问题已解决
你好老师:我们是城投司国企,无经营无收入。主要业务就是替政府做资金运转,现在的项目是,棚户区改造,我们是实施主体,收到住建局拨付的安置房购楼款,由我们付给开发商,购买完以后,再由我们将安置房拨付给棚改办(棚改办给我们出划拨单等一些列手续,)请问老师,我们收到住建局专项和拨付给棚改的安置房。我们和住建局的往来 还有和棚改办的往来会计分录都分别怎么做



收到住建局拨付的安置房购楼款时:
借:银行存款
贷:专项应付款
将款项付给开发商购买安置房时:
借:开发成本 - 安置房
贷:银行存款
将安置房拨付给棚改办时:
借:专项应付款
贷:开发成本 - 安置房
2024 08/23 09:25