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个体工商户年度汇缴申报调增的招待费,成本,怎么做账

m8990_9768| 提问时间:01/07 10:36
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,纳税调增不需要做账的,只是在算税的时候体现
01/07 10:38
m8990_9768
01/07 10:41
小规模纳税人和一般纳税人企业所得税年报调增招待费需要做账吗,怎么做
家权老师
01/07 10:43
都是计入管理费用/销售费用-业务招待费,不抵扣进项
m8990_9768
01/07 10:45
不是通过“以前年度损益调整”科目吗
家权老师
01/07 10:49
税务申报调整不需要做账调整,申报了就完事,调整增加或者减少税金才需要做账
m8990_9768
01/07 11:21
业务招待费按照扣除比例有调增的,需要补缴税款,这个是需要做账的吧,需要通过以前年度损益调整是吗
家权老师
01/07 11:24
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税             借:应交税费-所得税 贷:银行存款   汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
m8990_9768
01/07 11:53
老师,什么时候用以前年度损益调整这个科目
家权老师
01/07 11:56
你使用的是会计准则的时候
m8990_9768
01/07 12:07
谢谢老师的解答
家权老师
01/07 14:11
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。
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