问题已解决

就是我们公司一季度实际开票是74万,红冲了2022年的免税发票8万,一季度增值税申报的时候税务局要求按照实际开票金额74万申报增值税,做账的时候也是按照74万做的收入,也就是没有减去那8万红冲的发票,并且申报了所得税缴了所得,这个红冲的8万发票后期要重新开具,我们这个做法是不是多缴了所得,应该怎么补救。

84784975| 提问时间:04/25 16:14
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,你去更正修改申报表吧。带着纸质的申报表、公章去税务局。
04/25 16:17
84784975
04/25 16:23
我现在把这比红冲的八万补到一季度,不改申报表可以吗,改申报表就是要退税哇。
郭老师
04/25 16:24
之前的账务处理别修改了,你补到这个月就行。
84784975
04/25 16:27
你的意思是把红字发票8万补到二季度吗,假如二季度开票20万,我填报利润表的时候本期金额是不是应该填12万,本年累计才能对上。
郭老师
04/25 16:31
对的是的,是这个意思的。
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