问题已解决
供应商多付了款,现在我们退回给供应商多付的款,冲本公司账上的应收应该怎么做账务处理



同学你好,
是客户多付你们钱了吧
否则 怎么会退回给供应商呢。
收到多付的钱时
借 银行存款
贷 预收账款
退回时
借 预收账款
贷 银行存款
01/05 16:19
jx15932882074 

01/05 16:21
但是款是上个月收到,而且已经做了应收账款,现在应收账上是负数,要冲掉公司账上的,应该怎么做账务处理

apple老师 

01/05 16:22
好的,那就冲销应收账款
借 应收账款
贷 银行存款