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公司进了一批货,都入库了,老板拿了一些货送给了客户,这个账怎么做?
家权老师
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提问时间:08/24 10:39
#财务软件#
1、企业购进商品时,分录如下: 借:库存商品, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:库存商品。
阅读 2274
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财务软件在哪里老师电脑做账那个
宋生老师
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提问时间:08/23 17:20
#财务软件#
你好1你是说学堂的吗
阅读 2302
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老师什么叫对账入户可以解释一下吗
刘艳红老师
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提问时间:08/23 16:57
#财务软件#
您好,对账入户通常指的是在财务工作中,通过比对两方面的记录来核实和确认账目准确性的过程。 这一过程包括多项内容,是确保企业资产安全、财务流程顺畅的重要步骤。在具体的操作中,对账不仅仅是简单的数字核对,更是一种系统性的财务监控方法。通过账证核对、账账核对、账实核对等多种方式,可以及时发现和纠正差错,防止舞弊行为,从而保护企业财产的安全和完整。
阅读 1158
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在快账软件中 收到利息怎么记账 结转收入的利息怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:08/23 16:52
#财务软件#
借:银行存款 贷:财务费用 结转 借:财务费用 贷:本年利润
阅读 2465
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固定资产提完折旧了,在用友T3固定资产里怎么做清理?
刘艳红老师
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提问时间:08/23 16:08
#财务软件#
您好,现在是要出售固定资产吗
阅读 1415
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老师,金蝶软件商贸版怎么样在不启用新账套的情况下把以前的账消掉
廖君老师
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提问时间:08/23 15:19
#财务软件#
您好,您要把以前余额变为0呀,那以后查的账就错了哇。 就算调整余额为0了,那些明细账还是在,要在账套里看不到了,就是不用这个账套了
阅读 1017
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请问老师,鼎捷e10其他出库单生成的制费凭证,总账不能摊销,是什么原因呢?
朴老师
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提问时间:08/23 14:10
#财务软件#
1.系统设置问题:可能在鼎捷 E10 的系统设置中,关于制费凭证的摊销规则或参数设置不正确,导致总账无法进行摊销操作。 2.数据错误:生成的制费凭证中的相关数据存在错误,如金额、科目、期间等,影响了总账的摊销处理。 3.权限问题:您当前的操作权限可能不足以进行制费凭证的摊销操作。 4.流程未完成:可能相关的前置流程未完全结束或审批未通过,导致总账无法进行摊销。 5.与其他模块的集成问题:鼎捷 E10 中其他相关模块的数据与制费凭证模块的数据存在不一致或冲突,影响了总账的摊销。
阅读 1035
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你好,那个金蝶里面有Erp系统实操的吗
小菲老师
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提问时间:08/23 13:31
#财务软件#
同学,你好 有金蝶的实操课,具体可以咨询在线客服,会一对一为你服务
阅读 2282
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你好,3月本来要支付15000,供应商弄错价格这边5月支付了29000这个账我需要怎么调账了,内账怎么调
小锁老师
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提问时间:08/23 11:36
#财务软件#
您好,这个的话,银行存款是直接支付了29000吗还是
阅读 1033
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代理记账做账怎么练速度,要掌握哪些键盘快捷键?系统是会计账无忧?
刘艳红老师
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提问时间:08/23 11:28
#财务软件#
掌握常用键盘快捷键 基础操作快捷键:如Ctrl+C(复制)、Ctrl+V(粘贴)、Ctrl+Z(撤销)、Ctrl+S(保存)等,这些都是提高录入速度的基本快捷键。 金蝶财务软件快捷键:F7获取基础资料;F8保存凭证;F11调出计算器;F12回填计算器结果;Ctrl+F9反扎账;Ctrl+F11反过账;Ctrl+F12反结账;Ctrl+B查询科目余额;Ctrl+P进行凭证打印;Ctrl+I进行凭证打印预览。
阅读 1222
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快账软件里资产负债表里面未分配利润不对是那填错了?
小锁老师
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提问时间:08/23 11:14
#财务软件#
您好,那个地方他不等于你的净利润吗还是
阅读 1005
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老师快账上资产负债表下面这三个数不对是那填错了?
廖君老师
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提问时间:08/23 10:37
#财务软件#
您好,这个要看负债表是不是跟利润表勾稽上才知道的哦 3大报表勾稽关系 负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润 现金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金 现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
阅读 930
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把会计分录的账务处理做完了,要怎么做核对?是查凭证,还是看科目余额表?
家权老师
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提问时间:08/23 10:36
#财务软件#
再次审核凭证。是否科目错误,金额是否跟原始凭证一致?
