的软件吗
小菲老师
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提问时间:04/26 14:03
#财务软件#
同学,你好 看样子是金蝶云
阅读 4275
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提交不了,说我哪个没有填写
小菲老师
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提问时间:04/26 12:20
#财务软件#
同学,你好 制度或核算办法没有填
阅读 4272
收藏 0
签订完土方运输合同后怎么做账务处理
朴老师
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提问时间:04/10 14:18
#财务软件#
同学你好 是你们的收入吗
阅读 4269
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丰乐股份有限公司收到 A 企业投入的一批原材料,该原材料成本为1000万元,合同约定价值为2000万元,假定合同约定的价值与公允价值相等,适用的增值税税率为17%。 老师可以帮忙写一下分录吗?具体用哪个数字不太清楚。
郭老师
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提问时间:06/09 17:06
#财务软件#
丰乐股份公司借原材料两千万, 应交税费,应交增值税进项340万 贷实收资本。
阅读 4269
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请问做完资产负债表在哪里保存,我看到只有暂存
刘艳红老师
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提问时间:04/26 14:25
#财务软件#
您好,能把这个地方拍给我看下吗
阅读 4253
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集团公司名称需要加控股两个字好还是直接集团公司吗?
文文老师
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提问时间:06/06 17:20
#财务软件#
这个都没有关系的。
阅读 4248
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老师,固定资产发票是今年2月开过来的,资产卡片怎么录入,3月账都做完打印了
东老师
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提问时间:04/17 13:15
#财务软件#
你好,这个可以在下月做账的时候录固定资产。
阅读 4248
收藏 14
请问云南省电子税务局登录不进去,试了好多浏览器都提示更正密码,公司太多了,有什么办法解决
一鸣老师
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提问时间:08/13 17:19
#财务软件#
没法子,只有去税局重置密码了
阅读 4248
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老师赠送的快账软件,期末不能结转是怎么回事
家权老师
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提问时间:04/11 10:59
#财务软件#
说明免费的东西功能不全,需要付费
阅读 4241
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金蝶应收账款凭证生成的时候没有选择的单据应收单和其他应收单
廖君老师
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提问时间:12/03 13:02
#财务软件#
您好,单据没有审核么 应收款转销成功之后,系统自动生成一张已审核已核销原客户的收款单,该单自动和原销售发票核销,同时生成一张转销客户的其他应收单,所以需要审核这种单据之后才能生成凭证。 请按下列步骤进行操作: 1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【其他应收单】,双击【其他应收单-维护】,维护过滤条件进入“其他应收单序时簿”界面,找到新生成的转销客户的其他应收单,单击【审核】; 2、依次单击【应收款管理】→【凭证处理】→【凭证-生成】,选择“事物类型”为“应收款转销”,单击【确定】弹出过滤条件,使用系统默认的设置单击【确定】,进入记账凭证生成的界面; 3、在该界面选中单据,单击【按单】即可
阅读 4233
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老师,我们把物业、施工的电费交了 ,发票也一起开了,问题来了,怎么分开做物业和施工的开发成本?谢谢老师
文文老师
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提问时间:06/19 11:07
#财务软件#
按转售电力,开给另外一方
阅读 4229
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金蝶KIS云专业版,显示不能反过账,可以在哪里调成可以反过账吗
朴老师
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提问时间:07/12 17:17
#财务软件#
同学你好 1、在主控台界面左上角单击【我的KIS】-【应用中心】-【添加服务】; 2、单击应用商店中的【分类】-【第三方应用】,在搜索中输入“反过账”后回车,单击搜索出来的“反过账”插件的【添加】; 3、退出软件重新登录; 4、单击主控台界面【账务处理】-【凭证管理】,设置好过滤条件进入会计分录序时簿界面,单击右上角【操作】-【全部反过账】。
阅读 4225
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老师,资产表是应收是负数15万,调账的话,直接做一个分录:借应收15万,贷预收15万,对不对呀?
郭老师
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提问时间:04/18 08:00
#财务软件#
你好,不需要做账务处理,直接从分类到预收账款里面就行。
阅读 4217
收藏 18
财务软件中途建账,应付账款累计发生额在借方,期未余额也在借方,我录期初余额要怎么录
家权老师
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提问时间:04/27 10:41
#财务软件#
期初余额在贷方录负数就是了
阅读 4207
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老师们可以帮我看一下为什么社保不平嘛 找了很久了 不知道是计提少还是计提多了
廖君老师
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提问时间:04/25 11:11
#财务软件#
您好,借方余额是少计提了,补计提单位部分把他做平
阅读 4207
收藏 18
想了解一下、我是一家小规模公司进口货物的报关单缴纳了关税和增值税入账怎么做吗?为什么我这样入账感觉会变成负数了!
东老师
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提问时间:04/26 15:05
#财务软件#
您好,借库存商品(关税+增值税) 贷银行存款
阅读 4206
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