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老师,建账期初应付账款有个余额,今年和对方对账,期初没有,往来对不上怎么调整?

guoyali225| 提问时间:05/12 20:18
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时少做了吗?是的话, 其他的科目都对的情况下 借利润分配,未分配利润贷应付账款补上。
05/12 20:19
guoyali225
05/12 21:13
对方期初没有应付,而且现在已经应付为零,我这边还有应付
郭老师
05/12 21:20
正确的是那个 你的还是他的 他的话借应付帐款 贷利润分配未分配利润
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