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B公立高校收到一笔横向科研课题资金100万元,资金入账时计提应缴的增值税额为3万元(为一般纳税人实施简易征税方法),计提应缴的建设税及教育费附加总计为0.36万元,计提间接费为4万元。请对上述计提业务进行会计分录处理 财务分录和政府分录
木木老师
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提问时间:06/27 20:04
#事业单位#
借,银行存款103 贷,专项资金收入100 应交税费,增值税3 借,税金及附加0.36 单位管理费用4 贷,银行存款4.36
阅读 2136
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老师你好,补入-资产增加-房屋或车位(但发票时间为2016年)会计分录该怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:09/10 10:58
#事业单位#
您好,这个先计入固定资产
阅读 2135
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同一地方,对方公司给我们公司钱,要我们交电费,开的我们公司的电费发票,这个怎么处理?
小智老师
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提问时间:09/03 12:46
#事业单位#
收到对方公司支付的款项用于支付电费,直接用你们公司的发票去电力公司报销即可。记得核对金额和发票信息无误哦。
阅读 2135
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国企单位为了创收开培训班,然后租场地,对方提供资质,单位给12万场地费,合同、发票、三方比价报价加营业执照,需要提供资质入账吗?
bamboo老师
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提问时间:08/17 06:32
#事业单位#
您好 入账不需要提供资质的哈 只要有合同 发票 付款回单就可以的
阅读 2135
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老师,工会经费从零余额账户转到基本户,从基本户上再支出,月底账上零余额怎么办,就一直这么留着
CC橙老师
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提问时间:08/14 07:16
#事业单位#
同学你好,如果是企业自行设置的账户,只是当做零余额账户使用,企业可以自行转出对应的款项。如果是事业单位财政付款的零余额账户,需要向账户管理部门反应,是退回款项还是做其他的处理方式
阅读 2135
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经批准出售一台不需要的无形资产,原价60,000元,已摊销50,000元,出售5000元,款项尚未收到。会计分录
小锁老师
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提问时间:04/13 22:24
#事业单位#
您好,这个是没有其他条件了吧
阅读 2135
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行政事业单位,使用政府会计制度。应付款1万元,双方协商同意支付0.6万元解除债务,剩余0.4万元怎么做会计分录?
朴老师
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提问时间:01/26 09:45
#事业单位#
1.冲减应付账款并确认收入: 借:应付账款 10,000 贷:事业收入(或其他相关收入科目)4,000 贷:银行存款(或国库集中支付)6,000 这个分录中,“应付账款”科目减少了10,000元,其中6,000元通过“银行存款”或“国库集中支付”科目以现金的形式支付,而剩余的4,000元则转为“事业收入”或其他相关收入科目。 1.如果该款项是因销售或服务而产生的收入,则可以考虑将其转为“应收账款”或“事业收入”: 借:应付账款 10,000 贷:应收账款(或事业收入) 6,000 贷:银行存款(或国库集中支付) 4,000
阅读 2134
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事业单位用自有经费对所属独立核算杂志社补助20000元,以银行存款支付。写出财务会计和预算会计的会计分录
微微老师
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提问时间:04/29 19:58
#事业单位#
您好,借:拨出经费 贷:银行存款
阅读 2133
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老师,我们是环保公司,主营垃圾的收、运、有害垃圾的填埋焚烧处理,有生活垃圾、建筑垃圾、工业垃圾,我想问下我们帮上游公司做垃圾填埋焚烧属于劳务?这个发票分类编码选哪个,我查了,但是不确定,想让老师给点明一下。
青老师
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提问时间:08/22 17:48
#事业单位#
你好 ; 你们这个是 技术处置 还是 一般的劳务处置; 这个是要 有优惠政策 ;比如是 垃圾处理是免增值税的
阅读 2133
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事业单位计提坏账准备分录
金金老师
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提问时间:07/16 11:39
#事业单位#
您好,这个是 借 资产减值损失 贷 坏账准备
阅读 2132
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安装扶手楼梯是属于固定资产哪一类呢,现在在录固定资产卡片
郭老师
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提问时间:09/26 17:16
#事业单位#
自己的房屋吗?和你的房屋一块做房屋
阅读 2131
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我单位是事业单位,非义务教育学校,单位没有自己的对公账户,只有财政非税专户。每月出纳用个人的微信收到学生交的学费,月末提现到出纳的银行卡,再缴存到财政专户,最后报用款计划使用。 请问假设存入学费1万到财政,报用款计划5千,财政下达5千后开始付款。这几个流程的分录该怎么写呢?
