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阅读 27 - 老师我们去年4月开的一张发票40多万,但是当时付款只付了一半,当时财务没有按照发票入账,就按照付款金额做的成本,然后今年需要再支付一部分的时候才发现之前财务入账不对,那调账的话要调到以前年度吗,还是冲了去年的重新入成本,
阅读 28 - 我们是批发销售酒的公司,可以给这个客户开专票吗,他是一般纳税人
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阅读 47 - 土地增值税的开发比和销售比,开发费用如果单独扣需要乘以两个比例是么?
阅读 28 - 老师我们开票是把协议里的充电费开成的接车费!
实际的充电费我们员工去充电垫付,要找我们公司报销时没有发票。所以我在想我们给员工报销时怎样做可以避免不合规
阅读 29 - 老师,残疾人就业保障金申报表的表格只有上年在职职工工资总额可以填吗?其他数字都是自带进去的,不能更改的是吧?
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阅读 28 - 请问第一次出口退税需要准备哪些东西
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阅读 23 - 没有其他收入,理财收入500万,正常支出100万,不考虑其他,应纳税所得额500-100=400万,应交所得税400*0.25=100万对吗
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阅读 36 - 老师,支付员工离职经济补偿金,不超过上年度职工社平工资的三倍金额免征个税,这个社平工资是一年的数还是一个月的数计算。
阅读 25 - 老师,外经证核销报验怎么预缴税款,小规模开普票不超过30万不用交,直接反馈,如果开专票的话是要预缴税款的开多少就交多少是吗
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阅读 26 - 老师 三方协议协议 甲方委托我们付款 但是付款的账号有问题 又委托付给丙 可以不
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阅读 20 - 老师,报残保金的时候,输入上年在职职工工资总额的这个数是要填应付职工薪酬贷方还是借方的累计金额
阅读 22 - 老师,公司注销,资产负债表,资产为0,负债其他应付款10万多,未分配利润为负28万,为什么在清算所得税时,产生应交企业所得税2万多(负债清偿损益),老这个怎么处理,公司欠个人的钱,公司没有资产可还,结果还成了收益了
阅读 21 - 老师,我司付款给a公司货款合计3063697.59元,对方开票给我司只开了3045075.31元,少了18622.3元的差额对方公司说是分摊的金额,我也不知道具体分摊的是什么,请问这个整体的账应该怎么做分录?具体看图片,这个18622.3到底该怎么体现出来?
情况 1:分摊金额为费用类(如运费、服务费等,且对方无需开票) 付款时(假设先付款后收票): 借:预付账款 - A 公司 3,063,697.59 贷:银行存款 3,063,697.59 收到发票(3,045,075.31 元)并确认费用分摊: 借:库存商品(或相关成本科目) 3,045,075.31 管理费用 / 销售费用(分摊的 18,622.3 元) 贷:预付账款 - A 公司 3,063,697.61(尾差可调整) 情况 2:分摊金额为商业折扣(开票时已扣减) 若 A 公司将 18,622.3 元作为折扣直接扣减,只需按发票金额入账:借:库存商品(或相关成本科目) 3,045,075.31贷:银行存款 3,063,697.59财务费用 - 折扣 18,622.28(尾差调整)
阅读 165 - 老师,公司员工聚餐,部门聚餐,这些要申报个税么
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