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老师好!请问:比如月初预付工厂100万,月末收到100万发票,是处理方法1:月初先记账预付账款,然后月末结转,还是处理方法2:月末直接计入库存商品(月初不记预付的账了)?两种哪个对?还是两个处理方法都可以?

钟离| 提问时间:03/12 15:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
如果你想要查以后支付给这个企业的明细的话,建议通过预付账款过渡一下。如果你查不查明细都可以无所谓,那你直接借库存商品贷,银行放款就行。
03/12 15:45
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