朴老师
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提问时间:11/07 13:10
#事业单位#
收到学生交的学费并存入出纳的银行卡: 借:银行存款(出纳的银行卡) 10000 贷:预收账款(学生学费) 10000 将出纳的银行卡中的学费提现到财政非税专户: 借:银行存款(财政非税专户) 10000 贷:银行存款(出纳的银行卡) 10000 向财政部门报用款计划,申请使用5000元: 借:部门预算(用款计划) 5000 贷:银行存款(财政非税专户) 5000 财政部门下达用款计划后开始付款: 借:银行存款(财政非税专户) 5000 贷:银行存款(出纳的银行卡) 5000
阅读 2130
收藏 10
针对事业单位收到银行存款利息做账:借:银行存款,贷:其他应付款这种记账对吗
文文老师
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提问时间:06/22 09:21
#事业单位#
不对,利息收入贷方应计入财务费用
阅读 2130
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各位老师想问一下有这几张凭证会计分录改怎么做啊 主要看不明白那个报销凭证的分录改怎么弄
孔娜老师
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提问时间:03/27 14:35
#事业单位#
您好,托收承付的金额怎么是5707.8
阅读 2129
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怎么写求解答
朴老师
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提问时间:10/11 11:29
#事业单位#
(1)接受无偿调入的公共照明设施: 借:公共基础设施 500000 贷:无偿调拨净资产 500000 (2)接受捐赠环保设施: 借:公共基础设施 605000(600000+5000) 贷:捐赠收入 600000 银行存款 5000 (3)城市交通设施改扩建: 将改扩建前设施账面价值转入在建工程: 借:在建工程 — 交通设施改扩建 963000 公共基础设施累计折旧 351000 贷:公共基础设施 — 城市交通设施 1314000 改扩建支付工程款: 借:在建工程 — 交通设施改扩建 320000 贷:财政拨款收入 320000 工程完工交付使用: 借:公共基础设施 — 城市交通设施 1283000 贷:在建工程 — 交通设施改扩建 1283000 (4)健身设施日常维修: 借:业务活动费用 65000 贷:零余额账户用款额度 65000 (5)计提公共基础设施折旧: 借:业务活动费用 30000 贷:公共基础设施累计折旧 30000 (6)无偿调出健身设施: 借:无偿调拨净资产 450000 公共基础设施累计折旧 50000 贷:公共基础设施 — 健身设施 500000 (7)报废公共照明设施: 借:资产处置费用 100000 公共基础设施累计折旧 320000 贷:公共基础设施 — 公共照明设施 420000
阅读 2128
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老师,请教一下,统一安排食宿的培训是不是就报销来回当天的交通费和伙食补助呀?
堂堂老师
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提问时间:09/18 13:32
#事业单位#
统一食宿的培训,通常只报销往返当天的交通费,伙食补助则可能包括在住宿费用里。具体情况要看公司政策或培训方规定。
阅读 2128
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医院23年DRG年终清算亏了,还欠医保局钱。这个怎么处理呀!
朴老师
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提问时间:08/16 10:14
#事业单位#
...
阅读 2128
收藏 0
我是做制造业内账,做分录用不用税价分录做账
小萌老师
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提问时间:02/03 01:44
#事业单位#
您好,内账可以核算税也可以不核算税,这个根据企业的要求做相应的账务处理就可以。
阅读 2128
收藏 9
老师 ,行政单位盘盈固定资产怎么入账,要怎么出分录?
一鸣老师
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提问时间:07/05 17:29
#事业单位#
借:固定资产 贷:累计盈余
阅读 2127
收藏 9
事业单位的收入总计决算数包括使用非财政拨款结余吗
朴老师
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提问时间:08/29 11:12
#事业单位#
事业单位的收入总计决算数通常不包括使用非财政拨款结余。 收入总计决算数一般包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。 非财政拨款结余是指事业单位除财政拨款收支、经营收支以外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
阅读 2126
收藏 9
事业单位去年支付的工程款,支付时候是用的预算资金分录,今年发现付多了又退回来了, 支付是财务会计:借:代建项目 贷:财政拨款收入 预算会计:借:事业支出 贷:财政拨款预算收入,今年款项退回单位的往来资金户,现在账务该怎么处理?
