问题已解决
老师,你好,请问暂估的材料怎么做账,并且怎么结转到主营业务成本去呢



同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2023 04/14 17:37

易 老师 

2023 04/14 17:38
后结正常领用生产进成本转库存做损益转主营业务成本
老师,你好,请问暂估的材料怎么做账,并且怎么结转到主营业务成本去呢
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