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注册地址在和田县,,工程在和田市,这属于跨区域经营吗?
宋生老师
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提问时间:04/18 13:43
#建筑#
你好这个不算同一市内,现在不算。
阅读 3635
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请问老师建筑公司2015成立,注册时是自然人独资,之后被税务局升级为一般纳税人,之前代账兼职只给报税,其它什么数据都没有,在税务局查到今年缴过印花税,增值税,城建税和两个费,建账该怎么建
王晓晓老师
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提问时间:04/24 13:31
#建筑#
完全就没做账的吗?
阅读 3634
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我们做搭拆脚手架的建筑业,我们是分包商,有个业务在湖北,跨省了,现在开了专票,3个点的,建筑服务*劳务费,是农民工工资。我想问下,是不是得开外经证,预缴增值税,什么时候预缴呢?企业所得税,个税也要预缴吗?
bamboo老师
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提问时间:06/27 22:31
#建筑#
您好 是的 要开具外经证 预缴增值税 每次开具发票之前或者之后6个月内预缴都可以 企业所得税需要预缴 个人所得税现在都是查账征收 下载异地自然人税收管理客户端 按月申报工资薪金个人所得税
阅读 3633
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老师,残保金中的30人是怎么取值的,是个税系统每月的申报人次加起来除以12吗
朴老师
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提问时间:04/29 10:43
#建筑#
残保金中的30人取值并不是基于个税系统每月的申报人次加起来除以12来计算的。残保金的缴纳规定和计算方式主要是基于企业的职工人数和工资总额。 根据国家规定,超过30人的企业应按照企业职工工资总额的1%缴纳残保金,而对于不足30人的企业,则按照企业职工工资总额的0.5%缴纳。这里的职工人数是指企业的在编人员或依法与企业签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员,季节性用工应当折算为年平均用工人数,劳务派遣用工计入派遣单位在职职工人数。 而个税的申报人数则是根据每年当地政府公布的最低个人所得税缴纳标准来确定的,只有收入达到了最低应缴纳的标准,才需要申报个人所得税。 因此,残保金中的30人取值与个税申报人次没有直接关系,而是根据企业的实际职工人数来确定的。具体的残保金缴纳金额还需要根据企业的工资总额和规定的缴纳比例来计算。
阅读 3630
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我们租房的地方是一个广场C,还有其他商家。然后租房的地方在广场里面B,但是水电表的户头还是C像这种情况是否可以按照实质重于形式的原则。发票复印件要B盖章。入账。
小菲老师
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提问时间:04/14 16:15
#建筑#
同学,你好 可以入账,但是不能税前扣除
阅读 3629
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劳务公司发放的农民工工资没有缴纳个税,怎么处理
郭老师
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提问时间:05/11 18:21
#建筑#
你好,没有申报个税,对方也没有给你开发票吗?如果是的话,这种情况你做了成本的,不允许抵扣所得税
阅读 3626
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老师您好,填写工资纳税调整明细表时税收金额是写0吗
家权老师
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提问时间:05/10 15:36
#建筑#
税收金额如果已经发了就是等于账载金额
阅读 3624
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老师,请问下有个项目21年做的结算金额,现在被通知说多做了结算金额,这部分多做的,需要退还给业主,遇到这个怎么处理
萌萌老师
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提问时间:04/18 13:01
#建筑#
同学你好!可以参考以下步骤: 核实多结算金额:首先,与项目团队、业主及财务部门核实多结算的具体金额。这包括核对合同、结算文件、支付记录等,确保金额的准确性。 与业主协商:一旦确定了多结算的金额,应立即与业主取得联系,并详细说明情况。协商达成一致后,可以签署退款协议或其他书面文件,作为退款处理的依据。 记录退款事项:在会计记录中,应详细记录退款事项。这包括退款日期、退款金额、退款方式(如现金、银行转账等)以及相关的协议或文件编号。 进行会计处理: 如果该笔多结算金额尚未确认为收入,则无需进行收入确认的会计处理,直接在相关科目中调整即可。 如果该笔多结算金额已经确认为收入,则需要进行相应的冲销处理。具体来说,应冲减已确认的收入,并相应调整应收账款或现金等科目。 编制相关凭证:根据退款协议和会计处理的结果,编制相应的会计凭证,如退款凭证、冲销凭证等。确保凭证的准确性和完整性。
阅读 3624
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企业人工成本是不是应付职工薪酬下面的
刘艳红老师
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提问时间:04/16 17:08
#建筑#
您好, 是的,就是你说的这样的
阅读 3621
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老师,我是建筑行业的,我这个月没有收入,那么月底我怎么结转损益,分录怎么写,
宋生老师
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提问时间:04/28 15:56
#建筑#
您好!你损益正常结转啊。借本年利润 贷财务费用,管理费用等
阅读 3620
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项目负责人承包承租个税怎么做分录?
宋生老师
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提问时间:05/11 09:41
#建筑#
你好这个你们现在是要付钱给他是吗?
阅读 3619
收藏 0
老师好 小规模跨年红冲发票的分录直接做负数再做正数可以吗
谢谢老师
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提问时间:04/24 14:51
#建筑#
同学您好 可以的 做到当期就可以
阅读 3619
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老师,这样的数据怎么计算出税率?左边39030528.54是工程款。是建筑公司,发票是9点的
王璐璐老师
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提问时间:04/14 11:19
#建筑#
你好,材料发票买卖是13个点的哈,这个是对的
阅读 3617
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这张发票的个人所得-经营所得的税额是535.89,请问怎么算出来的?