阅读 1084
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软件在哪里下载啊,电脑账,跟报税
郭老师
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提问时间:08/23 09:54
#财务软件#
你好,你是要申报企业的 还是练习学堂的实操。
阅读 979
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付招商证券股份有限公司(客户)第三方存管活期转保证金,怎么做分录的呀
东老师
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提问时间:08/23 09:30
#财务软件#
你好,保证金还是给你们退回的吧?如果是记入到其他应收款
阅读 2301
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你好老师:我们是城投司国企,无经营无收入。主要业务就是替政府做资金运转,现在的项目是,棚户区改造,我们是实施主体,收到住建局拨付的安置房购楼款,由我们付给开发商,购买完以后,再由我们将安置房拨付给棚改办(棚改办给我们出划拨单等一些列手续,)请问老师,我们收到住建局专项和拨付给棚改的安置房。我们和住建局的往来 还有和棚改办的往来会计分录都分别怎么做
朴老师
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提问时间:08/23 09:22
#财务软件#
收到住建局拨付的安置房购楼款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 将款项付给开发商购买安置房时: 借:开发成本 - 安置房 贷:银行存款 将安置房拨付给棚改办时: 借:专项应付款 贷:开发成本 - 安置房
阅读 2324
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老师好选择好会计准则后 一级科目是不是固定的没法添加啊?
郭老师
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提问时间:08/23 07:17
#财务软件#
你好对的 不能自己增加
阅读 1241
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老师好,财务软件已经做凭证了,还可以修改期初数据吗?用的金蝶kis专业版
东老师
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提问时间:08/23 06:47
#财务软件#
你好,这个期初数就不能修改了
阅读 1265
收藏 5
应付账款登三栏式明细账还是多栏式明细账
刘艳红老师
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提问时间:08/22 22:01
#财务软件#
您好这个登三栏式
阅读 990
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有没有金蝶K3的操作手册,流程
bamboo老师
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提问时间:08/22 18:35
#财务软件#
您好 实在抱歉 学堂没有金蝶K3的操作手册,流程 对不起
阅读 982
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为什么科目余额表货币资金与银行卡一致,但是现金流量表期末余额数据不等于科目余额表呢
宋生老师
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提问时间:08/22 16:10
#财务软件#
你好!这个估计是你现金流量表做错了,数据有问题
阅读 1110
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一些食堂采纳或者小工具之类的报销,这个费用怎么记账,要在费用报销单上记凭证号吗
宋生老师
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提问时间:08/22 14:18
#财务软件#
你好!这个不用。直接计入管理费用-办公费或者工具费就行
阅读 923
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你好,请问成本怎么算的,公司是制造企业来料加工。需要人工算成本,没正规系统。有五条生产线白夜班SMT车间。月薪工资只有8个人加上老板他们,其他人员底薪+加班制。
宋生老师
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提问时间:08/22 10:30
#财务软件#
你好!加工的成本,一般就是人工,然后辅料,设备折旧,水电费
阅读 894
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公司有人买办公室报销是发票是专票我需要怎么记分录,这张专票是可以抵扣的报销是分录,专票发票
文文老师
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提问时间:08/22 10:29
#财务软件#
借:管理费用-办公费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
阅读 961
收藏 0
老师,结转到下年度主要是有余额的科目,如果没有余额的是不影响,如果科目都没有余额,可以返年度修改,改完也不需要把两个年度再连接吧
宋生老师
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提问时间:08/22 09:10
#财务软件#
你好!是的。没有余额是不影响。
阅读 1039
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报销没有收据只有发票能报销吗
小锁老师
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提问时间:08/21 22:50
#财务软件#
您好,这个的话,是不能的,不行
阅读 982
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我学出纳在淘宝买什么软件好,为什么都没有配套的操作系统,都是视频
刘艳红老师
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提问时间:08/21 16:44
#财务软件#
您好, 这个买金蝶就可以了
阅读 947
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你好,物业开来了一张水电费服务费专票发票,这边抵扣不了,做账这样子做借管理费 5000 进项600 应付款 5600 还是这样子做借管理费用5600 贷应付款5600 这边查询抵扣税这张发票抵扣不了
廖君老师
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提问时间:08/21 15:42
#财务软件#
您好,后一个分录 ,我们抵扣不了就价税合计入成本费用了
阅读 887
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老师好,我从财务软件中导出的23年12月现金流量表,期末现金余额,本年累计金额是否应该等于本月金额?现在导出的,不相等,是不是财务软件的设置问题,或者他的公式问题?
朴老师
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提问时间:08/21 15:31
#财务软件#
同学你好 是什么软件
阅读 972
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老师,用友u8中在哪个模块查银行发票回没回来呢
刘艳红老师
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提问时间:08/21 14:48
#财务软件#
您好,你可以查应付账款的暂估,这个是没有发票的
阅读 948
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