朴老师
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提问时间:05/07 11:14
#事业单位#
财务会计部分: 借:银行存款/其他应收款 贷:代建项目 1. 预算会计部分: 借:财政拨款预算收入 贷:事业支出
阅读 2124
收藏 2
我单位是购买服务单位,一直没有资产系统,2023年计提折旧发生错误,金额为1600元应该按120月计提,我计提成35元/月,计提了6个月,现在需要在资产年报系统出入信息,按照系统无法算出这个数,怎么处理呢。 如果录系统前先更正折旧,按正确的录入,2023年已经结账,账务怎么处理
王晓晓老师
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提问时间:03/04 21:22
#事业单位#
你是小企业会计准则还是会计准则
阅读 2124
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行政单位因购买的复印纸质量不合格发生当年退货,金额50000元,该批复印纸在购写出财务会计和预算会计的会计分录入时已计入本年业务活动费用,退货款项已退回到实有资金账户。
朴老师
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提问时间:04/29 16:45
#事业单位#
财务会计的会计分录 退货前,复印纸计入业务活动费用: 借:业务活动费用 50,000元 贷:银行存款/库存现金 50,000元 发生退货,款项退回到实有资金账户: 借:银行存款/库存现金 50,000元 贷:业务活动费用 50,000元 预算会计的会计分录 预算会计主要关注预算资金的使用和流动情况。 退货前,复印纸支出记录为预算支出: 借:预算支出 - 业务活动支出 50,000元 贷:资金结存 - 银行存款/库存现金 50,000元 发生退货,款项退回到实有资金账户: 借:资金结存 - 银行存款/库存现金 50,000元 贷:预算支出 - 业务活动支出 50,000元
阅读 2123
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有老师能解答一下吗
朴老师
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提问时间:04/15 14:34
#事业单位#
2024 年 4 月 - 12 月天数:4、6、9、11 月每月30天,共30×4 = 120天;5、7、8、10、12 月每月31天 ,共31×5 = 155天。这部分合计120 + 155 = 275天。2025 年 1 月有31天,2 月有28天(2025 年是平年 ),3 月有31天,4 月 1 日 - 11 日有11天 ,这部分天数为31+28 + 31+11 = 101天。总存款天数为27+31 + 275+101 = 434天。
阅读 2120
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老师,那个跨区变更注册地址这个要怎么弄啊?[呲牙]
易 老师
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提问时间:01/30 09:22
#事业单位#
跨区变更注册地址的过程相对复杂,需要遵循一定的流程。以下是详细步骤: 打工商局电话约号(约变更号)。 网登做材料、交件。首先去工商局领取一张有限公司变更申请书和指定代表或者共同委托代理人的证明或者网上下载,然后填写上你公司的名字和原地址和变更后的地址,由法人签字并盖公章,制作股东会决议和章程修正案(关于地址变更),再将房务租赁合同(原件)以及房产证复印件、营业执照正副本带到工商局办公大厅进行办理。 到工商局领取变更后的营业执照。 到质量监督局进行变更组织结构代码证、IC卡,记得带上公章。 到税务局办理税务登记证。 到开户银行办理银行开户许可证。 办理跨区变更注册地址时,新注册地的直属外经委需同意迁入本地区,并出具同意迁入本地区的同意函。 凭同意函到原注册地的外经委办理注销迁移批准证书。 去新注册地的直属外经委领取新的批准证书。 到原注册地工商部门办理企业迁出核准通知书,并注销原工商营业执照。 凭企业迁出核准通知书到新注册地工商登记部门办理工商资料转入手续(资料由两地工商部门进行邮寄),并直接申请新的营业执照。 办理变更税务登记证和财政登记证、海关等证件。 请注意,变更地址时间大概在10个工作日。如果您是跨区迁址时间要相对长很多,需要先去税务所办理完税证明,同意迁出,再进行办理变更登记事项。如果还有专项审批的证件,涉及了办公地点,同样需要进行变更。 以上步骤仅供参考,实际操作中可能有所不同。建议在操作前仔细阅读当地政府或相关机构的官方指南,以确保按照要求完成所有步骤。
阅读 2118
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二级事业单位账目合并到一级事业单位,合并单位如何记账,例如银行存款,固定资产等
柯南老师
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提问时间:01/31 13:34
#事业单位#
如果是两个单位合并,a单位帐合并到b单位帐,a单位帐面应收、应付款直接并入b单位帐中,合并以后即作为b单位应收、应付款处理即可.如果原来两个单位互有往来帐项,在合并时先对冲. 年终结账时,对已完工的项目,拨入专款与拨出专款、和专款支出对冲,工程项目未完工前,账户余额结转下年.由于原单位均撤销,即不复存在,而合并后的单位是个新的单位,应该重新设帐.
阅读 2118
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政府部门银行存款产生的利息收入全部需要上交国库吗?
青老师
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提问时间:12/07 16:43
#事业单位#
你好; 是的; 一般是上交的
阅读 2118
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10月份10号上班的月休4天,老板说工资除以月总天数减去4,休假正常休,我不太懂,我如果接下来还休假会不会影响工资呀,工资3500呢,有没有老师帮忙算一下
宋生老师
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提问时间:10/26 09:12
#事业单位#
你好,这个这么说吧,按劳动法是用工资除以应出勤天数,然后乘以实际出勤天数就行。
阅读 2117
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老师,机关单位下设的单位没有执照吗?这个怎么给他开票呢
小锁老师
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提问时间:09/01 14:30
#事业单位#
您好,这个的话是有的啊,他们是单独的主体啊,这个是
阅读 2117
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每月记账凭证怎么弄,还有资产月报怎么操作?
文竹老师
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提问时间:11/03 23:19
#事业单位#
亲,老师正在处理,请稍等
阅读 2116
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