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家装公司每一户施工怎么分开建账
文文老师
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提问时间:05/20 11:35
#建筑#
可建立项目辅助核算
阅读 2597
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老师好!老师这个未交增值税的数字是怎么算出来了,最后为什么要把这些结转到转出未交增值税里面了,麻烦老师讲解一下!谢谢老师,辛苦了!
王璐璐老师
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提问时间:04/11 12:46
#建筑#
你好,未交增值税的计算公式:当期未交增值税额=当期销项税额-(进项税额-进项税额转出额)-以前期间留抵税额。
阅读 2597
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老师你好,我想问一下,我们是建筑公司,现在有个工程完工了,利润在1000万左右,项目经理以那种方式把这钱支取出少着税呢,谢谢。
郭老师
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提问时间:04/11 11:37
#建筑#
你好,以什么名义取出来?
阅读 2597
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什么情况用到工程施工-合同成本?比方说人工费,是计入工程施工-人工费,还是工程施工-合同成本-人工费?
meizi老师
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提问时间:04/10 16:18
#建筑#
你好; 小企业会计准则- 建筑类公司会用到的; 一般合同成本二级科目可以自己加哈;
阅读 2596
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老师好 一般房地产开发项目开发成本各占总成本比例是多少?
宋生老师
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提问时间:12/25 17:42
#建筑#
土地成本:土地成本是房地产开发成本中占比最大的构成部分,通常占总成本的30%-50% 。土地成本包括土地出让金、土地增值税、土地使用权出让合同约定的附加费用等。 建安工程费用:建安工程费用是指房屋建造过程中所发生的建筑工程、设备及安装工程费用等,约占整个成本的40%左右 。 前期工程费:前期工程费主要指房屋开发的前期规划、设计费、可行性研究费、地质勘查费以及“三通一平”等土地开发费用,一般不会超过6% 。 市政公共设施费用:市政公共设施费用包含基础设施和公共配套设施建设费两部分,在我国一般在20%-30%左右 。 管理费用:管理费用主要是房地产开发企业为组织和管理房地产开发所发生的各种费用,通常占总收入的3%到5% 。 销售费用:销售费用主要包括市场推广、销售人员薪酬、广告宣传等费用,也占总收入的3%到5%
阅读 2594
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请问劳务费预缴应该如何做呀?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:46
#建筑#
您好, 借:应交税费-预缴 贷:银行存款
阅读 2591
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老师你好,老板给的吃饭和加油普通发票怎么做账?都计入哪个科目?
玲老师
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提问时间:04/11 09:57
#建筑#
他个人消费的吗?要是就计入管理费用福利费。
阅读 2590
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劳务合同需要配工资表吗?
宋生老师
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提问时间:04/11 21:10
#建筑#
你好!工资表或者结算单就行
阅读 2584
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建筑公司,主要业务是桩基础施工,就是地基施工,关于归集工程施工成本有2个问题,问题一:施工人员10个,薪资构成是5000加施工提成,如果当月没有开工,即5000*10人=5万;如果有5个人开工,就是5000*5人+10000*5人;假如3个月都没有开工,那工资是计入工程施工吗?但没有工地如何分配?可以固定的5000工资部分计入管理费用,浮动工资计入工程施工吗?问题二:工程施工用的机械,每个月都要提折旧,如果3个月没有开工,这个折旧是计入工程施工还是管理费用?
婵老师
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提问时间:08/19 11:35
#建筑#
员工的工资是否能计入成本主要还是看合同约定及实际情况来定,一般来说如果停工是由于季节性原因、日常修理或其他非政府要求的非正常原因、或者甲方原因导致,那么员工的工资还是可以计入成本中。如果是非正常原因导致的,则这部分工资才计入费用或者营业外支出中。
阅读 2583
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老师,请问由个人在项目所在地负责管理,工期很急,必须得先付钱工人才干活,所以项目负责人就直接自己*v*转账垫付了工人劳务费,现在建筑公司收到工程款了,收到包工头劳务费fapiao,但是班组的人工前期就已经由项目负责人垫付了,建筑公司可以把这笔钱直接转给项目负责人,项目负责人提供已签字的工人工资表和代发协议来销账吗?
张瑞雪老师
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提问时间:02/24 00:46
#建筑#
你好,是的,现在各个地区都有农民工工资欠薪领导小组,主要是要为了钱真的代发给农民工了,其次才是考虑个税的问题。
阅读 2580
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老师,你好!环境保护税是按什么交的
meizi老师
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提问时间:04/10 14:55
#建筑#
你好; 你是什么行业的;要看什么业务 以什么标准来缴纳的
阅读 2577
收藏 11
老师好,我们是建筑公司。1.收到总包单位工程款分录?2.向总包单位考虑工程款发piao分录?3.购买水泥管等材料,收到发piao,分录?4.领用及结转材料分录?5.支付分包款分录?6.收到分包款发piao分录?
