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请问出差餐费员工垫付后报销,是做: 借:销售费用 贷:现金 还是:借:其他应收款 贷:现金
家权老师
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提问时间:04/26 11:13
#事业单位#
借:销售费用 贷:现金
阅读 4761
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老师帮我看看资产总额较上年变动百分之多少?
王璐璐老师
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提问时间:04/25 11:14
#事业单位#
你好 你们这个资产的合计数是有的吗 因为字有点小 数字有点模糊 有合计的期末期初数据吗
阅读 4755
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根据题目编制分录
张静老师
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提问时间:07/09 21:44
#事业单位#
同学你好,我看下题目
阅读 4755
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某市财政部门从政府性基金预算资金的地方财政税费附加结余中调出1200万元,用于补充一般公共预算资金。会计分录怎么写?
小锁老师
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提问时间:06/08 10:53
#事业单位#
您好,借 国库存款——一般预算存款 贷 调入资金
阅读 4748
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老师这个是财政给我们拨款 让我们填的 应该怎么填
小碧老师
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提问时间:04/25 10:51
#事业单位#
你好同学!你的截图太模糊,无法看清内容哦。
阅读 4748
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我们20号一结账,那银行存款余额调节表也是20号出吗?还是当月的最后一天?银行对账单可以20号一打吗?
家权老师
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提问时间:04/25 09:48
#事业单位#
银行存款余额调节表是当月的最后一天
阅读 4731
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老师这是个什么单子?
宋生老师
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提问时间:05/12 07:52
#事业单位#
你好!没有看到你的单子啊
阅读 4728
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老师您好,吃饭开的发票在哪里可以查到
邹刚得老师
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提问时间:04/25 10:38
#事业单位#
你好,吃饭开的发票,是电子发票吗?
阅读 4726
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老师好!登录国家企业信用信息系统,因为想要变更联络人,必须填原联络人的电话号码和证件号码,在不知道原联络人的信息情况下,还有什么办法可以变更新联络人嘛?
钟存老师
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提问时间:04/26 17:20
#事业单位#
拿上营业执照和公章 去工商部门查询以前的联络人信息
阅读 4721
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老师您好,请问公司的房租费的长期待摊费用在汇算清缴中是填在纳税调整表的哪一栏
家权老师
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提问时间:04/24 15:42
#事业单位#
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 在这个表里边调整
阅读 4710
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农村村委会登入电子税务局从哪里登入
郭老师
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提问时间:06/28 17:18
#事业单位#
就是现在的企业业务里面
阅读 4688
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化妆品有限公司涉及的税费有哪些?
东老师
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提问时间:04/18 07:15
#事业单位#
您好,主要是涉及到增值税 附加税 企业所得税 个人所得税,如果涉及到生产或者进口也设计到消费税
阅读 4677
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老师,请问别人物业公司给我们开的发票,把我们公司名字漏了两个字,有限责任公司给写成有限公司去了,这个必须得要求他们重来吗?
东老师
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提问时间:04/25 08:57
#事业单位#
你好,需要让对方重新开票的。
阅读 4671
收藏 20
会计凭证是按照科目装订,那不就很多本了,那总账怎么提现?
邹老师
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提问时间:06/29 09:23
#事业单位#
你好,会计凭证是按业务发生的先后时间顺序装订才是啊 总账怎么提现,这个是什么意思?
阅读 4660
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上年没结账,可以直接做下年的账吗?报表出来会不会有影响?
宋生老师
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提问时间:04/18 13:35
#事业单位#
你好!账上可以,但是数据连不起来
阅读 4658
收藏 20
帮其他公司交电费收到的钱怎么入账?
小锁老师
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提问时间:04/18 22:12
#事业单位#
您好,是帮助以后,再收到吗还是
阅读 4655
收藏 0
19年的净利润有变动,20年净利润要跟着变动吗?21年的呢?
刘艳红老师
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提问时间:04/26 16:45
#事业单位#
您好,19年的有变动,后面的都会样变动
阅读 4621
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求一份下面案例分析题一份正确的分录答案
灿灿老师
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提问时间:04/17 13:19
#事业单位#
同学你好,请稍等一下
阅读 4606
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为什么明细账费用支出在贷方呀?
微微老师
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提问时间:02/08 10:31
#事业单位#
您好,您去查下原始凭证看分录是怎么样子的呢
阅读 4575
收藏 0
老师,问个事,我们是街道办事处给村上代理记账的,我们现在要求村上发展一村一业(就是每个村上都要找适合自己的项目去赚钱),确认收入和结转成本的会计科目怎么设置合适?
萌萌老师
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提问时间:04/15 21:03
#事业单位#
同学你好!以下是一些建议: 首先,应设置能够反映一村一业特色的收入类科目。由于每个村上的项目可能不同,可以根据项目的性质设置具体的二级科目,例如“农业项目收入”、“旅游项目收入”等。这样可以清晰地了解各村的收入来源及金额。 其次,成本类科目的设置也非常关键。建议根据一村一业的具体项目,设置相应的成本科目,如“原材料成本”、“人工成本”、“其他运营成本”等。在发生成本支出时,应将这些支出正确地分配到各个项目上,以反映每个项目的实际成本情况。 此外,为了更好地管理一村一业的资金流动,还可以设置专门的银行账户或资金账户,并设置相应的会计科目进行核算。这样可以确保资金的专款专用,避免与其他资金混淆。
阅读 4574
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老师,请问资产报废,整个流程要怎么入账?
