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23年注册公司认缴资金1000万,怎么变更降低注册资本,变更后需要实缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/28 19:26
#税务#
您好,这个减资就可以了
阅读 17
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老板前面用a公司接的业务,所有成本费用也都在a公司,后面要开销项发票的时候,a公司出现问题,就签的补充协议b公司开的发票,现在汇算清缴b公司一直没没有进项怎么办,
小菲老师
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提问时间:05/28 19:16
#税务#
同学,你好 没有进项,成本费用就不能税前扣除,多缴纳税
阅读 16
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利润超过300万,310万利润,需要交多少企业所得税
小菲老师
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提问时间:05/28 18:47
#税务#
同学,你好 全部按照25%计算
阅读 13
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财务费用当年发生的贷款利息支出2万(未取得发票),银行存款利息收入500元,在汇算清缴时可以抵减调增吗,按照20000-500=19500来纳税调增
小菲老师
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提问时间:05/28 18:37
#税务#
同学,你好 不可以,要调整2万
阅读 19
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老师,咨询一下,现在建筑企业在外省施工,完工开工程发票还需要去当地税务大厅办理业务,还是在税务局登记就可以,怎么个流程。
朴老师
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提问时间:05/28 18:36
#税务#
现在网上就都可以操作 电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证 登录电子税务局,点击右上角登录,输入用户名、密码及验证码,进入系统。点击【申报缴款】-【其他申报】,如需修改申报月份可点击【申报月份】选择申报月份,选择【增值税预缴税款表】,点击【填写申报表】进入“填写申报表”引导页面。如需重新选择主管税务机关,请关闭当前提示框,在界面右上角【主管税务机关选择】功能模块进行切换,点击确定即可。确认预缴申报的主管税务机关无误后同,请选择“建筑服务增值税预缴申报”。填写并提交了《增值税预缴税款表》及附送资料后,税务机关会对您提交的《增值税预缴税款表》及附送资料进行审核,请在【申报查询及打印】模块及时查询该事项办理进度,可能会出现审核不通过的情况,请及时留意。在【申报查询及打印】界面查询提交结果,对于“已提交未审核”的申报状态,需等待税务机关复核以后,即当申报状态为“申报成功”时,表示增值税预缴申报成功。下一步可点击【清缴税款】缴纳税款。对于申报状态为“审核不通过”的,可点击“详情”查看详细信息,并按规定重新正确填报。清缴税款。请注意,当前登陆的主管税务机关与本次进行增值税预缴申报的主管税务机关一致时,【清缴税款】模块才可带出相应的应税记录,选中需缴款的信息 登陆电子税务局,在纳税主体选择界面选择需要核销的外管证编号。需要注意选择外管证所属的税务主体时,需要使用法人的办税人员信息登陆电子税局,要保证法人所登记的手机号码正常使用并可以接收到验证码。 选择套餐业务中的跨区域涉税事项套餐 将纳税人信息填写完整后,在“经营地涉税事项反馈-外出经营情况”中点击“选择”。系统会自动带出预缴税款信息,与手上预缴税款时的完税证明核对无误后,选择“提交”即可 成功核销外管证时报告状态会显示“报告已反馈”。
阅读 17
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老师你好 ,今天税务打电话说24年年报职工薪酬与个税不一致,让调增交税,这个怎么调整呢,还说实际发生额与税收金额必须的一致
董孝彬老师
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提问时间:05/28 18:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
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小规模怎么进行税务认证
董孝彬老师
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提问时间:05/28 18:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 11
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公司直接对公为高管支付的学历教育服务,非全日制,收到发票是学历教育服务,收到发票后,在所得税汇算的时候是作为福利费还是职工教育经费列支呢?
郭老师
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提问时间:05/28 18:31
#税务#
你好他自己的做福利费的
阅读 17
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会务费有扣除比例吗,所得税汇算清缴是否需要调增
朴老师
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提问时间:05/28 18:30
#税务#
税法无统一扣除比例。实际发生、与经营相关且合理,有合法凭证的会务费可全额扣除,无需调增;未取得合规凭证、含业务招待费性质支出(超业务招待费扣除限额部分 )、列支不合理部分,汇算清缴需调增。
阅读 23
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请问老师超过3%即征即退政策,这个3%是以什么为计算基数呢?
董孝彬老师
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提问时间:05/28 18:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 13
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老师2024年转到管理费用的开办费如何在汇算清缴里填报
小菲老师
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提问时间:05/28 18:27
#税务#
同学,你好 你之前科目是什么?