朴老师
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提问时间:07/11 09:34
#建筑#
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
阅读 2577
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建筑工程技术服务费税率是多少?总公司提供账单有技术服务费1000万×0.5%=50000
郭老师
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提问时间:01/12 23:07
#建筑#
增值税一般纳税人6% 小规模1%,季度30万可以免
阅读 2576
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个人销售给公司旧设备,去税务局代开发票是几个点,需要缴纳什么税,对方公司是一般纳税人,公司还需要缴纳什么税
易 老师
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提问时间:03/26 16:39
#建筑#
同学您好! 个人销售旧设备给公司,去税务局代开发票需缴纳增值税,税率一般为设备销售额的1%。对方公司作为一般纳税人,收到发票后可抵扣进项税。此外,公司可能还需缴纳企业所得税,税率根据企业情况而定。
阅读 2574
收藏 11
请问老师,建筑施工单位,我们有外地项目 ,本月开票,关于税金方面,都需要做哪些账务处理?能给予解答吗?然后月末还需要做结转税金处理不? 开票时候分录 借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-销项税 预缴增值税及附加税分录 借 应交税费-预交增值税 工程施工-城建税/教育附加/地方教育附加等 贷银行存款 最后计提 借 应交税费-销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-预交增值税 应交税费-未交增值税 还有其他漏写的吗?麻烦老师给看下
郭老师
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提问时间:07/11 09:33
#建筑#
你好,是一般纳税人包工包料的工程吗?
阅读 2573
收藏 11
我们和甲方签了劳务分包合同,约定开建筑工程专票,9个点,我们也不提供材料,只是有劳务队,这个我们应该可以开3个点的专票吧?
郭老师
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提问时间:07/02 15:51
#建筑#
可以的 建筑劳务的可以
阅读 2572
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老师金蝶K3财务软件财务报表怎么设置,小企业会计准则
宋生老师
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提问时间:07/02 18:08
#建筑#
你好 1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表; 2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】; 3)【数据】——【报表重算】后即可。
阅读 2567
收藏 11
老师,建筑小规模公司,进了一些材料,又卖出一些,怎么做分录?
东老师
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提问时间:04/11 15:27
#建筑#
购入的时候,借,库存商品贷,银行存款 销售的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税
阅读 2567
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老师您好 给员工交社保 借:其他应收款还是其他应付款呀
小锁老师
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提问时间:07/01 11:12
#建筑#
您好,这个的话是这俩都可以的,一般是其他应收款
阅读 2563
收藏 10
老师,你好 咨询一下拆除工程项目做帐问题,有些能开票,有些不能不票,一般怎么处理
谢谢老师
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提问时间:04/11 10:58
#建筑#
同学您好,什么原因不能开票的
阅读 2563
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公司22年流水未做账,怎么处理,目前挂的应收其实大部分都收回啦。还可以补做账吗,怎么操作
微微老师
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提问时间:04/10 15:44
#建筑#
你好,根据流水补做账的呢。
阅读 2563
收藏 11
老师你好、固定资产平时做账时每月是正常折旧,汇算清缴选择加速折旧该怎么填?如果选择加速折旧了会计上该怎么处理?季度报企业所得税的那张A201020资产加速折旧、摊销表要填吗?
meizi老师
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提问时间:04/10 15:16
#建筑#
你好正常折旧;这个按照实际些; 税收金额和计税金额; 不调整;需要的
阅读 2562
收藏 11
老师你好!请问建筑工程 ,还未与业主签定合同,实际已施工,发生的人工费可以提前对公支付工资计成本么?老师,工资发两次,是指老板先个人垫付或先现金预支工人,后期合同签下来了再对公支付或在专户发放么?
MI 娟娟老师
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提问时间:11/11 11:15
#建筑#
未签合同,已施工,真实业务,可以公户发工资,
阅读 2560
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请问老师。看电子税务局7月份申报中有一项“残疾人就业保障金申报”,点开后,有自动带出的数,直接提交申报就行吗?
家权老师
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提问时间:07/01 17:36
#建筑#
核对一下数据是否正确,正确就提交
阅读 2557
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老师请问环保税应该按次还是按季度申报?
郭老师
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提问时间:06/09 15:11
#建筑#
应该都是按季度申报的,你可以看下你的税种认定里面,在电子税务局直接首页搜税种认定
阅读 2557
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老师,我2月开了销项票,交了税款,没收到钱,3月才收到成本票,我2月做了分录, 借:合同履约成本 32万 贷:应付账款 32万 结转成本 借:主营业务成本 32万 贷:合同履约成本 32万 我3月收到普票321298.4元,冲回暂估怎么做,主营业务成本怎么再结转呢?不可能再结转321298.4元吧?
冉老师
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提问时间:04/11 09:22
#建筑#
你好,同学 如果金额是一模一样的话,直接发票附在前期暂估的后面即可的 或者全部反方向冲回,按照发票重新做账
阅读 2556
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如图所示 之前公司支出 借:开发成本 贷:应付账款 银行存款。 现在这笔钱原路退回公司账户,要做账冲平之前的分录的话,可以借:开发成本(负数) 贷:应付账款(负数) 银行存款(负数)吗?如果不是,应该怎么做账?
郭老师
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提问时间:05/02 20:35
#建筑#
你好对的 之前也没有结转是吧 是的话可以
阅读 2549
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与律师事务所签的合同属于哪类叫多少印花税呢?
东老师
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提问时间:04/11 17:43
#建筑#
你好,你们和事务所签订的合同都是不需要缴纳的
阅读 2549
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小规模建筑企业有一个合同是5万的,6月1号收到5000,28号收到15000,分录怎么做才合理?
东老师
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提问时间:07/10 17:06
#建筑#
你好,这个是先收钱吗?开票了吗?
阅读 2546
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老师好,麻烦老师帮我看一下,根据这两笔业务,月底结转利润的时候,本年利润和主营业务收入的分录应该是多少,怎么写?谢谢
bamboo老师
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提问时间:07/01 16:06
#建筑#
您好 借:主营业务收入-工程款 -1209591.74+1166774.34=-42817.4 贷:本年利润 -42817.4
阅读 2545
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