廖君老师
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提问时间:05/11 06:17
#事业单位#
您好,分录 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向) 流程;1.申请报告,落实处置方案。资产报废前,提出资产报废的部门须做好以下工作:提出书面报告,填写登记表。各部门在报废资产前应向设备处申报,提出申请报废资产的报告,填报有关《固定资产报废申请单》,提交报废资产的名称、数量、规格、单价、损失价值清册,以及鉴定资料和对非正常损失责任的处理意见,经设备处审批后方可处理。填写《固定资产报废申请单》时,必须登记资产标签“编号”,以便账目的调整。仪器设备未办理报废批准手续,各单位负责做好保护工作,不得自行处理。 2.落实报废后的资产处理办法。由提出报废的部门与有关接受单位初拟转让协议,包括拟定报废价格和收入,并按批准固定资产报废的各级权限报批。 3.实地清点。经批准报废后,设备处负责通知有关报废资产的申请部门和国资处(财务处)、教务处(负责专用资产)或后勤管理处(负责行政、办公资产)等,商定实地清点办法。清点核对结束后,由各相关部门负责人在《固定资产报废申请单》上签字。设备处负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产实物账目;财务处负责监督报废资产价值的变更情况,调整有关资产账目。有关报废资产搬运等工作由提出报废的部门负责根据事前所订资产转让协议执行。
阅读 4573
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行政单位的固定资产折旧怎么写分录啊?
青老师
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提问时间:02/06 11:08
#事业单位#
你好; 对于事业单位一般是不计提折旧的,但是如果是要进行成本核算的事业单位(医院、烟草等部门可以计提修购基金) 购入设备时 借:事业支出--设备购置款 贷:银行存款 同时 借:固定资产 贷:固定基金 提取修购基金时 借:事业支出(经营支出) 贷:专用基金-修购基金
阅读 4569
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想知道这个资料里面的权益资本成本怎么计算,公式知道,不知道怎么求股票的加权平均收益率
李爱老师
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提问时间:04/17 22:44
#事业单位#
以1为例:权益资本成本3+(10-3)*1.3=12.1
阅读 4563
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以前会计期间漏记的预算会计账务,在发现后要如何处理,需要红冲已记账的财务会计明细,再重新记录财务会计与预算会计凭证吗?
朴老师
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提问时间:09/05 15:05
#事业单位#
如果发现以前会计期间漏记的预算会计账务,可以按照以下方法处理: 一、分析情况 首先要确定漏记的具体业务内容和涉及的金额,以及对财务报表的影响程度。同时,要考虑漏记的业务是否对当前的财务状况和预算执行情况产生重大影响。 二、处理方法 一般情况下,不需要红冲已记账的财务会计明细。 对于漏记的预算会计账务,可以直接补充登记预算会计凭证。在预算会计中,按照漏记业务的性质和金额,编制相应的记账凭证,补记相关的预算收支和结余等科目。 例如,如果漏记了一笔财政拨款收入的预算会计处理,应在发现时补记 “财政拨款预算收入” 科目,同时根据具体情况可能需要调整相关的预算结余科目。 如果漏记的业务同时影响了财务会计和预算会计的勾稽关系,需要进行适当的调整。 这种情况下,可以在补充登记预算会计凭证的同时,对财务会计中的相关科目进行备注说明,以便在后续的财务报表编制和审计过程中能够清晰地反映出调整的情况。 例如,如果漏记的业务导致财务会计中的货币资金科目与预算会计中的资金结存科目不一致,可以在补充登记预算会计凭证后,在财务会计的货币资金科目备注中说明该调整事项,以便后续核对和调整。 三、注意事项 在处理漏记的预算会计账务时,要确保调整的准确性和合规性。可以参考相关的会计制度和法规,以及单位内部的财务管理规定。 如果漏记的业务涉及到重大金额或对财务报表产生重大影响,建议咨询专业的会计师或审计师,以确保处理方法的合理性和正确性。 处理完毕后,要及时对财务报表进行调整和重新编制,确保财务信息的真实性和完整性。同时,要加强内部控制,防止类似的漏记情况再次发生。
阅读 4553
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借:银行存款99 伙食支出-手续费1 贷:预收账款100 转收入 借:预收账款99 伙食收入99 对吗?
宋生老师
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提问时间:04/17 17:01
#事业单位#
你好!是财务费用,手续费
阅读 4532
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事业单位采购与验收可以是同一人吗?
家权老师
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提问时间:10/31 09:35
#事业单位#
不可以是同一人,容易舞弊
阅读 4529
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王老师,政府会计,这个是12月我在一体化系统里结完账的数据,本期盈余这里是否应该存在数字?还是期末我得做凭证将本期盈余结转至累计盈余?
穆易老师
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提问时间:02/04 17:35
#事业单位#
您好! 一般情况下,月末结转到本期盈余,年末将本期盈余转入累计盈余。 年末,将“本年盈余分配”科目的余额转入累计盈余,会计分录如下: 借:本年盈余分配 贷:累计盈余 或相反
阅读 4525
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老师您好,请问新会计准则,购入低于10万的小型设备可以一直性计入费用吗?
宋生老师
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提问时间:04/15 17:01
#事业单位#
你好,可以的,可以一次税前扣除。
阅读 4511
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想要变更基本户,注销工商银行大概需要多久
宋生老师
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提问时间:04/28 11:04
#事业单位#
你好!这个一般15天左右了
阅读 4510
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需开票9个点 只能开13个点的票 怎么计算 举例20000含税
小菲老师
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提问时间:04/27 16:57
#事业单位#
同学,你好 可以参考20000/1.03*0.13=2300.88 税额是2300.88
阅读 4505
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