阅读 40
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您好,民非企业企业所得税税率是多少
小菲老师
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提问时间:05/28 18:23
#税务#
同学,你好 民非企业,一般不缴纳企业所得税的,如果缴纳按照25%
阅读 20
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老师,24年收到一张专用发票,做账:借:管理费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款,因为不可以做抵扣,所以25年做了借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-待认证进项税额,24年汇算清缴调减?这笔金额调减应该填在哪里?
郭老师
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提问时间:05/28 18:15
#税务#
纳税调整明细表 扣除项目30 税收金额
阅读 26
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你好老师,我们是建筑行业,总公司在外地,在本地成立了分公司,报税在总公司这边还是分公司这边
宋生老师
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提问时间:05/28 18:06
#税务#
你好,正常是都需要报了。
阅读 26
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请问年报里面的资产折旧调整表里,本年折旧>累计折旧怎么填呢?因为电脑23年8月买的而且23年忘了折旧,都补提在了24年,这个怎么取数据呢
董孝彬老师
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提问时间:05/28 18:05
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 17
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老师,购进黄豆芽用于销售,对方开具的是免税的普票,我是一般纳税人适用的税率是多少,可以计算抵扣进项吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 17:56
#税务#
你好,可以的,抵扣按9%抵扣。
阅读 96
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个人给公司开劳务发票,怎么开?在哪个软件上开?操作步骤有吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 17:54
#税务#
你好,这在自然人电子税务局这个APP上或者网页版上操作。 在发票开具界面。
阅读 38
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ktv开业前装修费用用个户支付做账可以吗?支出的装修费怎么做账
家权老师
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提问时间:05/28 17:48
#税务#
借:长期待摊费用-装修费 贷:其他应付款-某人
阅读 12
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老师,我公司税务局收到企业所得税风险提示反馈信息,内容是企业滞纳金未进行纳税调整,我确实忘了调增,我是不是应该先更正所得税年报调增申报,再来反馈这个风险提示,选无问题?
家权老师
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提问时间:05/28 17:45
#税务#
直接更正申报就完事了哈
阅读 25
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开进来的那种保险团体意外险专票可以抵扣吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 17:44
#税务#
你好,这种不能够抵扣进项税额。
阅读 21
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哪些是内账,哪些是外账?
宋生老师
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提问时间:05/28 17:42
#税务#
你好,你可以理解为给老板看的内账 给税务局看的就是外账
阅读 17
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公司申报“清算企业所得税申报”,账面有其他应收款160000,其他应付款309846.48,所以公司要按差额交企业所得税吗?
董孝彬老师
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提问时间:05/28 17:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
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老师,员工请假工资需要在账务中体现吗
文文老师
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提问时间:05/28 17:40
#税务#
员工请假工资,不需要在账务中体现
阅读 14
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老师请问下,国税里面有一张部分红冲发票金额是2555.9元(发票号15125252),另一张负数发票金额是405.5元(这张发票显示被红冲发票号是15125252),那这张发票实际开票金额是不是2555.9-405.5=2150.4元
朴老师
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提问时间:05/28 17:33
#税务#
同学你好 对的,是这样的
阅读 101
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出口贸易公司成交方式是ExW,收客户商品款与开具发票金额不一致,会计分录怎么做帐
郭老师
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提问时间:05/28 17:25
#税务#
借应收账款 贷主营业务收入 ,银行存款 借银行存款贷应收账款
阅读 17
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请问财务报表在哪里更正申报?
文文老师
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提问时间:05/28 17:24
#税务#
找到对应报表,旁边有更正申报选项
阅读 18
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老师,开机械租赁票规格型号有没有要求一定要写呢?
家权老师
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提问时间:05/28 17:23
#税务#
那个不需要填写规格型号
阅读 9
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小微企业。无票产生的税费,应该填到哪个税种里面啊
家权老师
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提问时间:05/28 17:22
#税务#
还是价税分离计算增值税 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税
阅读 32
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本期有期末留抵税额,是怎样做账的?本期已认证进项税额,有销项税额
宋生老师
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提问时间:05/28 17:19
#税务#
你好,这个不需要做账,只要申报表上体现留底就行。
阅读 24
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请问下4500的劳务报酬要交多少个税呀
家权老师
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提问时间:05/28 17:18
#税务#
直接按4500*80%*20%计算交个税
阅读 11
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