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老师,提交不了问题,请看下图片。
meizi老师
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提问时间:04/18 15:10
#税务#
企业的党员活动经费支出不超过职工年度工资薪金总额1%的部分,可以据实在企业所得税前扣除。 超过部分调增
阅读 7848
收藏 33
怎么编制会计分录
廖君老师
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提问时间:04/20 22:10
#税务#
您好,借:银行存款 500000 贷:短期借款 500000
阅读 7847
收藏 15
税务师报名用准备什么
bamboo老师
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提问时间:06/15 21:54
#税务#
您好 一般准备照片 大学毕业证 身份证就可以了
阅读 7845
收藏 0
老师,你好!小微企业建设银行的对公自助服务卡能存取吗?
小锁老师
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提问时间:06/15 16:19
#税务#
您好,这个是可以的,能
阅读 7844
收藏 0
老师好,请问 2023 年我公司净利润一百多万,需要怎样缴纳企业所得税呢?另外我们支付的工程款,对方没给我公司开发票,我可否让对方开票,然后调表少交一些所得税呢?
邹刚得老师
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提问时间:05/25 15:48
#税务#
你好 企业所得税=利润总额*所得税税率 可以让对方开具发票,这样就可以用来抵扣所得税的
阅读 7844
收藏 22
老师,签订劳动合同一般固定期限那里选择多久日期啊
盛宇老师
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提问时间:06/16 10:23
#税务#
您好,期限没有限制,正常五年一签。
阅读 7843
收藏 0
老师,个体工商户,交那些税呀!
刘艳红老师
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提问时间:06/15 20:13
#税务#
您好, 交增值税,附加税,经营所得税
阅读 7842
收藏 16
你好老师,一般纳税人普票开农副产品不用交税吗?一般纳税人不是开了票就要交税吗?
廖君老师
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提问时间:06/15 18:42
#税务#
您好,这个也看的,流能环节蔬菜和鲜活肉蛋产品免征增值税 政策 在流通环节销售农产品免税的政策目前只有2种: (1)对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税 根据《财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税[2011]137号通知,自2012年1月1日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。各种蔬菜罐头不属于本通知所述蔬菜的范围。 (2)对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号通知,自2012年10月1日起,对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳。上述产品中不包括《中华人民共和国野生动物保护法》所规定的国家珍贵、濒危野生动物及其鲜活肉类、蛋类产品。
阅读 7842
收藏 10
老师,我现在申报5月份的税,6月份开的进项发票可以抵扣吗?
廖君老师
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提问时间:06/16 06:16
#税务#
您好,不行的哦,因为要供应商先交税我们才能抵扣,6月的票他们要7.15前申报缴纳的
阅读 7841
收藏 33
您好老师,我上个月开了1584的票,交了税了,这个月又冲销了,我该怎么做税
廖君老师
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提问时间:01/01 16:16
#税务#
您好,红冲发票做账跟蓝票的发票一样科目,只有金额改为了负数。这月申报时会形成留抵税,以后月申报里抵用
阅读 7841
收藏 34
老师,收到红冲发票没有做进项税额转出税局多长时间会预警?
刘艳红老师
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提问时间:06/15 16:52
#税务#
您好,这个说不好,是系统监测到的
阅读 7840
收藏 33
请问下老师,2018年5月份注册的有限公司,实缴注册资 金是什么时候?
王壹新老师
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提问时间:06/15 19:25
#税务#
同学您好,最迟2032年6月30日实缴哈,要是无法按注册资本金实缴,有3年的过渡期,可以尽快变更注册资本金。
阅读 7840
收藏 33
老师好!请问填报2022年工商年报纳税总额时,如果2021年4季度企业所得税是在2022年1月交的,那这个能计入2022年的纳税总额里面吗?
