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瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,发生如下业务。根据本月实际业务,完成增值税税额的计算 44.12月19日,报销财务人员参加的税收培训费用3800元,取得培训机构开具的增值税专用发票(培训机构为增值税小规模纳税人)。 45,12月19日,将自己使用过的设备销售给其他企业,该设备2009年4月购进。购进时已经抵扣进项税额、该固定资产原值50万元,现在转让价10万元,开具增值税专用发票给客户。46.12月19日,将自己使用过的一辆运输车销售给其他企业,该设备2008年12月购进,该运输车购进原值18万元,现在转让价5万元,开具增值税专用发票给客户。 47.12月20日、对购买的写字楼进行装修,向中央空调生产企业(一般纳税人)采购一批中央空调共20台,支付价款60万元,并由该企业负责安装,支付安装费10万元,均取得增值税专用发票。

m41438668| 提问时间:03/24 13:02
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