郭老师
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提问时间:07/20 14:16
#建筑#
你好,这个经营所得的税率是0.5%~1.2%左右的税率。
阅读 3616
收藏 0
老师,我们是建筑企业,请问收到的劳保统筹返还应如何做账。
郭老师
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提问时间:05/10 11:41
#建筑#
借银行存款贷营业外收入
阅读 3613
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老师好!申报劳务报酬所得姓名,证件号输入不了呢
宋生老师
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提问时间:04/15 17:01
#建筑#
你好,你要先采集这个人。
阅读 3613
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老板个人的电话费发票可以做外账里入福利费吗?
朴老师
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提问时间:04/18 14:33
#建筑#
同学你好 可以的 但是要调增
阅读 3611
收藏 0
老师哪个对? 应该选择哪一个 为什么?
张学娟老师
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提问时间:05/04 09:29
#建筑#
解析: 所有总投资在3000万人民币以上的项目都必须招标,这句话属于部委规章《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的第二条。 应理解为:符合第二条至第六条范围内的项目,项目金额达到第7条的标准才必须招标。 即在符合范围的总投资额在3000万元人民币以上的属于必须招标的项目。 当然符合第二条至第六条范围内的项目,如果符合不招标条件,是可以不招标的。 法律依据: 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条 本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目,包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到下列标准之一的,必须进行招标: (一)施工单项合同估算价的200万元人民币以上的; (二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的; (三)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的; (四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
阅读 3610
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老师,是这样的,我是内账会计,我只记收付支出账,想请教您一下:这个老板有好多家公司,假如老板用微信给A公司的不同员工转账,用于公司购买东西。这个转账该怎么做账?
宋生老师
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提问时间:03/12 09:30
#建筑#
你好,这个微信是老板个人的是不是
阅读 3609
收藏 18
建筑工地,开出工程款发票给业主,这个分录怎么做
郭老师
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提问时间:02/01 13:09
#建筑#
借应收账款 贷主营业务收入或者是工程结算 应交税费、应交增值税销项
阅读 3609
收藏 10
建筑成本,电费、运费,可以直接做成本吧?不会像招待费一样有纳税调整吧
家权老师
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提问时间:04/28 14:44
#建筑#
先计入工程施工,按工程进度结转成本,不能直接做成本
阅读 3606
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建筑公司 分公司独立核算 但是因为没有资质 合同用总公司签的 这样分公司和总公司怎么确认这笔收入和利润
徐超老师
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提问时间:06/27 16:35
#建筑#
同学你好! 收入确认: 总公司应该确认收入,因为合同是总公司签订的; 成本和费用分配: 成本费用按照支出主体分别列支就行,比方说总公司支出费用,开的也是总公司抬头的发票,那么费用属于总公司,反之则是分公司 利润: 各公司主体分别核算各自的利润,根据当期收入和成本费用
阅读 3604
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老师,我一朋友公司甲方给他们打款,列出接近400项材料明细,但没购进这些,甲方不管,只管项目上用到了就要他们开?这种情况怎么处理?
小伟老师
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提问时间:05/10 10:31
#建筑#
同学,你好,没有购进,那这些材料是哪里来的呢?
阅读 3604
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劳务公司,税费预缴制是怎么个情况
刘艳红老师
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提问时间:04/27 18:16
#建筑#
您好, 这种一般是去外地承包了项目就要先交了
阅读 3603
收藏 15
老师,建筑公司的主营业务收入:建筑服务,要填哪个里面?
郭老师
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提问时间:05/10 09:48
#建筑#
你好,提供劳务收入里面的。
阅读 3602
收藏 15
老师您好! 公司员工个税是正常代缴的,在做个税汇算清缴时,有3000块钱的退税,是什么原因
meizi老师
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提问时间:05/11 09:23
#建筑#
你好; 有退税看下是不是因为之前按月的时候没有扣除专项扣除;现在添加专项扣除后造成退税; 去看看明细
阅读 3601
收藏 10
建筑公司可以招聘临时工吗,签订临时工协议?
东老师
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提问时间:04/18 13:12
#建筑#
你好,和临时工可以签订这个协议。
阅读 3601
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老师这种管护费开什么发票
蓝小天老师
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提问时间:06/27 17:16
#建筑#
发票的“货物或应税劳务、服务名称”可以填写“乔木、灌木管护服务费
阅读 3599
收藏 11
我年做账时候,我把那个工资多列出了两个月,现在汇算青椒,我怎么去做?报表把它调增,那帐怎么处理呢?
小小霞老师
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提问时间:05/09 22:12
#建筑#
你好,那你这边需要调增处理的呢,那你就需要通过以前年度损益调整会计科目进行调账
阅读 3599
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项目替班组代付材料款,财务在送货单及付款上,怎么体现是代付的材料款。
apple老师
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提问时间:04/28 13:43
#建筑#
同学你好!你的问题,是不是,你们公司的项目组 给公司 代付了材料款, 财务上要做账,且也要付款给项目组,因 此,要怎么写,,是这个意思吗?麻烦再重新说一遍吧 如果是的话, 付款申请书上 要写清楚,
阅读 3599
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