小菲老师
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提问时间:03/14 18:41
#税务#
同学,你好 计入的,算的
阅读 7840
收藏 33
我是代账公司会计,给一家卖电子产品公司代账(一般纳税人),他们公司每月都会有超市买菜买零食的票,我给抵扣了,被税务局查到了,我会承担什么责任吗
盛宇老师
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提问时间:06/16 00:35
#税务#
您好,作增值税进项税额转出,补缴税款和滞纳金就可以了,会计没有什么责任。
阅读 7838
收藏 0
核定个体户做票种认定为什么不通过,说没实名认证
微微老师
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提问时间:06/15 16:04
#税务#
你好,就是你的法人和财务负责人需要进行实名认证。 电子税务局实名认证的操作方法如下: 1、登录电子税务局网站,在“税务登记信息”中选择“开始认证”并按提示完成实名采集; 2、企业需要在电子税务局进行用户注册并实名认证信息采集,然后进行企业绑定维护; 3、自然人确认授权后,企业端登录电子税务局进行认证确认并验证登录测试,以完成实名认证; 4、使用电子税务局手机端扫描身份证正反面,系统自动识别提取信息,填充到采集信息录入界面中。
阅读 7829
收藏 22
办理分公司后,如何再总公司这边申报纳税
刘艳红老师
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提问时间:05/29 18:15
#税务#
您好, 分公司开通税选非独立就可以了
阅读 7828
收藏 33
9.甲企业为-家居民企业,本年发生经营业务如下: (1)取得产品销售收入4000万元。 (2)发生产品销售成本2600万元。 (3)发生销售费用770万元(其中广告费和业务宣传费共计650万元);管理费用480万元(其中业务招待费25万元);财务费用60万元。 (4)发生销售税金160万元(含增值税120万元)。 (5)取得营业外收入80万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)。 (6)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费31万元、发生职工教育经费18万元。 要求计算甲企业本年度实际应缴纳的企业所得税。
小默老师
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提问时间:06/16 18:29
#税务#
首先计算会计利润=4000-2600-770-480-60-160+120+80-50=80
阅读 7827
收藏 33
老师您好,我自己开了个小公司,然后只有做外账的会计,现在我想自己核算利润,商品毛利还有合理避税这些问题,不知道该往哪个方向学习。
东老师
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提问时间:04/15 17:04
#税务#
您好,可以看看咱们学堂有没有这方面的课程学习一下
阅读 7826
收藏 6
老师,小规模纳税人年销售额不超过500万的,免征企业所得税,这是什么政策呀
小锁老师
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提问时间:12/23 16:45
#税务#
您好,这个的话,没有这个政策,是没的
阅读 7824
收藏 33
增值税专用发票销售额比对规则.比对未通过。当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计17821.78+178.22元。相差金额18000.000000元
小锁老师
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提问时间:01/01 22:27
#税务#
您好,请问这个具体是咨询什么的呢
阅读 7823
收藏 28
老师,请问折旧为什么要加回来,而不是减掉呢?图片中说实现利润了所以加回来折旧,这是什么意思?老师可以讲解下吗?
廖君老师
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提问时间:06/11 06:55
#税务#
您好,减过去加未来:我们计算被投资方的“调整后净利”,把内部交易的影响全部剔除掉,这里强调的是剔除掉“未实现的内部交易损益”。后来实现了就要加回来。 内部交易赚了:当年减,次年加。 内部交易赔了:当年加,次年减。 还有固定资产的例子,其实和存货一个道理。
阅读 7818
收藏 33
法人将个人名下房产转到自己公司,双方都需要缴纳什么税
宋生老师
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提问时间:05/31 09:33
#税务#
你好!这个公司需要印花说,契税。 个人需要增值税及附加,印花税,个税等
阅读 7815
收藏 33
您好,提示要填写105080这一表格,但是没有可填写的入口,这个是打了叉❌,这情况怎么处理啊,哪里做的不对了吗
bamboo老师
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提问时间:05/26 18:21
#税务#
您好 请问您勾选了这个表格么
阅读 7813
收藏 32
老师,个人所得税,是怎么报的呢,是累计的吗
刘艳红老师
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提问时间:04/19 09:19
#税务#
您好,在自然人电子税务局上面申报,不是累计的,按月申报的
阅读 7813
收藏 19
我们公司是一般纳税人,做典当动产质押行业。注册资本9000万,营业利润368万。怎样才能减少所得税呢?
王雁鸣老师
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提问时间:05/24 21:31
#税务#
同学你好,可以增加成本费用,考虑给员工增加工资,福利来减少所得税。
阅读 7812
收藏 9
劳务派遣有限公司增加了非金属矿及制品销售,可以开发票吗?有什么影响吗?
宋生老师
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提问时间:05/27 10:01
#税务#
你好,你有实际发生这个业务就可以开票。
阅读 7810
收藏 0
员工离职后,公司把之前项目交给她做,她去税务局代开个票,法人代付给他款,需要什么资料留存?
廖君老师
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提问时间:06/15 22:36
#税务#
您好,我们是想把法人给他的钱入成本费用么,还是其他的想法要资料留存呀
阅读 7808
收藏 33
施工企业给农民工开资应怎样做才合规?税务局同事税前扣缴,如果开发票,怎样开?不明白的别接
王雁鸣老师
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提问时间:06/15 16:25
#税务#
同学你好,给农民工做工资表,全员全额申报个人所得税,这是方法之一,方法之二是开发票,就是找一家人力资源公司,让农民工与人力资源公司签订合同,施工企业再与人力资源公司签订劳务派遣合同,施工企业把工资转给人力资源公司,人力资源公司给施工企业开劳务发票,人力资源公司再给农民工发工资就行了。
阅读 7808
收藏 33
老师,装修费,50w,入长期待摊费用,开业时分三年摊销可以吧
家权老师
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提问时间:06/16 10:09
#税务#
是的,就是那样处理的
阅读 7805
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第一个问题:简易计税一般纳税人可以用应交税费-未交增值税,应交税费-转出未交增值税,应交税费-减免税额码?第二个问题:简易计税一般纳税人税控盘的280的年费,抵扣了增值税请问分录怎么做?
meizi老师
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提问时间:04/17 18:16
#税务#
你好1; 走应交税费- 简易计税; 只走这个科目; 其他科目不走 ; 2. 只有简易计税业务的; 可以抵扣的 ; 这个是做 ; 借 应交税费-简易计税 贷管理费用
阅读 7805
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